发文单位 |
区政府办
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发文字号 |
无
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发文日期 |
2017-02-10 02:09
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效力状态 |
有效
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索引号 |
010898141/2020-735572
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主题分类 |
财政
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附件1 | |||||
黄陂区行政审批局2017年部门收支总表 | |||||
单位:万元(保留小数2位) | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、财政指标拨款收入 | 366.77 | 201一般公共服务 | 331.81 | 一、基本支出 | 151.79 |
二、纳入金库非税收入 | 204公共安全支出 | 工资福利支出 | 107.21 | ||
1.行政事业性收费收入 | 205教育支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 21.08 | ||
2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入 | 206科学技术支出 | 商品和服务支出 | 23.50 | ||
三、事业单位经营收入 | 207文化体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 214.98 | ||
四、上级补助收入 | 208社会保障和就业支出 | 7.31 | 1、经常性项目 | 214.98 | |
五、附属单位上缴收入 | 210医疗卫生与计划生育支出 | 15.16 | 2、一次性项目 | ||
六、其他收入 | 211节能环保支出 | 3、其他项目 | |||
212城乡社区支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
213农林水支出 | 四、上缴上级支出 | ||||
214交通运输支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
215资源勘探信息等支出 | |||||
216商业服务业等事务 | 按经济科目类别划分 | ||||
217金融支出 | 按经济科目划分合计 | 366.77 | |||
220国土海洋气象等支出 | 工资福利性支出 | 107.21 | |||
221住房保障支出 | 12.49 | 商品和服务支出 | 23.50 | ||
222粮油物资储备支出 | 对个人和家庭补助支出 | 21.08 | |||
227预备费 | 其他资本性支出 | ||||
229其他支出 | 其他支出 | 214.98 | |||
230债务还本支出 | |||||
232债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 366.77 | 本年支出合计 | 366.77 | 本年支出合计 | 366.77 |
收 入 总 计 | 366.77 | 支出功能科目合计 | 366.77 | 支 出 总 计 | 366.77 |
附件2 | ||||||||||
黄陂区行政审批局2017年部门收入总表 | ||||||||||
单位:万元(保留小数2位) | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政指标拨款收入 | 纳入金库非税收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
小计 | 行政事业性收费收入 | 国有资源(产)有偿使用(占用费)收入 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
005 | 黄陂区行政审批局 | 366.77 | 366.77 | 0.00 | ||||||
附件3 | ||||||||||
黄陂区行政审批局2017年部门支出总表 | ||||||||||
单位:万元(保留小数2位) | ||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上 级支出 | 对附属单位补助支出 | |||
小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 366.77 | 151.79 | 107.21 | 21.08 | 23.50 | 214.98 | ||||
201 | 一般公共服务 | 331.81 | 116.83 | 93.33 | 0.00 | 23.50 | 214.98 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 331.81 | 116.83 | 93.33 | 0.00 | 23.50 | 214.98 | |||
2010350 | 事业运行(政府办公厅) | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 214.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.98 | |||
2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 113.56 | 113.56 | 90.06 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.16 | 15.16 | 13.88 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 15.16 | 15.16 | 13.88 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 15.16 | 15.16 | 13.88 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | 12.49 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | 10.17 | 0.00 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 0.00 |
附件4 | |||||||||
黄陂区行政审批局2017年财政拨款收支总表 | |||||||||
单位:万元(保留小数2位) | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府基金预算财政拨款 | 按经济分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府基金预算财政拨款 |
一、财政指标拨款收入 | 366.77 | 201一般公共服务 | 331.81 | 331.81 | 工资福利性支出 | 151.79 | 107.21 | ||
二、纳入金库非税收入 | 204公共安全支出 | 商品和服务支出 | 107.21 | 23.50 | |||||
三、政府基金收入 | 205教育支出 | 对个人和家庭补助支出 | 21.08 | 21.08 | |||||
206科学技术支出 | 其他资本性支出 | 23.50 | |||||||
207文化体育与传媒支出 | 其他支出 | 214.98 | 214.98 | ||||||
208社会保障和就业支出 | 7.31 | 7.31 | |||||||
210医疗卫生与计划生育支出 | 15.16 | 15.16 | |||||||
211节能环保支出 | |||||||||
212城乡社区支出 | |||||||||
213农林水支出 | |||||||||
214交通运输支出 | |||||||||
215资源勘探信息等支出 | |||||||||
216商业服务业等事务 | |||||||||
217金融支出 | |||||||||
220国土海洋气象等支出 | |||||||||
221住房保障支出 | 12.49 | 12.49 | |||||||
222粮油物资储备支出 | |||||||||
227预备费 | |||||||||
229其他支出 | |||||||||
230债务还本支出 | |||||||||
232债务付息支出 | |||||||||
本年收入合计 | 366.77 | 本年支出合计 | 366.77 | 366.77 | 本年支出合计 | 366.77 | 366.7700 | ||
收 入 总 计 | 366.77 | 支出功能科目合计 | 366.77 | 支 出 总 计 | 366.77 |
附件5 | ||||||
黄陂区行政审批局2017年一般公共预算支出表 | ||||||
单位:万元(保留小数2位) | ||||||
单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 支出科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 366.77 | 151.79 | 214.98 | |||
201 | 一般公共服务 | 331.81 | 116.83 | 214.98 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 331.81 | 116.83 | 214.98 | ||
2010301 | 行政运行(政府办公厅) | 113.56 | 113.56 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 214.98 | 0.00 | 214.98 | ||
2010350 | 事业运行(政府办公厅) | 3.27 | 3.27 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.17 | 10.17 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 2.32 | 2.32 | 0.00 |
附件6 | ||||
黄陂区行政审批局2017年一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元(保留小数2位) | ||||
经济科目 | 经济科目名称 | 合 计 | 人员支出 | 公用支出 |
总计 | 151.79 | 128.29 | 23.50 | |
301 | 工资福利支出 | 107.21 | 107.21 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 39.16 | 39.16 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 47.85 | 47.85 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 3.05 | 3.05 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 13.91 | 13.91 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 3.24 | 3.24 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 23.50 | 0.00 | 23.50 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
30206 | 电费 | 4.76 | 0.00 | 4.76 |
30207 | 邮电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
30229 | 福利费 | 0.79 | 0.00 | 0.79 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 9.90 | 0.00 | 9.90 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.08 | 21.08 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 7.31 | 7.31 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 10.17 | 10.17 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 2.32 | 2.32 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
0.00 |
附件7 | ||||||
黄陂区行政审批局2017年政府性基金预算支出表 | ||||||
单位:万元(保留小数2位) | ||||||
单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 支出科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
0.00 | ||||||
附件8 | |||
黄陂区行政审批局2017年"三公"经费预算表 | |||
单位:万元(保留小数2位) | |||
项目 | 2017年预算 | 2016年预算 | 比2016年增减(+-)% |
合计 | 2.2 | 9.67 | -77.25% |
1.因公出国出境 | |||
2.公务用车购置运行维护费 | -100% | ||
其中:(1)公务用车购置费 | |||
(2)公务用车运行维护费 | 7.27 | -100% | |
3.公务接待费 | 2.2 | 2.4 | -8.30% |