2018年度武汉市黄陂区广播电视中心部门决算

2019-10-23 05:13
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2019-10-23 04:38
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-737495
主题分类
财政

2018年度武汉市黄陂区广播电视中心

部门决算

20191015

  

    

第一部分  武汉市黄陂区广播电视中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市黄陂区广播电视中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分  武汉市黄陂区广播电视中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

  

第一部分  武汉市黄陂区广播电视

中心概况

一、部门主要职能

深入学习贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神体现到融媒体中心建设的实践上来,全面加强主流媒体建设,加快融合步伐,提高办台水平,推进事业发展,加强内部管理,使新闻宣传改革有新突破、事业建设有新进展,努力做到队伍素质、技术装备、节目质量不断提升,进一步增强广电媒体的传播力、公信力和影响力,为配合区委、区政府中心工作更好地发挥舆论喉舌作用,为幸福黄陂建设唱响主旋律、传播正能量。

(一)以融媒体中心建设为抓手,加快传统媒体和新媒体深度融合,推进采编播管体制机制改革,在岗位设置、管理考核上探索新的机制,不断优化资源配置,不断提高干部职工的工作积极性,激发广电媒体的发展动力和创新活力。

(二)以培育全媒体人才为核心,在巩固现有传统人才存量的同时,有步骤、有重点地强化与新兴媒体业态相关的内容生产、技术实现和经营管理等各类人才的引进、储备和培养,培养一批具有互联网思维和全媒体技能的全媒体编辑记者、全媒体播音主持、全媒体技术人员、全媒体经营管理人才。

(三)继续抓好重点工程和重大项目建设:运行维护好中央广播电视节目无线数字化覆盖工程、管好用好农村智能广播村村响系统、建设好新广播电视大楼,推进黄陂广电事业提档升级。此外,按照我区加快构建现代公共文化服务体系的要求,做好提供免费WIFI服务、建设广电发射台、公益电影放映等职能工作。

(四)进一步严格内部管理、加强作风建设,强化奉献意识、责任意识、担当意识、团结意识,营造和谐、有序、高效的工作氛围。要在深化走基层、转作风、改文风中锤炼队伍,进一步培养广电部门干部职工的优良工作作风。

(五)通过严肃认真整改巡察发现的问题进一步加强基层党建和党风廉政建设,努力建设更加坚强有力的党组织和党员干部队伍,切实发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的核心带头作用,为广电事业发展提供精神动力和组织保障。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市黄陂区广播电视中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入武汉市黄陂区广播电视中心2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:黄陂区广播电视台

三、部门人员构成

武汉市黄陂区广播电视中心总编制人数101人,其中:事业编制101(其中:参照公务员法管理23)。在职实有人数84人,其中:事业84(其中:参照公务员法管理6)

离退休人员28人,其中:离休0人,退休28人。

  

第二部分  武汉市黄陂区广播电视中心2018年度部门决算表


2018年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市黄陂区广播电视局中心(汇总)

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

2,985.25

一、一般公共服务支出

28

二、上级补助收入

2

二、外交支出

29

三、事业收入

3

三、国防支出

30

四、经营收入

4

四、公共安全支出

31

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

32

六、其他收入

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

2,601.92

8

八、社会保障和就业支出

35

229.99

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

70.08

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

83.26

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

2,985.25

本年支出合计

51

2,985.25

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

年初结转和结余

26

年末结转和结余

53

总计

27

2,985.25

总计

54

2,985.25

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。



2018年度收入决算表(表2)


部门:武汉市黄陂区广播电视中心(汇总)

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2,985.25

2,985.25


207

文化体育与传媒支出

2,601.93

2,601.93


20704

新闻出版广播影视

2,514.61

2,514.61


2070401

  行政运行

127.66

127.66


2070402

  一般行政管理事务

510.96

510.96


2070404

  广播

150.98

150.98


2070405

  电视

1,124.80

1,124.80


2070406

  电影

210.09

210.09


2070407

  新闻通讯

15.00

15.00


2070499

  其他新闻出版广播影视支出

375.12

375.12


20799

其他文化体育与传媒支出

87.32

87.32


2079999

  其他文化体育与传媒支出

87.32

87.32


208

社会保障和就业支出

229.99

229.99


20805

行政事业单位离退休

227.68

227.68


2080501

  归口管理的行政单位离退休

143.00

143.00


2080502

  事业单位离退休

84.68

84.68


20808

抚恤

2.31

2.31


2080899

  其他优抚支出

2.31

2.31


210

医疗卫生与计划生育支出

70.07

70.07


21011

行政事业单位医疗

70.07

70.07


2101101

  行政单位医疗

64.68

64.68


2101102

  事业单位医疗

5.39

5.39


221

住房保障支出

83.26

83.26


22102

住房改革支出

83.26

83.26


2210201

  住房公积金

65.68

65.68


2210202

  提租补贴

17.58

17.58


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。




2018年度支出决算表(表3)


部门:武汉市黄陂区广播电视中心(汇总)

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

2,985.25

2,249.06

736.19


207

文化体育与传媒支出

2,601.93

1,865.74

736.19


20704

新闻出版广播影视

2,514.61

1,778.42

736.19


2070401

  行政运行

127.66

127.66


2070402

  一般行政管理事务

510.96

510.96


2070404

  广播

150.98

150.98


2070405

  电视

1,124.80

1,119.80

5.00


2070406

  电影

210.09

210.09


2070407

  新闻通讯

15.00

15.00


2070499

  其他新闻出版广播影视支出

375.12

20.00

355.12


20799

其他文化体育与传媒支出

87.32

87.32


2079999

  其他文化体育与传媒支出

87.32

87.32


208

社会保障和就业支出

229.99

229.99


20805

行政事业单位离退休

227.68

227.68


2080501

  归口管理的行政单位离退休

143.00

143.00


2080502

  事业单位离退休

84.68

84.68


20808

抚恤

2.31

2.31


2080899

  其他优抚支出

2.31

2.31


210

医疗卫生与计划生育支出

70.07

70.07


21011

行政事业单位医疗

70.07

70.07


2101101

  行政单位医疗

64.68

64.68


2101102

  事业单位医疗

5.39

5.39


221

住房保障支出

83.26

83.26


22102

住房改革支出

83.26

83.26


2210201

  住房公积金

65.68

65.68


2210202

  提租补贴

17.58

17.58


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。




2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)


部门:武汉市黄陂区广播电视中心(汇总)

金额单位:万元


    

    


项目

行次

决算数

项目

行次

决算数


合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

1

栏次

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

2,985.25

一、一般公共服务支出

30


二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31


3

三、国防支出

32


4

四、公共安全支出

33


5

五、教育支出

34


6

六、科学技术支出

35


7

七、文化体育与传媒支出

36

2,601.92

2,601.92


8

八、社会保障和就业支出

37

229.99

229.99


9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

70.08

70.08


10

十、节能环保支出

39


11

十一、城乡社区支出

40


12

十二、农林水支出

41


13

十三、交通运输支出

42


14

十四、资源勘探信息等支出

43


15

十五、商业服务业等支出

44


16

十六、金融支出

45


17

十七、援助其他地区支出

46


18

十八、国土海洋气象等支出

47


19

十九、住房保障支出

48

83.26

83.26


20

二十、粮油物资储备支出

49


21

二十一、其他支出

50


22

二十二、债务还本支出

51


23

二十三、债务付息支出

52


本年收入合计

24

2,985.25

本年支出合计

53

2,985.25

2,985.25


年初财政拨款结转和结余

25

年末财政拨款结转和结余

54


  一般公共预算财政拨款

26

55


  政府性基金预算财政拨款

27

56


28

57


总计

29

2,985.25

总计

58

2,985.25

2,985.25


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;


53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。




2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)


部门:武汉市黄陂区广播电视中心(汇总)

金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

2,985.25

2,249.06

736.19


207

文化体育与传媒支出

2,601.93

1,865.74

736.19


20704

新闻出版广播影视

2,514.61

1,778.42

736.19


2070401

  行政运行

127.66

127.66


2070402

  一般行政管理事务

510.96

510.96


2070404

  广播

150.98

150.98


2070405

  电视

1,124.80

1,119.80

5.00


2070406

  电影

210.09

210.09


2070407

  新闻通讯

15.00

15.00


2070499

  其他新闻出版广播影视支出

375.12

20.00

355.12


20799

其他文化体育与传媒支出

87.32

87.32


2079999

  其他文化体育与传媒支出

87.32

87.32


208

社会保障和就业支出

229.99

229.99


20805

行政事业单位离退休

227.68

227.68


2080501

  归口管理的行政单位离退休

143.00

143.00


2080502

  事业单位离退休

84.68

84.68


20808

抚恤

2.31

2.31


2080899

  其他优抚支出

2.31

2.31


210

医疗卫生与计划生育支出

70.07

70.07


21011

行政事业单位医疗

70.07

70.07


2101101

  行政单位医疗

64.68

64.68


2101102

  事业单位医疗

5.39

5.39


221

住房保障支出

83.26

83.26


22102

住房改革支出

83.26

83.26


2210201

  住房公积金

65.68

65.68


2210202

  提租补贴

17.58

17.58


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


1栏各行=(2+3)栏各行。




2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)


部门:武汉市黄陂区广播电视中心(汇总)

金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

1,300.80

302

商品和服务支出

630.95

310

资本性支出


30101

  基本工资

404.83

30201

  办公费

33.24

31002

  办公设备购置


30102

  津贴补贴

225.40

30202

  印刷费

6.92

31003

  专用设备购置


30103

  奖金

45.29

30203

  咨询费

3.59

31007

  信息网络及软件购置更新


30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31013

  公务用车购置


30107

  绩效工资

384.00

30205

  水费

31019

  其他交通工具购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30206

  电费

7.00

31021

  文物和陈列品购置


30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

31022

  无形资产购置


30110

  职工基本医疗保险缴费

70.08

30208

  取暖费

31099

  其他资本性支出


30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

312

对企业补助


30112

  其他社会保障缴费

31.72

30211

  差旅费

2.95

31204

  费用补贴


30113

  住房公积金

65.68

30212

  因公出国(境)费用

31299

  其他对企业补助


30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

41.38

399

其他支出


30199

  其他工资福利支出

73.80

30214

  租赁费

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织部贴


303

对个人和家庭的补助

317.31

30215

  会议费


30301

  离休费

30216

  培训费

1.17


30302

  退休费

316.05

30217

  公务招待费

4.00


30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费


30304

  抚恤金

1.26

30224

  被装购置费


30305

  生活补助

30225

  专用燃料费


30306

  救济费

30226

  劳务费

43.10


30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

309.80


30308

  助学金

30228

  工会经费

3.11


30309

  奖励金

30229

  福利费

4.93


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30231

  公务用车运行维护费

16.90


30239

  其他交通费用


30240

  税金及附加费用


30299

  其他商品和服务支出

152.86


人员经费合计

1,618.11

公用经费合计

630.95


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市黄陂区广播电视中心(汇总)

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

24.00

20.00

20.00

4.00

20.90

16.90

16.90

4.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。



2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)


部门:武汉市黄陂区广播电视中心(汇总)

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计



注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。


说明:本部门2018年度无政府性基金预算收支



第三部分  武汉市黄陂区广播电视中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,985.25万元。与2017年相比,收、支总计各增加451.25万元,增长17.81%,主要原因是在职人员工资晋升及退休人员待遇调整等。

1:收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计2,985.25万元。其中:财政拨款收入2,985.25万元,占本年收入0.00%

2:收入决算结构


三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计2,985.25万元。其中:基本支出2,249.06万元,占本年支出75.30%;项目支出736.19万元,占本年支出24.70%

3:支出决算结构

                                            

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2,985.25万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加451.25万元,增长17.80%。主要原因是在职人员工资晋升及退休人员待遇调整等。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

                                            

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出2,985.25万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,财政拨款支出增加451.25万元,增长0.2%。主要原因是在职人员工资晋升和退休人员待遇调整及广电大楼基建资金等。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出2,985.25万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出2,601.92万元,占87.20 % 社会保障和就业支出229.99万元,占7.70%;医疗卫生与计划生育支出70.08万元,占2.30%;住房保障支出83.26万元,占2.80%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,696.97万元,支出决算为2,985.25万元,完成年初预算的175.90%。其中:基本支出2,249.06万元,项目支出736.19万元。项目支出主要用于农村公益电影放映,木兰电影公司全年放映农村公益电影7344场超,额完成了放映任务,对于宣传党和国家的方针政策,传播先进文化科学知识,丰富农民文化生活,提高农村人口素质,促进农村政治稳定、经济发展和社会进步具有重要意义;与武汉市广播电视台宣传合作,充分利用其独特资源优势,通过政务信息权威发布、 城市形象品牌塑造、形象宣传片制作播出、城市形象展播,持续深入地传播黄陂城市形象,推介黄陂发展亮点,充分展示美丽黄陂的建设成果。

1.一般公共服务支出()。年初预算为107.61万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位属于文化与传媒类,一般公共服务支出列支到文化体育与传媒支出类。

2.文化体育与传媒支出()。年初预算为1,021.68万元,支出决算为2,601.92万元,完成年初预算的254.70%,支出决算数大于年初预算数的主要原因在职人员工资晋升和退休人员待遇调整及广电大楼基建资金等。

3.社会保障和就业支出()。年初预算为223.94万元,支出决算为229.99万元,完成年初预算的102.70%

4.医疗卫生与计划生育支出()。年初预算为70.17万元,支出决算为70.08万元,完成年初预算的99.90%

5.住房保障支出()。年初预算为83.57万元,支出决算为83.26万元,完成年初预算的99.60%

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出2,249.06万元,其中,人员经费1,618.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助;公用经费630.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新费用补贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

()三公经费的单位范围。

武汉市黄陂区广播电视中心有一般公共预算财政拨款预算安排三公经费的单位包括武汉市黄陂区广播电视中心本级及下属1个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况。

2018年度三公经费财政拨款年初预算数为24.00万元,支出决算为20.90万元,完成年初预算的87.10%其中:

1.因公出国()费支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为16.90万元,完成年初预算的84.50%;其中:

(1)公务用车购置费0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量8辆。

(2)公务用车运行费16.90万元,完成年初预算的84.50%,比年初预算减少3.10万元,主要原因是结合本单位实际情况压缩经费。主要用于新闻采访等,其中:燃料费7.76万元;维修费4.4万元;过桥过路费0.26万元;保险费2.8万元;租车费1.68万元。

3.公务接待费支出决算为4.00万元,完成年初预算的100.00%。主要用于执行公务和开展业务活动等方面的开支。

2018武汉市黄陂区广播电视中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费4万元。其中:工作餐4634份;公务接待20次,232人次;客餐接待3次,24人。  

2018年度三公经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.10万元,下降9.10%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少2.10万元,下降11.10%,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是结合本单位实际情况压缩经费。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

说明:本部门2018年度无政府性基金预算收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目       8个,资金736万元。组织对对中心机关和新闻经济中心   开展整体支出绩效自评,资金2985万元。  

()绩效自评结果

我单位建立了较为完善的各项内部管理制度,财务管理规范,会计账簿及原始凭证齐全,账实相符,会计信息真实地反映了财务收支状况,较好地执行了国库集中支付、收支两条线规定。同时在资产管理上制定了较为完善的资产管理制度,做到了专人管理、专人负责,资料保存完整,固定资产全部在使用,固定资产利用率为100%2018年度预算收支符合国家有关预算和财经法规的规定,会计处理符合会计法、相关会计准则和会计制度的规定,切实做好了本部门预算编报的组织工作并严格执行;2018年度部门整体支出绩效目标均已完成,取得了良好的效果。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

()机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市黄陂区广播电视中心(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出510.96万元,比2017年减少96.77万元,下降15.9%。主要原因是结合本单位实际情况压缩经费。

()政府采购支出情况。

2018年度武汉市黄陂区广播电视中心政府采购支出总额50.00万元,其中:政府采购货物支出50.00万元。

()国有资产占用情况。

截至20181231日,武汉市黄陂区广播电视中心共有车辆8辆,其他用车8辆,其他用车主要是新闻采访和广播电视车载发射专用等。

  

  

第四部分  2018年重点工作完成情况

一、着力做强新闻宣传,提高媒体社会影响

围绕区委、区政府工作大局策划广播电视新闻宣传战役12次; 电视台在本台播出新闻2300条, 在上级台播出新闻145条; 广播电台在本台播出新闻2200条,在上级台播出新闻120条;新媒体中心在本级平台发稿2400条,在上级平台发稿300

二、实施免费广播电视节目无线数字化覆盖工程

中央广播电视节目无线数字化覆盖工程顺利推进

三、建成全媒体融合平台

全媒体融合平台工程顺利推进

四、管好用好农村智能广播“村村响”

管好用好村村响的机制已经形成

五、推进区广电中心大楼主体工程建设

新广电大楼动工建设

六、农村公益电影高质量放映

全年农村公益电影放映7344


序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

着力做强新闻宣传,提高媒体社会影响

围绕区委、区政府工作大局策划广播电视新闻宣传战役12次; 电视台在本台播出新闻2300条,在上级台播出新闻145条; 广播电台在本台播出新闻2200条,在上级台播出新闻120条;
            新媒体中心在本级平台发稿2400条,在上级平台发稿300条

围绕区委、区政府工作大局策划广播电视新闻宣传战役14次,占全年目标任务的117%。

电视台在本台播出《黄陂新闻》2406条,占全年目标任务的105%;在上级电视台播出新闻269条(中央电视台6条、湖北电视台43条、武汉电视台220条),占全年目标任务的185%。  广播电台在本台播出《黄陂新闻》2375条,占全年目标任务的108%;在上级广播电台(武 民广播电台)播出新闻207条,占全年目标任务的172%。  新媒体中心在本级平台发稿2437条,占全年目标任务的102%;在上级平台发稿317条,占全年目标任务的106%。

2

实施免费广播电视节目无线数字化覆盖工程

中央广播电视节目无线数字化覆盖工程顺利推进

我区将在前川城区和蔡店山区建设两个补点发射台。2018年6月28号,我区无线数字化覆盖工程信号在武汉市新城区率先开播,首批12套中央电视台节目在一期补点台前川发射台以标清信号发射,广大居民可以免费收看。目前二期补点台蔡店发射台已完成规划设计,工程招标工作,准备施工。

3

建成全媒体融合平台

全媒体融合平台工程顺利推进

2018年12月顺利完成招标并实现开工建设。

4

管好用好农村智能广播“村村响”

管好用好“村村响”的机制已经形成

为了让农村智能广播长期响、天天响、优质响,2018年我们继续与湖北广电网络黄陂分公司签订“村村响”运维服务合同,继续聘请第三方单位对运维服务情况进行检查,及时发现和督促整改“村村响”日常运行中存在的问题。2018年上半年,我们针对2017年检查发现的问题,已督促黄陂网络公司及时整改。

5

推进区广电中心大楼主体工程建设

新广电大楼动工建设

新广电大楼工程各项前期工作在2017年已基本完成。2018年6月底取得建设工程规划许可证,7月份完成招标程序后,8月份中标单位中建三局已进场施工。 2018年底已完成桩基工程。

6

农村公益电影高质量放映

农村公益电影放映7344场

全年放映农村公益电影7584场,占全年目标任务的103%,超额完成了放映任务。


  

第五部分  名词解释

()财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

()结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

()年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

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