2017年度武汉市黄陂区史志和档案局部门决算

2018-10-23 09:49
发文单位
黄陂区史志和档案局
发文字号
发文日期
2018-10-23 09:49
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-737001
主题分类
财政

 

 

 

2017年度武汉市黄陂区史志和档案局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2018年10月22

 

 


 

 

   

第一部分 武汉市黄陂区史志和档案局概况

一、 部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区史志和档案局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

  第三部分 武汉市黄陂区史志和档案局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

 


 

 

第一部分 武汉市黄陂区史志和档案局概况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻落实党史、地方志、档案工作的政策、法律、法规;对全区党史、地方志、档案工作实行统筹规划、宏观管理;制定全区党史、地方志、档案事业发展规划并组织实施。

2、研究、编写黄陂地方党史;指导区直机关、群众团体、企事业单位、专业档案馆、区属重点工程和各街道、乡(场)档案工作;指导全区组织史资料征集编纂工作及《黄陂区志》各分卷编纂工作;指导辖区内区域志、专志修编工作,终审各类区级志书。

3、负责接收、征集、整理和保管全区党政机关、群众团体、有关企事业单位以及全区重点工作、重大活动、重大项目、重大生态保护项目、新社会组织、新经济组织、重要人物的各门类重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整与安全;负责征集、整理全区党史、地方志、区情资料。

4、组织党史、地方志、档案专题研究和党史、地方志、

档案工作经验交流;加强党史、地方志、档案理论研究;负责党史、地方志、档案人员的培训工作。

5、运用党史、地方志资料,以史鉴今、资政育人,对广大党员、干部、群众特别是青少年进行政治思想教育、历史知识教育和革命传统教育;做好档案利用和为社会提供服务工作。

6、制定全区党史、地方志、档案队伍建设规划,组织并指导党史、地方志、档案科研成果的推广应用以及档案保护、档案宣传工作;配合有关部门做好档案干部职称评定工作。

7、承担全区档案信息化建设的总体规划并组织实施;组织和开展党史、地方志、档案工作横向交流活动。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市黄陂区史志和档案局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:参照公务员法管理事业单位1个。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区史志和档案局总编制人数21人,其中:行政编制0人,事业编制21人(其中:参照公务员法管理20人)。在职实有人数16人,其中:行政0人,事业16人(其中:参照公务员法管理16人)。离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。


第二部分 2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表(表1)

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支    出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

1

一、财政拨款收入

1

1,556

一、一般公共服务支出

28

1,328

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

156

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

46

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

26

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

1,556

本年支出合计

51

1,556

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

   年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

53

 

合计

27

1,556

合计

54

1,556

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。


2017年度收入决算表(表2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,556

1,556

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,328

1,328

 

 

 

 

 

20126

档案事务

1,328

1,328

 

 

 

 

 

2012601

  行政运行

384

384

 

 

 

 

 

2012602

  一般行政管理事务

207

207

 

 

 

 

 

2012604

  档案馆

343

343

 

 

 

 

 

2012699

  其他档案事务支出

394

394

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

156

156

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

145

145

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

145

145

 

 

 

 

 

20808

抚恤

11

11

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

11

11

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

46

46

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

46

46

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

46

46

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

26

26

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

26

26

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

19

19

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

7

7

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。


2017年度支出决算表(表3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,556

1,442

114

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,328

1,214

114

 

 

 

20126

档案事务

1,328

1,214

114

 

 

 

2012601

  行政运行

384

384

 

 

 

 

2012602

  一般行政管理事务

207

207

 

 

 

 

2012604

  档案馆

343

229

114

 

 

 

2012699

  其他档案事务支出

394

394

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

156

156

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

145

145

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

145

145

 

 

 

 

20808

抚恤

11

11

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

11

11

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

46

46

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

46

46

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

46

46

 

 

 

 

221

住房保障支出

26

26

 

 

 

 

22102

住房改革支出

26

26

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

19

19

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

7

7

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。


 


2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,556

一、一般公共服务支出

30

1,328

1,328

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

156

156

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

46

46

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

26

26

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

1,556

本年支出合计

53

1,556

1,556

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

1,556

总计

58

1,556

1,556

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。


2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,556

1,442

114

201

一般公共服务支出

1,328

1,214

114

20126

档案事务

1,328

1,214

114

2012601

  行政运行

384

384

 

2012602

  一般行政管理事务

207

207

 

2012604

  档案馆

343

229

114

2012699

  其他档案事务支出

394

394

 

208

社会保障和就业支出

156

156

 

20805

行政事业单位离退休

145

145

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

145

145

 

20808

抚恤

11

11

 

2080801

  死亡抚恤

11

11

 

210

医疗卫生与计划生育支出

46

46

 

21011

行政事业单位医疗

46

46

 

2101101

  行政单位医疗

46

46

 

221

住房保障支出

26

26

 

22102

住房改革支出

26

26

 

2210201

  住房公积金

19

19

 

2210202

  提租补贴

7

7

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。


2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门:武汉市黄陂区史志和档案局

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

237

302

商品和服务支出

1,023

310

其他资本性支出

0

30101

  基本工资

78

30201

  办公费

2

31002

  办公设备购置

0

30102

  津贴补贴

93

30202

  印刷费

35

31003

  专用设备购置

0

30103

  奖金

6

30203

  咨询费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30104

  其他社会保障缴费

46

30204

  手续费

0

31013

  公务用车购置

0

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

0

31019

  其他交通工具购置

0

30107

  绩效工资

0

30206

  电费

1

31099

  其他资本性支出

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

  邮电费

1

304

对企事业单位的补贴

0

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

30401

  企业政策性补贴

0

30199

  其他工资福利支出

14

30209

  物业管理费

1

30402

  事业单位补贴

0

303

对个人和家庭的补助

182

30211

  差旅费

1

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

30301

  离休费

0

30212

  因公出国(境)费用

0

 

 

 

30302

  退休费

145

30213

  维修(护)费

73

 

 

 

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

43

 

 

 

30304

  抚恤金

11

30215

  会议费

1

 

 

 

30305

  生活补助

0

30216

  培训费

65

 

 

 

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

2

 

 

 

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

229

 

 

 

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

 

 

 

30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费

0

 

 

 

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

165

 

 

 

30311

  住房公积金

19

30227

  委托业务费

339

 

 

 

30312

  提租补贴

7

30228

  工会经费

2

 

 

 

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

2

 

 

 

30315

  物业服务补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

2

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30239

  其他交通费用

17

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

42

 

 

 

人员经费合计

419

公用经费合计

1,023

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


 


2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

0

 

0

 

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。


2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。


说明:本单位2017年度无政府性基金收支情况。


第三部分 武汉市黄陂区史志和档案局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计1,556万元。与2016年相比,收、支总计增加478万元,增长44.34%,主要原因是支付区档案馆新馆工程进度款、新馆配电项目设计施工费用、行政运行不可预见费用、街道志村志编纂奖补经费。


二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计1,556万元。其中:财政拨款收入1,556万元,占本年收入100.00%。


三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计1,556万元。其中:基本支出1,442万元,占本年支出92.67%;项目支出114万元,占本年支出7.33%。


四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1,556万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加478万元,增长44.34%。主要原因是支付区档案馆新馆工程进度款、新馆配电项目设计施工费用、行政运行不可预见费用、街道志村志编纂奖补经费。


五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出1,556万元,占本年支出合计的100.00 %。与2016年相比,财政拨款支出增加478万元,增长44.34%。主要原因是支付区档案馆新馆工程进度款、新馆配电项目设计施工费用、行政运行不可预见费用、街道志村志编纂奖补经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度财政拨款支出1,556万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,328万元,占85.35%;社会保障和就业支出156万元,占10.03%;医疗卫生与计划生育支出46万元,占2.96%;住房保障支出26万元,占1.66%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,556万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为1,556万元,完成年度预算的100.00%。其中:基本支出1,442万元,项目支出114万元。项目支出主要用于馆藏档案保护项目78.52万元,主要成效确保了馆藏26.17万卷档案资料的完整与安全,对破损档案进行了鉴定修复;《黄陂年鉴》编纂出版、编审人员费用、党史资料征集项目35.48万元,主要成效是完成了2017年《黄陂年鉴》编纂出版、党史资料征集工作任务。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出()年度预算为1,328万元,支出决算为1,328万元,完成年度预算的100.00%。

2.社会保障和就业支出()年度预算为155万元,支出决算为156万元,完成年度预算的100.16%。

3.医疗卫生与计划生育支出()年度预算为45万元,支出决算为46万元,完成年度预算的100.14%。

4.住房保障支出()年度预算为26万元,支出决算为26万元,完成年度预算的98.79%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出1,442万元,其中,人员经费419万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1,023万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公经费的单位范围

武汉市黄陂区史志和档案局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区史志和档案局本级1个参公事业单位。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元,支出决算为0万元,为预算的0%,其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,为预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%,年末公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元,为预算的0%。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求,武汉市黄陂区史志和档案局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 2 个,资金 114 万元。组织对单位开展整体支出绩效自评,资金 1556 万元。

(二)绩效自评结果

1.黄陂区史志和档案局设立了总体目标和年度目标,设立依据比较充分;制定了《区史志和档案局2017年综合考评工作目标》,年度目标设定较合理,与年度工作基本任务相符;年度工作目标绩效目标设定较清晰、细化,指标量化可衡量。

2.黄陂区史志和档案局制定了专门的业务管理办法及相关的工作制度,主要包括预算管理制度、建设项目管理制度、收入管理制度、支出管理制度等,指导和规范黄陂区史志和档案局相关部门工作人员开展工作,确保各项工作健康、有序地推进。

3.黄陂区史志和档案局财务制度运行健全、有效,并形成一套完整的内部控制程序。在资金的使用支出上较为严格地执行了《黄陂区史志和档案局财务管理制度》,资金支出执行了审批手续,支出证明单上有相关领导签字;费用报销等方面均制定了严格的审批流程和审批权限,规范单位资金使用透明、有效,杜绝相关财务风险。

九、2017年度其他重要事项的情况说明

()机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市黄陂区史志和档案局机关运行经费支出1,022万元,比2016年增加541万元,增长112.47%。主要原因是新增支付区档案馆新馆工程进度款、新馆配电项目设计施工费用、行政运行不可预见费用、街道志村志编纂奖补经费等支出项目。

()政府采购支出情况。

2017年度武汉市黄陂区史志和档案局政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。()国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,武汉市黄陂区史志和档案局共有车辆0辆。


第四部分 2017年重点工作完成情况 

 

2017年主要重要事项

一、完成《中国共产党武汉市黄陂区组织史资料》资料征集工作;

二、补充完善《中国共产党黄陂历史》(第三卷)相关部分;

三、收集整理2017年全区党史大事记资料;

四、完成《黄陂年鉴》(2017年卷)编纂出版工作;

五、完成“黄陂特色方志丛书”的编纂工作;

六、继续抓好街道志编修试点指导工作;

七、继续推进新馆建设;

八、指导做好全区精准扶贫建档、村级建档、家庭建档、社区建档、土地确权建档等工作;

九、指导完成全区档案目标管理考评认定和复查换证工作;

十、开展档案行政执法检查、宣传教育活动;

十一、开展档案信息化、档案资源接收进馆、开发利用工作。

 

 

 


序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

党史工作

完成《中国共产党武汉市黄陂区组织史资料》(第6卷)资料征集工作;

完成

2

党史工作

补充完善《中国共产党黄陂历史》(第三卷)相关部分; 

完成区委常委会相关资料完善工作

3

党史工作

收集整理2017年全区党史大事记资料;

完成

4

地方志工作

完成《黄陂年鉴(2017年卷)编纂出版工作;

完成

5

地方志工作

完成“黄陂特色方志丛书”的编纂工作;

完成《黄陂民间彩词》、《黄陂民间传奇人物故事》编纂出版

6

地方志工作

继续抓好街道志编修试点指导工作;

5个街道志推进较顺利,罗汉街完成志书初稿。

7

档案工作

继续推进新馆建设;

新馆主体工程完工。

8

档案工作

指导做好全区精准扶贫建档、村级建档、家庭建档、社区建档、土地确权建档等工作;

精准扶贫建档14144户;村级建档完成80%;家庭建档5家;土地确权建档36835盒、20.5万卷;社区建档率85%。

9

档案工作

指导完成全区档案目标管理考评认定和复查换证工作;

完成复查换证18家,省一级评审认定64家。

10

档案工作

开展档案行政执法检查、宣传教育活动;

开展档案宣传活动、举办“黄陂将星图片展”、开展执法检查活动、档案违法行为查处率100%。

11

档案工作

开展档案信息化、档案资源接收进馆、开发利用工作。

 

档案资源利用率增长27.5%、接待查阅2348人次、调卷2283卷次;清理核对数据库数据,新录入目录数据6430条;接收进馆11669件(卷)。

 

 

 


 

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十六)各单位其他专用名词解释。


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