2020年度武汉市黄陂区人民政府国有资产监督管理局部门决算​公开

2021-10-22 10:00
发文单位
区国资局
发文字号
发文日期
2021-10-22 10:00
效力状态
有效
索引号
010898141/2021-69512
主题分类
其他

2020年度武汉市黄陂区人民政府国有资产监督管理局

部门决算 

2021年10月22日


    

第一部分  武汉市黄陂区人民政府国有资产监督管理局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市黄陂区人民政府国有资产监督管理局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(9)

第三部分  武汉市黄陂区人民政府国有资产监督管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分  2020年重点工作完成情况

第五部分  名词解释


第一部分  武汉市黄陂区人民政府国有资产监督管理局概况

一、部门主要职能

(一)根据区政府授权,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责,监管区属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

(二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作,指导所监管企业负责人收入分配办法的落实并组织实施。

(三)指导推进区属国有企业改革和重组,推进区属国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动全区国有经济布局和结构的战略性调整。

(四)按照干部管理权限,配合组织部门对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。协助有关部门做好所监管企业专业技术职称的评定工作。

(五)负责所监管企业国有资产基础管理,拟订国有资产的发展规划、结构调整计划。指导企业法律顾问工作。

(六)负责指导和规范所监管企业董事会的业务工作,受理有关工作报告。

(七)负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(八)负责所监管企业的清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、资产统计分析等基础性管理工作,建立和完善所监管企业资产管理的信息、监测、预警体系。

(九)依法对所监管资产实施检查监督。负责检查所监管企业财务,查阅所监管企业的财务会计资料与经营管理活动有关的其他资料,验证所监管企业财务会计报告的真实性、合法性。检查所监管企业的经营效益、利润分配。负责对所监管企业资产流失的查处、损失责任认定、产权纠纷调处工作。

(十)牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权,集中统一履行区级国有金融资本出资人职责,负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。协助承担有关行政事业单位国有资产管理工作。依法管理资产评估有关工作。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

(十一)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实党和国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(十二)负责党的关系归口区人民政府国有资产监督管理局党组管理的区属国有企业和所监管企业党的建设、社会主义精神文明建设和思想政治、宣传、统战工作以及工会、共青团、妇联和信访接待工作。

(十三)按照区委有关规定,管理企业领导班子建设。

(十四)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(十五)完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉市黄陂区人民政府国有资产监督管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

纳入武汉市黄陂区人民政府国有资产监督管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市黄陂区人民政府国有资产监督管理局(本级)

三、部门人员构成

武汉市黄陂区人民政府国有资产监督管理局在职实有人数5人,其中:行政5人,事业0.00(其中:参照公务员法管理0)

离退休人员0.00人,其中:离休0人,退休0人。

第二部分  武汉市黄陂区人民政府国有资产监督管理局2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市黄陂区人民政府国有资产监督管理局





单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

205.38

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

34.06

八、社会保障和就业支出

38

37.58


9


九、卫生健康支出

39

7.75


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44

184.92


15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

9.18


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

239.44

本年支出合计

57

239.44

使用非财政拨款结余

28


结余分配

58


年初结转和结余

29


年末结转和结余

59


总计

30

239.44

总计

60

239.44

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    27行=(1+2+3+4+5+6+7+8)行;30行=(27+28+29)行;

  57行=(31+32+…+56)行;60行=(57+58+59)行。


2020年度收入决算表(表2)

部门:武汉市黄陂区人民政府国有资产监督管理局

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

239.44

205.38





34.06

208

社会保障和就业支出

37.58

11.92





25.66

20805

行政事业单位养老支出

37.58

11.92





25.66

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.58

11.92





25.66

210

卫生健康支出

7.75

7.75






21011

行政事业单位医疗

7.75

7.75






2101101

  行政单位医疗

7.75

7.75






215

资源勘探工业信息等支出

184.92

176.52





8.40

21507

国有资产监管

184.92

176.52





8.40

2150701

  行政运行

146.54

146.54






2150702

  一般行政管理事务

38.38

29.98





8.40

221

住房保障支出

9.18

9.18






22102

住房改革支出

9.18

9.18






2210201

  住房公积金

7.60

7.60






2210202

  提租补贴

1.58

1.58






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

2020年度支出决算表(表3)

部门:武汉市黄陂区人民政府国有资产监督管理局

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

239.44

201.29

38.14




208

社会保障和就业支出

37.58

37.58





20805

行政事业单位养老支出

37.58

37.58





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.58

37.58





210

卫生健康支出

7.75

7.75





21011

行政事业单位医疗

7.75

7.75





2101101

  行政单位医疗

7.75

7.75





215

资源勘探工业信息等支出

184.92

146.78

38.14




21507

国有资产监管

184.92

146.78

38.14




2150701

  行政运行

146.54

146.54





2150702

  一般行政管理事务

38.38

0.24

38.14




221

住房保障支出

9.18

9.18





22102

住房改革支出

9.18

9.18





2210201

  住房公积金

7.60

7.60





2210202

  提租补贴

1.58

1.58





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:武汉市黄陂区人民政府国有资产监督管理局


单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

205.38

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

11.92

11.92




9


九、卫生健康支出

41

7.75

7.75




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

176.52

176.52




15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

9.18

9.18




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

205.38

本年支出合计

59

205.38

205.38



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29



61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

205.38

总计

64

205.38

205.38



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=(1+2+3)行;28行=(29+30+31)行;32行=(27+28)行;

57行=(33+34+…+58)行;64行=(59+60)行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门:武汉市黄陂区人民政府国有资产监督管理局

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

205.38

175.63

29.74

208

社会保障和就业支出

11.92

11.92


20805

行政事业单位养老支出

11.92

11.92


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.92

11.92


210

卫生健康支出

7.75

7.75


21011

行政事业单位医疗

7.75

7.75


2101101

  行政单位医疗

7.75

7.75


215

资源勘探工业信息等支出

176.52

146.78

29.74

21507

国有资产监管

176.52

146.78

29.74

2150701

  行政运行

146.54

146.54


2150702

  一般行政管理事务

29.98

0.24

29.74

221

住房保障支出

9.18

9.18


22102

住房改革支出

9.18

9.18


2210201

  住房公积金

7.60

7.60


2210202

  提租补贴

1.58

1.58


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  1栏各行=(2+3)栏各行。


2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门:武汉市黄陂区人民政府国有资产监督管理局

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

159.50

302

商品和服务支出

16.13

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

16.68

30201

  办公费

1.43

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

20.92

30202

  印刷费

4.90

30703

  国内债务发行费用


30103

  奖金

56.98

30203

  咨询费

4.00

310

资本性支出


30106

  伙食补助费

4.57

30204

  手续费


31002

  办公设备购置


30107

  绩效工资


30205

  水费


31003

  专用设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.92

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

2.05

30207

  邮电费


31013

  公务用车购置


30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费


31019

  其他交通工具购置


30111

  公务员医疗补助缴费

14.57

30209

  物业管理费


31021

  文物和陈列品购置


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费

1.00

31022

  无形资产购置


30113

  住房公积金

28.81

30212

  因公出国(境)费用


31099

  其他资本性支出


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


312

对企业补助


30199

  其他工资福利支出

3.01

30214

  租赁费


31204

 费用补贴


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31299

 其他对企业补贴


30301

  离休费


30216

  培训费


399

其他支出


30302

  退休费


30217

  公务接待费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费





30304

  抚恤金


30224

  被装购置费





30305

  生活补助


30225

  专用燃料费





30306

  救济费


30226

  劳务费





30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费





30308

  助学金


30228

  工会经费

2.62




30309

  奖励金


30229

  福利费





30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费





30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用





30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

2.18




人员经费合计

159.50

公用经费合计

16.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市黄陂区人民政府国有资产监督管理局


单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00







注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(表8)

部门:武汉市黄陂区人民政府国有资产监督管理局


单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

部门:武汉市黄陂区人民政府国有资产监督管理局

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。

第三部分  武汉市黄陂区人民政府国有资产监督管理局2020年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计239.44万元。与2019年度相比,收、支总计各增加(减少)239.44万元,增长(下降)0%,主要原因是……

1:收、支决算总计变动情况()

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计239.44万元。其中:财政拨款收入205.38万元,占本年收入85.78%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入0.00%;经营收入0.00万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.00%;其他收入34.06万元,占本年收入14.22%(简述本部门使用科目)

2:收入决算结构()

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计239.44万元。其中:基本支出201.29万元,占本年支出84.07%;项目支出38.14万元,占本年支出15.93%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.00%;经营支出0.00万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.00%(简述本部门使用科目)

3:支出决算结构()

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计205.38万元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)205.38万元,增长(下降)0%。主要原因是……

4:财政拨款收、支决算总计变动情况()

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

()财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出205.38万元,占本年支出合计的85.78 %。与2019年度相比,财政拨款支出增加(减少)205.38万元,增长(下降)0 %。主要原因是……

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出205.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务()支出0.00万元,占0.00 %;……

国防()支出0.00万元,占0.00 %;……

公共安全()支出0.00万元,占0.00 %;……

教育()支出0.00万元,占0.00 %;……

科学技术()支出0.00万元,占0.00 %;……

文化旅游体育与传媒()支出0.00万元,占0.00 %;……

社会保障和就业()支出11.92万元,占5.80 %;……

卫生健康()支出7.75万元,占3.77 %;……

节能环保()支出0.00万元,占0.00 %;……

城乡社区()支出0.00万元,占0.00 %;……

农林水()支出0.00万元,占0.00 %;……

交通运输()支出0.00万元,占0.00 %;……

资源勘探工业信息等()支出176.52万元,占85.95 %;……

商业服务业等()支出0.00万元,占0.00 %;……

金融()支出0.00万元,占0.00 %;……

援助其他地区()支出0.00万元,占0.00 %;……

自然资源海洋气象等()支出0.00万元,占0.00 %;……

住房保障()支出9.18万元,占4.47 %;……

粮油物资储备()支出0.00万元,占0.00 %;……

国有资本经营预算()支出0.00万元,占0.00 %;……

    灾害防治及应急管理()支出0.00万元,占0.00 %;……

    其他()支出0.00万元,占0.00 %;……

    抗疫特别国债安排的支出()0.00万元,占0.00 %;……

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举,简述本部门使用科目)

() 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.21万元,支出决算为205.38万元,完成年初预算的114.60%。其中:基本支出175.63万元,项目支出29.74万元。项目支出主要用于项目名称      万元,主要成效……项目名称      万元,主要成效…………

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析,简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出()。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大()于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……

2.国防支出()。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大()于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……

3.公共安全支出()。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大()于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……

4.教育支出()。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大()于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……

5.科学技术支出()。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大()于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……

6.文化旅游体育与传媒支出()。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大()于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……

7.社会保障和就业支出()。年初预算为11.92万元,支出决算为11.92万元,完成年初预算的99.99%,支出决算数大()于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……

8.卫生健康支出()。年初预算为7.75万元,支出决算为7.75万元,完成年初预算的99.96%,支出决算数大()于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……

9.节能环保支出()。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大()于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……

10.城乡社区支出()。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大()于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……

11.农林水支出()。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大()于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……

12.交通运输支出()。年初预算为0.00万元,支出决算为Exp(PF20_GK04[C13]万元,完成年初预算的0%,支出决算数大()于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……

13.资源勘探工业信息等支出()。年初预算为150.35万元,支出决算为176.52万元,完成年初预算的117.41%,支出决算数大()于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……

14.商业服务业等支出()。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大()于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……

15.金融支出()。年初预算为0.00万元,支出决算为Exp(PF20_GK04[C16]万元,完成年初预算的0%,支出决算数大()于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……

16.援助其他地区支出()。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大()于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……

17.自然资源海洋气象等支出()。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大()于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……

18.住房保障支出()。年初预算为9.18万元,支出决算为9.18万元,完成年初预算的99.95%,支出决算数大()于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……

19.粮油物资储备支出()。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大()于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……

20.国有资本经营预算支出()。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大()于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……

21.灾害防治及应急管理支出()。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大()于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……

22.其他支出()。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,支出决算数大()于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是……;二是……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出175.63万元,其中,人员经费159.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助;公用经费16.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门使用科目)

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()三公经费的单位范围。

武汉市黄陂区人民政府国有资产监督管理局有一般公共预算财政拨款预算安排三公经费的单位包括武汉市黄陂区人民政府国有资产监督管理局本级及下属      个行政单位、      个参公事业单位、      个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况。

2020年度三公经费财政拨款年初预算数为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%其中:

1.因公出国()费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元,主要原因是……

2020年度武汉市黄陂区人民政府国有资产监督管理局因公出国()团组0个,0人次,实际发生支出   万元。其中:住宿费   万元、旅费   万元、伙食补助费   万元、培训费   万元、杂费   万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组   个、   人次;列明具体出访内容招商引资与会展团组   个、   人次;列明具体出访内容国际组织会议团组   个、   人次;列明具体出访内容境外培训团组    个、    人次;列明具体出访内容业务考察团组    个,及列明具体出访内容。通过      简单说明出访的成果及成效

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%;其中:

(1)公务用车购置费0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元,主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元,主要原因是……。主要用于……,其中:燃料费    万元;维修费    万元;过桥过路费     万元;保险费     万元;安全奖励费用     万元;其他填写具体项目    万元。年末公务用车保有量    辆,截至20201231日,开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0.00万元,主要原因是……。主要用于……

2020年度武汉市黄陂区人民政府国有资产监督管理局执行公务和开展业务活动开支公务接待费     万元。其中:国际访问    万元,主要用于    的接待工作    批次    人次(其中:陪同      人次);大型活动   万元,主要用于     的接待工作      批次     人次(其中:陪同      人次);外省市交流接待    万元,主要用于    的接待工作    批次    人次(其中:陪同     人次);及    等接待活动     万元,主要用于    的接待工作    批次    人次(其中:陪同      人次)

2020年度三公经费财政拨款支出决算数比2019年度增加(减少)0.00万元,增长(下降)0 %,其中:因公出国()支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0 %;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。因公出国()费支出增加(减少)的主要原因是……,公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是……,公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是……

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析,简述本部门使用科目)

() 公共安全支出 ()。支出决算为0.00万元,主要用于……等方面支出。

() 城乡社区支出 ()。支出决算为0.00万元,主要用于……等方面支出。

() 农林水支出 ()。支出决算为0.00万元,主要用于……等方面支出。

() 交通运输支出 ()。支出决算为0.00万元,主要用于……等方面支出。

() 自然资源海洋气象等支出 ()。支出决算为0.00万元,主要用于……等方面支出。

() 其他支出 ()。支出决算为0.00万元,主要用于……等方面支出。

() 抗疫特别国债安排的支出()。支出决算为0.00万元,主要用于……等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,则需要在公开空白的2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)下作说明)              

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体支出情况为:

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析,简述本部门使用科目)

()国有资本经营预算支出 ()支出决算为0.00万元,主要用于……等方面支出。

( )一般公共服务支出 ()支出决算为0.00万元,主要用于……等方面支出。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,则需要在公开空白的2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(9)下作说明)

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市黄陂区人民政府国有资产监督管理局机关运行经费支出16.13万元,比2019年度增加(减少)16.13万元,增长(下降)0 %。主要原因是……

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市黄陂区人民政府国有资产监督管理局政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%

十二、国有资产占用情况

截至20201231日,武汉市黄陂区人民政府国有资产监督管理局共有车辆0辆,其中,副部()级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单价50 万元()以上通用设备0(),单价100万元()以上专用设备0()

十三、预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况。

2020年度一般公共预算项目支出绩效自评暂未开展。

()部门(单位)整体支出自评结果。

2020年整体支出绩效自评暂未开展。

()项目支出自评结果。

2020年度部门决算项目绩效自评暂未开展。

()绩效自评结果应用情况。

2020年单位绩效评价结果应用情况暂无。



第四部分  2020年重点工作完成情况

(一)强化国资监管措施,提升监管效能。一是制定和落实了《黄陂区国资局出资人监管权力和责任清单》,明确审批事项、程序,不断改进国资监管方式。二是帮助企业建立健全现代企业制度,修订区属国有企业公司章程,形成各治理主体依据法律法规和公司章程规范、有效履职的保障机制。三是督导区属企业健全和落实企业重大事项决策流程和内控机制,落实《企业财务管理制度》、《三重一大决策制度》及安全生产相关制度,规范企业行为,确保企业的高效有序运转。四是完善企业法人治理结构。按《中华人民共和国公司法》和公司章程规定,规范董事会依法行使重大决策流程和公司治理结构。五是做好企业绩效管理和综合考评工作。结合各区属国有企业实际,制定区属国有企业年度工作目标,实现了重点工作项目清单化管理。

(二)完善国资监管体制,加强制度建设。一是实行经营业绩考核,建立激励与约束机制。根据《2019年度全区考核工作方案》《黄陂区国资局出资企业负责人2019年经营业绩考核的实施意见》和2020年经营业绩考核实施方案,统筹完成了2019年度国有企业绩效管理“四张成绩单”和企业负责人考核。按照《黄陂区国资局出资企业负责人薪酬管理暂行办法》,将考核结果直接运用于规范企业负责人的薪酬管理。二是完善出资企业投资监督管理制度。为加强出资企业投资活动监管,提高出资企业投资决策的科学性和有效性,拟定了《黄陂区国资局出资企业投资监督管理办法》,从总体要求、投资决策程序和管理制度、企业年度投资计划、投资项目管理、投资分析和后评价、责任追究等方面对企业投资行为进行规范。三是为进一步深化区出资企业收入分配制度改革,激发企业内生活力、提高企业经济效益,拟定《黄陂区国资局出资企业工资总额预算管理实施办法》并推进其出台。

(三)全面深化国企改革,提高发展质量。一是绘制改革蓝图。紧紧围绕国家、省、市关于深化国有企业改革的总体部署和要求,根据黄陂区“十四五”规划编制工作的要求,编制《黄陂区“十四五”国资国企改革发展规划》,研究制定《黄陂区国有企业三年改革行动方案》,为我区新一轮国企改革锚定方向。二是积极构建与市属重点国有企业战略合作机制。助推区交投公司与武汉市地铁集团有限公司加强战略合作,共同出资组建武汉轨道交通装备制造基地发展有限公司(合资公司),合资公司已于2020年8月在我区完成工商注册。三是推动区属国有企业转型升级。将区城投公司出资人由区财政局变更为区国资局,推进其退出银保监局地方政府融资平台监管名单,督导区城投公司资产重组。积极支持区属国有企业子企业混合所有制改革,实现国有资本优化配置。



第五部分  名词解释

()一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入等收入以外的各项收入。(该项名词解释中上述……等收入请依据部门收入的实际情况进行解释)

()使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

()年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务()财政事务()行政运行()

2.

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)三公经费:纳入财政一般公共预算管理的三公经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)