2017年度武汉市黄陂区组织部部门决算

2018-10-26 06:25
发文单位
区政府办
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发文日期
2018-10-26 06:25
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有效
索引号
010898141/2020-737034
主题分类
财政

 

附件

 

 

 

 

2017年度武汉市黄陂区组织部部门决算

 

 

 

 

 

  

2018年10月23

 

 

   

第一部分  武汉市黄陂区组织部概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市黄陂区组织部2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

   第三部分  武汉市黄陂区组织部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 武汉市黄陂区组织部概况

一、部门主要职能

(一)部门主要职责

中共武汉市黄陂区委组织部是区委主管干部工作、组织工作、人才工作的职能部门。

(二)部门承担的主要工作任务

1、负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作重点方针政策的研究制定与整体部署,综合协调全区党的组织建设、干部管理、人才工作和综合考评工作的组织实施。

2、研究和指导全区党的组织制度建设和改革创新;负责全区党组织特别是党的基层组织建设,建立健全党的组织,探索非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式。

3、负责制定全区领导班子和干部队伍建设的政策、制度和中长期规划;负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理,组织实施培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部工作。

4、负责全区领导班子和干部队伍的思想政治建设和日常管理工作;负责综合、协调全区区管领导班子和区管干部的年度考核工作;负责指导全区《中华人民共和国公务员法》实施;负责综合、协调、指导全区国家公务员和参照管理单位年度考核;负责区管干部档案管理、材料审核及学历学位更改审批工作;负责全区区管干部、组工干部、公务员的统计分析工作和考试测评工作。

5、负责人才队伍建设宏观管理工作,对全区人才工作和人才队伍建设进行指导、检查、综合、协调;指导开展全区重大人才项目的实施,统筹推进人才发展规划确定的目标任务。

6、负责拟定并组织实施全区党政领导班子和领导干部综合考核评价的政策、办法和措施;负责全区绩效目标的分析研究、制定下达、日常监管、考核评价、结果运用等工作;负责组织协调相关部门,开展绩效管理和区管领导班子、领导干部年度考核工作;受理和调查处理对被考评责任单位绩效的投诉。

7、主管全区干部教育培训工作,对全区干部教育培训工作进行宏观指导、协调服务、督促检查;指导干部培训基地、师资队伍和教材建设。

8、负责全区干部监督工作的综合协调、督促检查和宏观指导;负责对领导班子和领导干部履职尽责、党政领导干部选拔任用工作进行监督;负责受理查处群众举报反映领导班子和领导干部以及干部选拔任用等有关问题;负责审理领导干部参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

9、负责全区组工信息、网络宣传的综合协调、宏观指导;负责黄陂组工网的建设维护管理;负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作的新闻宣传工作。

10、负责指导和规划全区党员电化教育和现代远程教育工作;负责组织开展区党建研究会综合协调、课题调研、学习宣传等工作。

11、负责全区退(离)休干部工作的宏观管理,指导协调全区老干工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市黄陂区组织部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入武汉市黄陂区组织部2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:全额拨款事业单位黄陂区人才信息中心。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区组织部总编制人数31人,其中:行政编制21人,事业编制10人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数22人,其中:行政21人,事业4人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

 

 



第二部分  2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表(表1)

     

单位:万元

收     入

支    出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

1

一、财政拨款收入

1

1,980

一、一般公共服务支出

28

1,898

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

37

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

25

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

20

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

1,980

本年支出合计

51

1,980

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

   年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

53

 

合计

27

1,980

合计

54

1,980

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

 


 

2017年度收入决算表(表2)

 
          

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,980

1,980

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,898

1,898

 

 

 

 

 

 

20132

组织事务

1,898

1,898

 

 

 

 

 

 

2013201

  行政运行

378

378

 

 

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

1,437

1,437

0

0

0

0

0

 

2013250

  事业运行

7

7

 

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

76

76

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

37

37

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

37

37

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

37

37

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25

25

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

25

25

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

25

25

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

20

20

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

20

20

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

16

16

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

4

4

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

 

 


 

2017年度支出决算表(表3)

 
         

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,980

1,705

275

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,898

1,623

275

 

 

 

 

20132

组织事务

1,898

1,623

275

 

 

 

 

2013201

  行政运行

378

378

 

 

 

 

 

2013202

  一般行政管理事务

1,437

1,162

275

0

0

0

 

2013250

  事业运行

7

7

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

76

76

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

37

37

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

37

37

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

37

37

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25

25

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

25

25

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

25

25

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

20

20

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

20

20

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

16

16

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

4

4

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

 


 

2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

       

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,980

一、一般公共服务支出

30

1,898

1,898

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

37

37

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

25

25

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

20

20

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

1,980

本年支出合计

53

1,980

1,980

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

1,980

总计

58

1,980

1,980

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。


 

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

 
      

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,980

1,705

275

 

201

一般公共服务支出

1,898

1,623

275

 

20132

组织事务

1,898

1,623

275

 

2013201

  行政运行

378

378

 

 

2013202

  一般行政管理事务

1,437

1,162

275

 

2013250

  事业运行

7

7

 

 

2013299

  其他组织事务支出

76

76

 

 

208

社会保障和就业支出

37

37

 

 

20805

行政事业单位离退休

37

37

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

37

37

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25

25

 

 

21011

行政事业单位医疗

25

25

 

 

2101101

  行政单位医疗

25

25

 

 

221

住房保障支出

20

20

 

 

22102

住房改革支出

20

20

 

 

2210201

  住房公积金

16

16

 

 

2210202

  提租补贴

4

4

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

1栏各行=(2+3)栏各行。

 


 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

 

部门:武汉市黄陂区组织部

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 
 

301

工资福利支出

437

302

商品和服务支出

413

310

其他资本性支出

34

 

30101

  基本工资

80

30201

  办公费

6

31002

  办公设备购置

4

 

30102

  津贴补贴

119

30202

  印刷费

35

31003

  专用设备购置

0

 

30103

  奖金

134

30203

  咨询费

1

31007

  信息网络及软件购置更新

30

 

30104

  其他社会保障缴费

25

30204

  手续费

0

31013

  公务用车购置

0

 

30106

  伙食补助费

30

30205

  水费

0

31019

  其他交通工具购置

0

 

30107

  绩效工资

0

30206

  电费

0

31099

  其他资本性支出

0

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

33

30207

  邮电费

11

304

对企事业单位的补贴

764

 

30109

  职业年金缴费

16

30208

  取暖费

0

30401

  企业政策性补贴

698

 

30199

  其他工资福利支出

0

30209

  物业管理费

0

30402

  事业单位补贴

66

 

303

对个人和家庭的补助

57

30211

  差旅费

8

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

 

30301

  离休费

0

30212

  因公出国(境)费用

0

 

 

 

 

30302

  退休费

37

30213

  维修(护)费

10

 

 

 

 

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0

 

 

 

 

30304

  抚恤金

0

30215

  会议费

0

 

 

 

 

30305

  生活补助

0

30216

  培训费

7

 

 

 

 

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

4

 

 

 

 

30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

0

 

 

 

 

30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0

 

 

 

 

30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费

0

 

 

 

 

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

0

 

 

 

 

30311

  住房公积金

16

30227

  委托业务费

76

 

 

 

 

30312

  提租补贴

4

30228

  工会经费

2

 

 

 

 

30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

4

 

 

 

 

30315

  物业服务补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

8

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30239

  其他交通费用

0

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

241

 

 

 

 

人员经费合计

494

公用经费合计

1,211

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 


 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

           

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

11.5

 

8

 

8

3.5

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。

 


 

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 
         

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 


说明:本部门2017年度无政府性基金收支情况发生

 

第三部分 武汉市黄陂区组织部2017年度部门决算情况说明

 

 

 

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计1,980万元。与2016年相比,收、支总计各增加237万元,主要原因是第三批“木兰英才计划”人才项目、第五批“黄鹤英才计划”入选人才项目、武大校友企业家联谊会中西部分会落户黄陂第四届校友珞珈论坛企业家专场等项目支出增加。


二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计1,980万元。其中:财政拨款收入1,980万元,占本年收入100.00%。


三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计1,980万元。其中:基本支出1,705万元,占本年支出86.11%;项目支出275万元,占本年支出13.89%。主要原因是第三批“木兰英才计划”人才项目、第五批“黄鹤英才计划”入选人才项目、武大校友企业家联谊会中西部分会落户黄陂第四届校友珞珈论坛企业家专场等项目支出增加。


四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1,980万元。与2016年相比,收、支总计各增加237万元,主要原因是第三批“木兰英才计划”人才项目、第五批“黄鹤英才计划”入选人才项目、武大校友企业家联谊会中西部分会落户黄陂第四届校友珞珈论坛企业家专场等项目支出增加。


五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出1,980万元,占本年支出合计的100.00 %主要原因是第三批“木兰英才计划”人才项目、第五批“黄鹤英才计划”入选人才项目、武大校友企业家联谊会中西部分会落户黄陂第四届校友珞珈论坛企业家专场等项目支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度财政拨款支出1,980万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,898万元,占95.86%;社会保障和就业支出37万元,占1.87%;医疗卫生与计划生育支出25万元,占1.26%;住房保障支出20万元,占1.01%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,980万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为1,980万元。其中:基本支出1,705万元,项目支出275万元。

1.一般公共服务支出()年度预算为1,898万元,支出决算为1,898万元,完成年度预算的99.98%。

2.社会保障和就业支出()年度预算为37万元,支出决算为37万元,完成年度预算的100%。

 3.医疗卫生与计划生育支出()年度预算为25万元,支出决算为25万元,完成年度预算的99.46%。

4.住房保障支出()年度预算为20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的99.29%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出1,705万元,其中,人员经费494万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1,211万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()三公经费的单位范围

武汉市黄陂区组织部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区组织部本级及下属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为11.58万元,支出决算为11.5万元,为预算的99.3%,其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元,完成预算的100%;其中:

 

(1)公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行维护费8万元,其中:燃料费3.89万元;维修费2.51万元;过桥过路费0.6万元;保险费1万元。

3.公务接待费支出决算为3.5万元,为预算的97.8%。接待工作47批次,538人次(陪同112人次)。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

(本部门没有政府性基金预算)

九、关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,武汉市黄陂区委组织部组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目7个,资金275万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金275万元。

武汉市黄陂区委组织部今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

7项目绩效自评综述:项目全年预算数为275万元,执行数为275万元,完成预算的100 %

十、2017年度其他重要事项的情况说明

()机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市黄陂区组织部(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出1,211万元,比2016年增加(减少)484万元,增长(降低)48.4%

 ()政府采购支出情况。

(2017年度武汉市黄陂区组织部未开展政府采购。)

 ()国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,武汉市黄陂区组织部共有车辆22辆,其中,一般公务用车1辆,下属事业单位公务用车1辆。一般执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,其他用车0辆;单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套),单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。


 

 

第四部分  2017年重点工作完成情况

 

一、重点工作事项

(一)突出全面过硬,整区推进“红色引擎工程”

(二)突出服务大局,推动各类人才创新创业

(三)突出规范提升,切实加强领导班子和干部队伍建设

(四)突出拼搏赶超,全面完成全年绩效任务

(五)突出规范提效,全面加强组织部门自身建设

 

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机 关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十六)各单位其他专用名词解释。


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