黄陂区审计局2018年部门预算公开说明

2018-02-07 01:11
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2018-02-07 01:11
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-736770
主题分类
财政

 

区审计局 2018年部门预算

 

第一部分   区审计局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分    区审计局  2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  区审计局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 区审计局(部门名称)概况

 

一、部门主要职能

一、部门主要职能

1、对本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行情况和决算,及预算外资金的管理和使用情况,进行审计监督。

2、在区长和上一级审计机关领导下,对本级预算执行情况进行审计监督。向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

3、对国家事业组织的财务收支,进行审计监督。

4、对国有企业资产、负债和损益进行审计监督。

5、对国家建设项目预算的执行情况和决算,进行审计监督。

6、对政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支,进行审计监督。

7、对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行的审计事项,进行审计监督。

8、对与国家财政收支有关的特定事项,向有关地方、部门、单位进行专项审计调查,并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

9、对党政领导干部和国有及国有控股企业领导人员的经济责任进行审计监督。

二、部门预算单位构成

武汉市黄陂区审计局由局机关和 2 个下属单位组成。其中:行政单位 1个、全额拨款事业单位 2 个。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区审计局总编制人数31人,其中:行政编制17人,事业编制14人。在职实有人数28人,其中:行政17人,事业11人。

离退休人员17人,其中:行政退休15人,事业退休2人。

 

第二部分  区审计局2018年部门预算表

 

 

    1. 区审计局2018年财政拨款收支预算总表

    2. 区审计局2018年一般公共预算支出表

    3. 区审计局2018年一般公共预算基本支出表

    4. 区审计局2018年一般公共预算“三公”经费支出表

    5. 区审计局2018年政府性基金预算支出表

    6 区审计局2018年部门收支总表

    7. 区审计局2018年部门收入总表

    8. 区审计局2018年部门支出总表

 

    1.审计局2018年财政拨款收支预算总表


部门收支预算总表

 部门公开表1

 

 

 

 

 

 

 

 单位:元

 收          入

 

 支          出

 项              目

 预算数

 项目(按功能分类)

 合计

 一般公共预算

 政府性基金预算

 项目(按经济分类)

 合计

 一般公共预算

 政府性基金预算

 一、一般公共预算才子拨款收入

8,117,131.26

 201一般公共服务

5,920,963.06

5,920,963.06

 

 一、基本支出

6,487,131.26

6,487,131.26

 

 二、政府性基金预算拨款收入

 

 204公共安全支出

 

 

 

 工资福利支出  

4,506,327.63

4,506,327.63

 

 

 

 205教育支出

 

 

 

 对个人和家庭的补助支出

1,596,967.81

1,596,967.81

 

 

 

 206科学技术支出

 

 

 

 商品和服务支出

383,835.82

383,835.82

 

 

 

 207文化体育与传媒支出

 

 

 

 二、项目支出

1,630,000.00

1,630,000.00

 

 

 

 208社会保障和就业支出

1,378,233.32

1,378,233.32

 

      1、经常性项目

1,630,000.00

1,630,000.00

 

 

 

 210医疗卫生与计划生育支出

465,439.11

465,439.11

 

      2、一次性项目

 

 

 

 

 

 211节能环保支出

 

 

 

      3、跨年度项目

 

 

 

 

 

 212城乡社区支出

 

 

 

  三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

 213农林水支出

 

 

 

  四、上缴上级支出

 

 

 

 

 

 214交通运输支出

 

 

 

  五、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 216商业服务业等事务

 

 

 

 按经济科目类别划分

 

 

 

 

 

 217金融支出

 

 

 

 301工资福利支出

4,506,327.63

4,506,327.63

 

 

 

 220国土海洋气象等支出

 

 

 

 302商品和服务支出

2,013,835.82

2,013,835.82

 

 

 

 221住房保障支出

352,495.77

352,495.77

 

 303对个人和家庭补助支出

1,596,967.81

1,596,967.81

 

 

 

 222粮油物资储备支出

 

 

 

 310其他资本性支出

 

 

 

 

 

 227预备费

 

 

 

 312对企业补助

 

 

 

 

 

 229其他支出

 

 

 

 399其他支出

 

 

 

 

 

 231债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 232债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 本年收入合计

8,117,131.26

 本年支出合计

8,117,131.26

8,117,131.26

 

 本年支出合计

8,117,131.26

8,117,131.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上年结转

 

  结转下年

 

 

 

  结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 收  入  总  计

8,117,131.26

 支出功能科目合计

8,117,131.26

8,117,131.26

 

 支  出  总  计

8,117,131.26

8,117,131.26

 


    2. 审计局2018年一般公共预算支出表

                                             一般公共预算支出表

部门公开表2                                                                                                                    单位:元


一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 部门公开表2

 

 

 

 

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

合  计

基本支出

项目支出

1

2

3

6

7

8

12

 

合计

 

 

8,117,131.26

6,487,131.26

1,630,000.00

201

一般公共服务支出

 

 

5,920,963.06

4,290,963.06

1,630,000.00

  20108

  审计事务

 

 

5,920,963.06

4,290,963.06

1,630,000.00

    2010801

    行政运行

315001

区审计局机关

3,001,313.82

3,001,313.82

 

    2010802

    一般行政管理事务

315001

区审计局机关

500,000.00

 

500,000.00

    2010850

    事业运行

315002

区经济责任中心(指标上机关)

992,662.05

862,662.05

130,000.00

    2010850

    事业运行

315003

区基本建设投资审计中心(指标上机关)

1,426,987.19

426,987.19

1,000,000.00

208

社会保障和就业支出

 

 

1,378,233.32

1,378,233.32

 

  20805

  行政事业单位离退休

 

 

1,378,233.32

1,378,233.32

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

315001

区审计局机关

1,277,016.08

1,277,016.08

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

315002

区经济责任中心(指标上机关)

101,217.24

101,217.24

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

465,439.11

465,439.11

 

  21011

  行政事业单位医疗

 

 

465,439.11

465,439.11

 

    2101101

    行政单位医疗

315001

区审计局机关

384,132.69

384,132.69

 

    2101101

    行政单位医疗

315002

区经济责任中心(指标上机关)

49,300.86

49,300.86

 

    2101102

    事业单位医疗

315002

区经济责任中心(指标上机关)

8,498.52

8,498.52

 

    2101102

    事业单位医疗

315003

区基本建设投资审计中心(指标上机关)

23,507.04

23,507.04

 

221

住房保障支出

 

 

352,495.77

352,495.77

 

  22102

  住房改革支出

 

 

352,495.77

352,495.77

 

    2210201

    住房公积金

315001

区审计局机关

159,782.16

159,782.16

 

    2210201

    住房公积金

315002

区经济责任中心(指标上机关)

73,951.29

73,951.29

 

    2210201

    住房公积金

315003

区基本建设投资审计中心(指标上机关)

35,260.56

35,260.56

 

    2210202

    提租补贴

315001

区审计局机关

58,199.73

58,199.73

 

    2210202

    提租补贴

315002

区经济责任中心(指标上机关)

17,956.08

17,956.08

 

    2210202

    提租补贴

315003

区基本建设投资审计中心(指标上机关)

7,345.95

7,345.95

 


    3. 审计局2018年一般公共预算基本支出表


一般公共预算基本支出表

 部门公开表3

 

 

 

 

单位:元

经济科目编码

经济科目名称

单位编码

单位名称

基本支出

 

 

合计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

 

 

6,487,131.26

6,103,295.44

383,835.82

301

工资福利支出

 

 

4,506,327.63

4,506,327.63

 

  30101

  基本工资

315001

区审计局机关

709,032.00

709,032.00

 

  30101

  基本工资

315002

区经济责任中心(指标上机关)

311,568.00

311,568.00

 

  30101

  基本工资

315003

区基本建设投资审计中心(指标上机关)

153,912.00

153,912.00

 

  30102

  津贴补贴

315001

区审计局机关

713,087.95

713,087.95

 

  30102

  津贴补贴

315002

区经济责任中心(指标上机关)

90,094.52

90,094.52

 

  30102

  津贴补贴

315003

区基本建设投资审计中心(指标上机关)

40,273.95

40,273.95

 

  30103

  奖金

315001

区审计局机关

59,086.00

59,086.00

 

  30107

  绩效工资

315002

区经济责任中心(指标上机关)

274,884.75

274,884.75

 

  30107

  绩效工资

315003

区基本建设投资审计中心(指标上机关)

126,678.00

126,678.00

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

315001

区审计局机关

226,358.06

226,358.06

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

315002

区经济责任中心(指标上机关)

49,300.86

49,300.86

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

315003

区基本建设投资审计中心(指标上机关)

23,507.04

23,507.04

 

  30112

  其他社会保障缴费

315002

区经济责任中心(指标上机关)

3,081.30

3,081.30

 

  30112

  其他社会保障缴费

315003

区基本建设投资审计中心(指标上机关)

1,469.19

1,469.19

 

  30113

  住房公积金

315001

区审计局机关

159,782.16

159,782.16

 

  30113

  住房公积金

315002

区经济责任中心(指标上机关)

73,951.29

73,951.29

 

  30113

  住房公积金

315003

区基本建设投资审计中心(指标上机关)

35,260.56

35,260.56

 

  30199

  其他工资福利支出

315001

区审计局机关

1,210,000.00

1,210,000.00

 

  30199

  其他工资福利支出

315002

区经济责任中心(指标上机关)

145,000.00

145,000.00

 

  30199

  其他工资福利支出

315003

区基本建设投资审计中心(指标上机关)

100,000.00

100,000.00

 

302

商品和服务支出

 

 

383,835.82

 

383,835.82

  30201

  办公费

315001

区审计局机关

8,900.00

 

8,900.00

  30201

  办公费

315002

区经济责任中心(指标上机关)

27,000.00

 

27,000.00

  30201

  办公费

315003

区基本建设投资审计中心(指标上机关)

12,000.00

 

12,000.00

  30205

  水费

315001

区审计局机关

15,000.00

 

15,000.00

  30206

  电费

315001

区审计局机关

76,000.00

 

76,000.00

  30209

  物业管理费

315001

区审计局机关

15,000.00

 

15,000.00

  30211

  差旅费

315001

区审计局机关

40,000.00

 

40,000.00

  30217

  公务接待费

315001

区审计局机关

20,000.00

 

20,000.00

  30228

  工会经费

315001

区审计局机关

14,180.64

 

14,180.64

  30229

  福利费

315001

区审计局机关

13,315.18

 

13,315.18

  30239

  其他交通费用

315001

区审计局机关

140,280.00

 

140,280.00

  30299

  其他商品和服务支出

315001

区审计局机关

720.00

 

720.00

  30299

  其他商品和服务支出

315002

区经济责任中心(指标上机关)

1,440.00

 

1,440.00

303

对个人和家庭的补助

 

 

1,596,967.81

1,596,967.81

 

  30302

  退休费

315001

区审计局机关

981,927.86

981,927.86

 

  30302

  退休费

315002

区经济责任中心(指标上机关)

103,766.80

103,766.80

 

  30307

  医疗费补助

315001

区审计局机关

157,774.63

157,774.63

 

  30307

  医疗费补助

315002

区经济责任中心(指标上机关)

8,498.52

8,498.52

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

315001

区审计局机关

320,000.00

320,000.00

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

315002

区经济责任中心(指标上机关)

25,000.00

25,000.00

 


    4. 审计局2018年一般公共预算“三公”经费支出表


一般公共预算"三公"经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 部门公开表4

 

 

 

 

 

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

三公经费支出

 

 

 

合计

公务用车购置及维护

因公出国出境

 公务接待费

1

2

3

4

6

7

8

9

 

 

 

合计

20,000.00

 

 

20,000.00

 

 

315

区审计局

20,000.00

 

 

20,000.00

 

 

  315001

  区审计局机关

20,000.00

 

 

20,000.00

2010801

行政运行

    315001

    区审计局机关

20,000.00

 

 

20,000.00


    5. 审计局2018年政府性基金预算支出表


政府性基金支出预算表

 部门公开表5

 

 

 

 

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

合  计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 


   


 6. 审计局2018年部门收支总表


部门收支预算总表

 部门公开表6

 

 

 

 

 单位:元

 收          入

 

 支          出

 项              目

 预算数

 项目(按功能分类)

 预算数

 项目(按经济分类)

 预算数

 一、财政指标拨款收入

8,117,131.26

 201一般公共服务

5,920,963.06

 一、基本支出

6,487,131.26

 二、纳入金库非税收入

 

 204公共安全支出

 

 工资福利支出  

4,506,327.63

 1.行政事业性收费收入

 

 205教育支出

 

 对个人和家庭的补助支出

1,596,967.81

 2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入

 

 206科学技术支出

 

 商品和服务支出

383,835.82

 三、事业单位经营收入

 

 207文化体育与传媒支出

 

 二、项目支出

1,630,000.00

 四、上级补助收入

 

 208社会保障和就业支出

1,378,233.32

      1、经常性项目

1,630,000.00

 五、附属单位上缴收入

 

 210医疗卫生与计划生育支出

465,439.11

      2、一次性项目

 

 六、其他收入

 

 211节能环保支出

 

      3、跨年度项目

 

 

 

 212城乡社区支出

 

  三、事业单位经营支出

 

 

 

 213农林水支出

 

  四、上缴上级支出

 

 

 

 214交通运输支出

 

  五、对附属单位补助支出

 

 

 

 215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 216商业服务业等事务

 

 按经济科目类别划分

 

 

 

 217金融支出

 

 按经济科目划分合计

8,117,131.26

 

 

 220国土海洋气象等支出

 

 301工资福利性支出

4,506,327.63

 

 

 221住房保障支出

352,495.77

 302商品和服务支出

2,013,835.82

 

 

 222粮油物资储备支出

 

 303对个人和家庭补助支出

1,596,967.81

 

 

 227预备费

 

 310其他资本性支出

 

 

 

 229其他支出

 

 399其他支出

 

 

 

 231债务还本支出

 

 

 

 

 

 232债务付息支出

 

 

 

 本年收入合计

8,117,131.26

 本年支出合计

8,117,131.26

 本年支出合计

8,117,131.26

 

 

 

 

 

 

 上年结转

 

  结转下年

 

  结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 收  入  总  计

8,117,131.26

 支出功能科目合计

8,117,131.26

 支  出  总  计

8,117,131.26


    


7. 审计局2018年部门收入总表


部门收入总表

 部门公开表7

 

 

 

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

财政指标拨款

纳入金库非税收入

事业单位经营

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

 

 

8,117,131.26

8,117,131.26

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

5,920,963.06

5,920,963.06

 

 

 

 

 

  20108

  审计事务

 

 

5,920,963.06

5,920,963.06

 

 

 

 

 

    2010801

    行政运行

315001

区审计局机关

3,001,313.82

3,001,313.82

 

 

 

 

 

    2010802

    一般行政管理事务

315001

区审计局机关

500,000.00

500,000.00

 

 

 

 

 

    2010850

    事业运行

315002

区经济责任中心(指标上机关)

992,662.05

992,662.05

 

 

 

 

 

    2010850

    事业运行

315003

区基本建设投资审计中心(指标上机关)

1,426,987.19

1,426,987.19

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

1,378,233.32

1,378,233.32

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

 

 

1,378,233.32

1,378,233.32

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

315001

区审计局机关

1,277,016.08

1,277,016.08

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

315002

区经济责任中心(指标上机关)

101,217.24

101,217.24

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

465,439.11

465,439.11

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

 

 

465,439.11

465,439.11

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

315001

区审计局机关

384,132.69

384,132.69

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

315002

区经济责任中心(指标上机关)

49,300.86

49,300.86

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

315002

区经济责任中心(指标上机关)

8,498.52

8,498.52

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

315003

区基本建设投资审计中心(指标上机关)

23,507.04

23,507.04

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

352,495.77

352,495.77

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

 

 

352,495.77

352,495.77

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

315001

区审计局机关

159,782.16

159,782.16

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

315002

区经济责任中心(指标上机关)

73,951.29

73,951.29

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

315003

区基本建设投资审计中心(指标上机关)

35,260.56

35,260.56

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

315001

区审计局机关

58,199.73

58,199.73

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

315002

区经济责任中心(指标上机关)

17,956.08

17,956.08

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

315003

区基本建设投资审计中心(指标上机关)

7,345.95

7,345.95

 

 

 

 

 


    


8. 审计局2018年部门支出总表


部门支出总表

 部门公开表8

 

 

 

 

 

单位:元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营

上级补助收入

附属单位上缴收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

合计

 

 

8,117,131.26

6,487,131.26

1,630,000.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

5,920,963.06

4,290,963.06

1,630,000.00

 

 

 

  20108

  审计事务

 

 

5,920,963.06

4,290,963.06

1,630,000.00

 

 

 

    2010801

    行政运行

315001

区审计局机关

3,001,313.82

3,001,313.82

 

 

 

 

    2010802

    一般行政管理事务

315001

区审计局机关

500,000.00

 

500,000.00

 

 

 

    2010850

    事业运行

315002

区经济责任中心(指标上机关)

992,662.05

862,662.05

130,000.00

 

 

 

    2010850

    事业运行

315003

区基本建设投资审计中心(指标上机关)

1,426,987.19

426,987.19

1,000,000.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

1,378,233.32

1,378,233.32

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

 

 

1,378,233.32

1,378,233.32

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

315001

区审计局机关

1,277,016.08

1,277,016.08

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

315002

区经济责任中心(指标上机关)

101,217.24

101,217.24

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

465,439.11

465,439.11

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

 

 

465,439.11

465,439.11

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

315001

区审计局机关

384,132.69

384,132.69

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

315002

区经济责任中心(指标上机关)

49,300.86

49,300.86

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

315002

区经济责任中心(指标上机关)

8,498.52

8,498.52

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

315003

区基本建设投资审计中心(指标上机关)

23,507.04

23,507.04

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

352,495.77

352,495.77

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

 

 

352,495.77

352,495.77

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

315001

区审计局机关

159,782.16

159,782.16

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

315002

区经济责任中心(指标上机关)

73,951.29

73,951.29

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

315003

区基本建设投资审计中心(指标上机关)

35,260.56

35,260.56

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

315001

区审计局机关

58,199.73

58,199.73

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

315002

区经济责任中心(指标上机关)

17,956.08

17,956.08

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

315003

区基本建设投资审计中心(指标上机关)

7,345.95

7,345.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


第三部分 审计局2018年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算811.71 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 811.71万元、上年结转0万元;政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括:基本支出 648.71万元,项目支出 163万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算811.71万元。其中:(1)本年预算811.71万元,比2017年预算增加 200.96万元,增长 32.9%,主要是工资福利支出增加184.05万元,对个人和家庭补助支出增加20.78万元,商品和服务支出减少3.87万元;(2)上年结转0万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出648.71万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出163万元。其中:

一般行政管理事务163万元,主要用于审计业务专项支出、审计信息网络化建设、经济责任审计工作专项支出、外出审计差旅补贴、聘用财会专业人员费用聘请中介审计及临时聘用工程技术人员等费用。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出648.71万元。其中:

(一)人员经费610.33万元。包括:

工资福利支出450.63万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助159.70万元,主要用于:退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费38.38万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算2万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元);(3)公务接待费2万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2018年部门收支总预算811.71万元。2017年预算增加 200.96万元,增长 32.9%,主要是工资福利支出增加184.05万元,对个人和家庭补助支出增加20.78万元,商品和服务支出减少3.87万元。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算811.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入811.71万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0 %;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0 %;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算811.71万元,其中:基本支出648.71    万元,占80 %;项目支出163万元,占20%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %;事业单位经营支出0万元,占0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关及下属0家行政单位、0参照公务员法管理事业单位的机关运行经费538.04万元。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计0万元。包括:货物类      0万元,工程类0万元,服务类0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,部门共有车辆1辆。其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0,特种专业技术用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款811.71万元,政府性基金预算本年财政拨款0万元。


第四部分  名词解释

 

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

 (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务(类)审计事务(类)行政运行、一般行政管理事务、事业运行(项)。

2.社会保障和就业支出(类)行政业务单位离退休(类) 归口管理的行政单位离退休(项)。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(类) 行政单位医疗、事业单位医疗(项)。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(类)住房公积金、提租补贴 (项)。

 (五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用