发文单位 |
区妇女联合会
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发文字号 |
无
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发文日期 |
2017-02-08 16:30
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效力状态 |
有效
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索引号 |
010898141/2020-883507
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主题分类 |
其他
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附件1
区妇联2017年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
区妇联由机关1个一级单位组成,其中:行政单位1个。
(三)部门人员构成
区妇 编制人数8人,其中:行政编制6人。在职实有人数6人,其中:行政编制6人。
离退休人员7人,其中:离休1人,退休6人。
二、收支预算情况
2017年部门预算总收入 218万元。其中:财政拨款收入218万元,
2017年部门预算总支出218万元。
按照支出功能分类科目,主要用于:
一般公共服务支出149万元;社会保障和就业支出46万元;医疗卫生和计划生育支出15万元;住房保障支出8万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:
工资福利支出64万元;商品和服务支出15万元;对个人和家庭补助支出61万元;其他支出78万元。
三、财政拨款预算情况
2017年财政拨款预算数218万元,安排情况如下:
(一)基本支出140万元。其中:
1.工资福利支出64万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。
2.商品服务支出15万元,主要用于在职人员日常公用经费等支出。
3.对个人和家庭补助支出61万元,主要用于离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出。
(二)项目支出78万元。主要用于:
经常性项目支出70万元;其他项目支出8万元。
附件2 |
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黄陂区 (部门)2017年收支预算总表 | |||
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| 单位:万元(保留小数2位) | |
收 入 |
| 支 出 |
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项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政指标拨款收入 | 218 | 201一般公共服务 | 149 |
二、事业收入(按部门预算收入项目填列) |
| 204公共安全 |
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四、事业单位经营收入 |
| 205教育 |
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五、上级补助收入 |
| 206科学技术 |
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六、附属单位上缴收入 |
| 207文化体育与传媒 |
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七、其他收入 |
| 208社会保障和就业 | 46 |
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| 210医疗卫生 | 15 |
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| 211节能环保 |
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| 212城乡社区事务 |
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| 213农林水事务 |
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| 214交通运输 |
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| 215资源勘探电力信息等事务 |
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| 216商业服务业等事务 |
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| 220国土资源气象等事务 |
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| 221住房保障支出 | 8 |
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| 222粮食物资管理事务 |
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本年收入合计 | 218 | 本年支出合计 | 218 |
附件3 |
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黄陂区 (部门)2017年财政拨款支出预算表 | |||||||
(按功能分类) | |||||||
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| 单位:万元(保留小数2位) | ||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
(列到项级科目) | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | 商品和服务支出 | |||
合计 | 218 | 140 | 73 | 53 | 15 | 78 | |
一般公共服务 | 149 | 71 | 57 | 15 | 78 | ||
(款级科目) |
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(项级科目) |
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公共安全 | 0 | 0 |
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(款级科目) |
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(项级科目) |
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教育 | 0 | 0 |
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(款级科目) |
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(项级科目) |
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科学技术 | 0 | 0 |
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(款级科目) |
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(项级科目) |
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文化体育与传媒 | 0 | 0 |
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(款级科目) |
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(项级科目) |
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社会保障和就业 | 46 | 46 | 46 | ||||
(款级科目) |
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(项级科目) |
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医疗卫生与计划生育 | 15 | 15 | 8 | 7 | |||
节能环保 | 0 | 0 |
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城乡社区 | 0 | 0 |
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农林水 | 0 | 0 |
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交通运输 | 0 | 0 |
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资源勘探信息等 | 0 | 0 |
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商业服务业等 | 0 | 0 |
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国土海洋气象等 | 0 | 0 |
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住房保障 | 8 | 8 | 8 |
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粮油物资储备 | 0 | 0 |
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附件4 |
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黄陂区 (部门)2017年财政预算拨款支出预算表 | ||||
(按经济分类) | ||||
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| 单位:万元(保留小数2位) |
单位 编码 | 支出经济分类科目(到款级科目) | 合计 | 财政预算拨款支出 | |
财政指标拨款收入 | 纳入金库非税收入 | |||
201 | 工资福利支出 |
| 64 |
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201 | 对个人和家庭的补助支出 |
| 61 |
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201 | 商品和服务支出 |
| 15 |
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201 | 经常性项目支出 |
| 70 |
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201 | 其他项目支出 |
| 8 |
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附件5
黄陂区 (部门)2017年“三公”经费
财政拨款情况地说明 一、“三公”经费的单位范围
黄陂区妇联机关
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算1.9万元。其中:
(一)因公出国(境)经费预算0万元,比2016年预算相同。
(二)公务用车购置及运行维护费1万元,比2016年预算减少1.66万元。其中:
公务用车运行维护费1万元,比2016年预算减少1.66万元。
(三)公务接待费预算0.9万元,比2016年预算相同。
根据国家、省、市相关规定,今年我区将实施公务用车制度改革。改革方案实施后,将按照新的公务用车编制、公车配备等情况,调整公务用车购置及运行维护费。
附件6 |
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黄陂区 (部门)2017年“三公”经费预算表 | |||
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| 单位:万元(保留小数2位) |
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项 目 | 2017年预算 | 2016年预算 | 比2016年增减(+ -)% |
合 计 | 1.9 | 3.56 | -1.66 |
1.因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 1 | 2.66 | -1.66 |
其中:(1)公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 1 | 1 | 0 |
3.公务接待费 | 0.9 | 0.9 | 0 |