李家集街2019年部门预算公开

2019-03-25 23:07
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2019-02-03 01:09
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-737200
主题分类
财政

李家集街2019年部门预算

目  录

第一部分   (李家集街)概况

一、 部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分   (李家集街)2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效目标表

第三部分   (李家集街)2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释



第一部分   (李家集街)概况

一、部门主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作,发展办事处经济,带领群众搞好两个文明建设。严格执行财政法规和财经制度,检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况。

   2、负责辖区社会稳定,搞好社会治安综合治理管理工作,组织实施普法教育,搞好司法和法律服务,加强民族宗教管理,维护民族团结,按照“属地管理”的原则,做好民事调解,组织社会治安联防,落实民政政策,妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访;健全双拥工作机构,做好双拥宣传,增强全民国防建设和双拥观念,搞好兵役登记,征兵及民兵训练,发动和组织民兵参加两个文明建设,促进社区服务,组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务,做好纪检工作和思想政治工作;负责办事处党工委、团支部、妇代会、残联、政协等基层组织建设和作风建设,并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策,加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理,做好重点育龄对象的访视检测工作,杜绝计划外生育,并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动,配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督,维护城市正常秩序,树立文明城市意识,争创卫生文明单位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济,大力开展社区再就业服务,积极安置城市下岗职工和闲散劳动力;做好城市居民最低生活保障工作,加强管理,保持社会稳定。

7、负责辖区内人民代表联络,办理代表议案,换届选举等工作。

8、承办区委、区政府交办的其他工作。

9、负责组织和管理街道财政收入和支出,编制执行李家集街年度财政预算,监督李家集街各单位预算执行,编制财政决算。

10、落实各项惠农政策。

11、负责监督李家集街范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理。

12、负责李家集街各行政、事业单位国有资产监督管理。

13、负责李家集街范围内政策规定的各项社会保障资金和计划生育家庭奖励扶助金、农村贫困学生“两免一补”资金的监督管理。

14、依法监管会计人员依法履行职责

二、部门预算单位构成

纳入 (李家集街)2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括:

1.财政所

2.经管站

三、部门人员构成

   (李家集街)总编制人数  77   人,其中:行政编制 45    人,事业编制  32人。在职实有人数  64   人,其中:行政编制  32   人,事业编制  32   人。

离退休人员  80 人,其中:离休  1 人,退休  79 人。



第二部分 (李家集街)2019年部门预算表

    表1. (李家集街)2019年财政拨款收支预算总表

    表2. (李家集街)2019年一般公共预算支出表

    表3. (李家集街)2019年一般公共预算基本支出表

    表4. (李家集街)2019年一般公共预算“三公”经费支出表

    表5. (李家集街)2019年政府性基金预算支出表

    表6. (李家集街)2019年部门收支总表

    表7. (李家集街)2019年部门收入总表

    表8. (李家集街)2019年部门支出总表


   见附件:1、2019年李家集街部门预算明细表

             2、 李家集街2019年项目支出绩效目标表



2019年市直部门项目申报表(含绩效目标)


     资金单位:万元
项目名称一般行政管理事务项目代码 
项目主管部门黄陂区李家集街道办事处项目执行单位黄陂区李家集街道办事处
项目负责人 联系电话 
项目类型 1.部门项目 √         2.公共项目 □
项目申请理由改善和优化城乡发展面貌,推动全街经济社会稳定、较快发展。
项目主要内容用于乡镇运转经费、人武工作经费、社会管理经费的支出.
项目总预算                      168.00项目当年预算                      168.00
项目前两年预算及当年预算变动情况1.两年前预算安排情况:上年预算安排每年168万元。                                              2.当年预算变动情况及理由:今年预算安排没变。
项目资金来源资金来源项目金额
合计                      168.00
1.财政拨款收入                      168.00
  其中:申请当年预算拨款                      168.00
2.事业收入 
3.上级补助收入 
4.附属单位上缴收入 
5.事业单位经营收入 
6.其他收入 
7.用事业基金弥补收支差额 
8.上年结转                         -  
  其中:使用上年度财政拨款结余结转 
项目支出预算及测算依据项目支出明细预算项目支出明细金额
合计                      168.00
乡镇运转经费                      100.00
社会管理经费                       60.00
人武工作经费                        8.00
  
测算依据及说明根据完成此项工作需发生的支出测算
项目绩效总目标 
项目年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注
产出指标数量指标健全镇区路网骨架,推动完成永定街东段、循环路(二期)、朝阳路(二期)、泡桐社区破损道路的建设工程100% 
质量指标认真做好经费的使用工作100% 
时效指标本年内完成到达优质服务按相关规定要求 
成本指标项目在预算内开支168万元 
效益指标经济效益指标达到优质服务100% 
社会效益指标推进美丽乡村建设,打造生态宜居乡村100% 
环境效益指标// 
可持续影响指标加强服务,为实现黄陂经济社会拼搏赶超发展提供有力支撑100% 
社会公众或服务对象满意度指标服务对象基本满意90% 



2019年市直部门项目申报表(含绩效目标)


     资金单位:万元
项目名称其他一般公共服务项目代码 
项目主管部门黄陂区李家集街道办事处项目执行单位黄陂区李家集街道办事处
项目负责人 联系电话 
项目类型 1.部门项目 √         2.公共项目 □
项目申请理由解决离任村主职干部生活困难补贴支出。
项目主要内容用于离任村主职干部生活困难补贴工作经费。
项目总预算                       50.13项目当年预算                       50.13
项目前两年预算及当年预算变动情况1.两年前预算安排情况:上年预算安排每年50.13万元。                                              2.当年预算变动情况及理由:今年预算安排没变。
项目资金来源资金来源项目金额
合计                       50.13
1.财政拨款收入                       50.13
  其中:申请当年预算拨款                       50.13
2.事业收入 
3.上级补助收入 
4.附属单位上缴收入 
5.事业单位经营收入 
6.其他收入 
7.用事业基金弥补收支差额 
8.上年结转                         -  
  其中:使用上年度财政拨款结余结转 
项目支出预算及测算依据项目支出明细预算项目支出明细金额
合计                       50.13
离任村主职干部生活困难补贴经费                       50.13
  
  
  
测算依据及说明根据完成此项工作需发生的支出测算
项目绩效总目标开展城市社会经济调查、分析、预测和咨询服务,为政府决策及社会需求调查提供城市社会经济信息
项目年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注
产出指标数量指标离任村主职干部100% 
质量指标认真做好经费的使用工作100% 
时效指标本年内完成到达优质服务按相关规定要求 
成本指标项目在预算内开支50.13万元 
效益指标经济效益指标// 
社会效益指标为社会发展营造良好环境100% 
环境效益指标// 
可持续影响指标解决离任村主职干部的生活困难100% 
社会公众或服务对象满意度指标服务对象基本满意90% 



黄陂区预算公开工作通讯录


部门名称

分管
            领导

责任人

联系人

备注

姓名

联系方式

姓名

联系方式

固定电话

移动电话

固定电话

移动电话

QQ

李家集街道办事处

主任

邱喜生

(027)61600011 


余新刚

 



 


第三部分 (李家集街)2019年部门预算情况说明


一、财政拨款收支预算总体情况

2019年财政拨款收支总预算 5288.66 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 5288.66 万元、上年结转  0   万元;政府性基金预算财政拨款本年收入  0 万元、上年结转   0 万元。支出包括:基本支出   1604.59  万元,项目支出     3684.07万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019年一般公共预算支出预算5288.66  万元。其中:(1)本年预算 5288.66    万元,比2018年预算增加154.61 万元,增长3 %,主要是政策性增资和加大项目建设的投入;(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出 1604.59  万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 3684.07 万元。其中:

(1)         一般行政管理事务 168万元,主要用于:乡镇运转人武工作经费、社会管理经费。

(2)         政务公开审批 8万元,主要用于便民服务中心运转经费支。

(3)         其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 38万元,主要用于隐消干部生活补助,社会事务服务以钱养事资金。

(4)         统计信息事务支出 3万元,主要用于基层统计工作经费。

(5)         其他财政事务支出 10万元,主要用于乡镇基层运转经费。

(6)         纪检监察事务支出 5万元,主要用于基层纪委监察工作经费。

(7)         其他一般公共服务支出 50.13万元,主要用于离任村主职干部生活困难补贴。

(8)文化旅游体育与传媒支出 26.83万元。主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(9)社会保障和就业支出 310.61万元。主要是用于社区人员经费,行政事业单位离退休人员经费,农村特困人员救助供养,公益性岗位补贴和抚恤。

(10)卫生健康支出 60万元。主要是用于计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(11)城乡社区支出1112.90万元, 主要是用于小城镇基础设施建设,城乡社区环境卫生,其他城乡社区管理事务。

(12)农林水支出 1839.22万元。主要是用于经管部门的经费,林业防灾减灾、村干部报酬、村级办公党建经费和农村党员义务教育经费,农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(13)国土海洋气象等支出项目52.38万元。主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出 1604.59  万元。其中:

(一)人员经费1604.59  万元。包括:

工资福利支出 1161.50 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 348.04   万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费 90.07 万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算30.43 万元。其中:(1)因公出国(境)经费 0  万元;(2)公务用车购置及运行维护费 9 万元(公务用车购置费 0  万元,公务用车运行维护费  9 万元);(3)公务接待费21.43 万元。2019年“三公”经费预算比2018年 (减少) 14.78 万元,主要是根据国家、省、市相关规定,我街行政单位和事业单位实施了公务用车制度改革,严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况,减少了公务用车运行维护费。我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“公务接待费”的支出,切实做到厉行勤俭节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019年政府性基金预算支出预算数  0 万元。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,  (李家集街)所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019年部门收支总预算5288.66 万元。比2018年预算增加 154.61 万元,增长3 %,主要是政策性增资和加大项目建设的投入。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算5288.66 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 5288.66 万元,占 100 %;政府性基金预算财政拨款收入  0  万元,占 0 %;事业收入  0  万元,占  0%;上级补助收入   0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入  0  万元,占 0 %;事业单位经营收入  0  万元,占 0 %;其他收入    0万元,占 0 %;用事业基金弥补收支差额 0   万元,占 0 %;上年结转  0 万元,占0 %。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算 5288.66 万元,其中:基本支出 1604.59  万元,占 30.34 %;项目支出  3684.07  万元,占 69.66 %;上缴上级支出 0  万元,占 0 %;对附属单位补助支出  0万元,占0  %;事业单位经营支出  0 万元,占 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年部门本级机关及下属 2 家行政单位、事业单位的机关运行经费  95.05  万元。

(二)政府采购预算情况

2019年部门政府采购预算支出合计 1040.25 万元。包括:货物类   0 万元,工程类  1021.77 万元,服务类 18.48 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,部门共有车辆  2  辆。其中:一般公务用车  2  辆,一般执法执勤用车  0  辆,特种专业技术用车   0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2019年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款 5288.66 万元,政府性基金预算本年财政拨款    0万元。



第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的,请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。