| 发文单位 |
区政府办
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| 发文字号 |
无
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| 发文日期 |
2017-02-10 00:53
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| 效力状态 |
有效
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| 索引号 |
010898141/2020-735605
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| 主题分类 |
财政
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黄陂区统计局2017年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、贯彻执行党的方针、政策、按照国家法律、法规,组织领导和协调全区统计工作。制订组织实施全区的统计工作规章制度、统计工作现代化规划、统计体制改革方案和全区统计调查计划;检查全区统计法律、法规的实施。
2、贯彻执行国家建立的国民经济核算体系和统计指标体系,执行国家统计标准和全国、全省、全市统计报表制度;根据区委、区人民政府的宏观管理和科学决策的需要,完善和统一管理全区各项核算制度,拟订并组织地方统计报表和统计标准。
3、按照国家要求组织实施全区重大国情国力普查;指导各项普查的专业技术工作和组织实施工作;组织和协调其他全区性、综合性的统计调查工作;审查或审批各街乡、区直各部门的统计调查计划、调查方案;组织管理全区统计报表工作。
4、搜集、整理、提供全区性的国民经济、社会发展和科技进步等统计资料及各项目标管理统计考核资料,并进行统计分析、统计预测和统计监督;开展横向对比研究,向区委、区人民政府和有关部门提供咨询建议。
5、负责核定、管理、公布全区性的基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报,积极培育和发展社会经济统计信息咨询服务行业和市场。
6、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系。
7、领导和管理区城市社会经济调查队、普查中心;负责全区统计专业职务的评聘及资格考试工作;组织指导全区统计干部的教育、培训和业务考核工作。
8、组织指导全区统计科学研究。
9、开展统计研究和统计科学的国内国际交流,承担国家安排的统计科学国际交流项目研讨工作。
10、承办上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
黄陂区统计局由机关及下属 2个二级单位组成,其中:行政单位1个、事业单位2个(含参照公务员法管理事业单位1个)。
(三)部门人员构成
黄陂区统计局总编制人数18人,其中:行政编制10人,事业编制8人。在职实有人数16人,其中:行政编制9人,事业编制7人。
退休人员6人,其中:机关退休6人,事业退休1人。
二、收支预算情况
2017年部门预算总收入583.83万元。其中:财政拨款收入583.83万元。
2017年部门预算总支出583.83万元。
按照支出功能分类科目,主要用于:
一般公共服务支出504.84万元,社会保障和就业支出41.44,医疗卫生与计划生育支出21.11万元,住房保障支出 16.45万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:
工资福利支出223.67 万元;商品和服务支出33.80 万元;对个人和家庭补助支出 64.61万元;其他支出261.75 万元。
三、财政拨款预算情况
2017年财政拨款预算数 583.83 万元,安排情况如下:
(一)基本支出228.72万元。其中:
1.工资福利支出142.31 万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。
2.商品服务支出21.80万元,主要用于在职人员日常公用经费等支出。
3.对个人和家庭补助支出64.61万元,主要用于离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出。
(二)项目支出355.11万元。主要用于业务调查专项42万;统计年鉴1万元;统计年报4万元;调查队专项40万;全区街乡社区(村)统计工作经费186.75万元;全区街乡社区(村)统计人员经费81.36万元。
黄陂区统计局2017年“三公”经费财政拨款情况地说明
一、“三公”经费的单位范围
黄陂区统计局由机关及下属2个二级单位组成,其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算 万元。其中:
(一)因公出国(境)经费预算0万元,比2016年预算减少0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费0万元,比2016年预算减少10万元。主要是实行公务用车改革。
(三)公务接待费预算5.65万元,比2016年预算减少0.5万元。主要是严格执行中央八项规定,减少公务接待活动,降低公务接待标准。
根据国家、省、市相关规定,今年我区将实施公务用车制度改革。改革方案实施后,将按照新的公务用车编制、公车配备等情况,调整公务用车购置及运行维护费。
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附件1 |
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黄陂区 (部门)2017年部门收支总表 | |||||
|
单位:万元(保留小数2位) | |||||
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收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
|
一、财政指标拨款收入 |
583.83 |
201一般公共服务 |
504.83 |
一、基本支出 |
228.72 |
|
二、纳入金库非税收入 |
|
204公共安全支出 |
|
工资福利支出 |
142.31 |
|
1.行政事业性收费收入 |
|
205教育支出 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
64.61 |
|
2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入 |
|
206科学技术支出 |
|
商品和服务支出 |
21.80 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
207文化体育与传媒支出 |
|
二、项目支出 |
355.11 |
|
四、上级补助收入 |
|
208社会保障和就业支出 |
|
1、经常性项目 |
8.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
41.44 |
2、一次性项目 |
|
|
六、其他收入 |
|
211节能环保支出 |
21.11 |
3、其他项目 |
347.11 |
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
213农林水支出 |
|
四、上缴上级支出 |
|
|
|
|
214交通运输支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216商业服务业等事务 |
|
按经济科目类别划分 |
|
|
|
|
217金融支出 |
|
按经济科目划分合计 |
583.83 |
|
|
|
220国土海洋气象等支出 |
|
工资福利性支出 |
223.67 |
|
|
|
221住房保障支出 |
16.45 |
商品和服务支出 |
33.80 |
|
|
|
222粮油物资储备支出 |
|
对个人和家庭补助支出 |
64.61 |
|
|
|
227预备费 |
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
229其他支出 |
|
其他支出 |
261.75 |
|
|
|
230债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
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|
本年收入合计 |
583.83 |
本年支出合计 |
583.83 |
本年支出合计 |
583.83 |
|
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|
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收 入 总 计 |
|
支出功能科目合计 |
|
支 出 总 计 |
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附件2 |
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黄陂区(部门)2017年部门收入总表 |
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|
单位:万元(保留小数2位) |
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|
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
财政指标拨款收入 |
纳入金库非税收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
小计 |
行政事业性收费收入 |
国有资源(产)有偿使用(占用费)收入 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||
|
013 |
区统计局 |
583.83 |
583.83 |
|
|
|
|
|
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|||||||
|
013001 |
区统计局机关 |
526.00 |
526.00 |
|
|
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|
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|
|||||||
|
013002 |
区城市社会经济调查队 |
57.83 |
57.83 |
|
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|
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|||||||
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附件3 |
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黄陂区(部门)2017年部门支出总表 | ||||||||||||||||||
|
单位:万元(保留小数2位) | ||||||||||||||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 | |||||||||||
|
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
商品和服务支出 | |||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 | ||||||||
|
|
合计 |
583.83 |
228.72 |
142.31 |
64.61 |
21.80 |
355.11 |
|
|
| ||||||||
|
201 |
一般公共服务 |
504.83 |
149.72 |
127.92 |
|
21.80 |
355.11 |
|
|
| ||||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
504.83 |
149.72 |
127.92 |
|
21.80 |
355.11 |
|
|
| ||||||||
|
2010501 |
行政运行(统计信息) |
106.48 |
106.48 |
86.23 |
|
20.25 |
|
|
|
| ||||||||
|
2010502 |
一般行政管理事务(统计信息) |
347.11 |
|
|
|
|
347.11 |
|
|
| ||||||||
|
2010550 |
事业运行(统计信息) |
51.24 |
43.24 |
41.69 |
|
1.55 |
8.00 |
|
|
| ||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.44 |
41.44 |
|
41.44 |
|
|
|
|
| ||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.44 |
41.44 |
|
41.44 |
|
|
|
|
| ||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.70 |
5.70 |
|
5.70 |
|
|
|
|
| ||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
35.74 |
35.74 |
|
35.74 |
|
|
|
|
| ||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.11 |
21.11 |
14.39 |
6.72 |
|
|
|
|
| ||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
21.11 |
21.11 |
14.39 |
6.72 |
|
|
|
|
| ||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
18.27 |
18.27 |
12.06 |
6.21 |
|
|
|
|
| ||||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
2.84 |
2.84 |
2.33 |
0.51 |
|
|
|
|
| ||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
16.45 |
16.45 |
|
16.45 |
|
|
|
|
| ||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.45 |
16.45 |
|
16.45 |
|
|
|
|
| ||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.77 |
3.77 |
|
3.77 |
|
|
|
|
| ||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.68 |
12.68 |
|
12.68 |
|
|
|
|
| ||||||||
|
附件4 |
||||||||||||||||
|
黄陂区(部门)2017年财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||
|
单位:万元(保留小数2位) | ||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||||||||||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府基金预算财政拨款 |
按经济分类 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府基金预算财政拨款 | |||||||
|
一、财政指标拨款收入 |
583.83 |
201一般公共服务 |
504.84 |
504.84 |
|
工资福利性支出 |
223.67 |
223.67 |
| |||||||
|
二、纳入金库非税收入 |
|
204公共安全支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
33.80 |
33.80 |
| |||||||
|
三、政府基金收入 |
|
205教育支出 |
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
64.61 |
64.61 |
| |||||||
|
|
|
206科学技术支出 |
|
|
|
其他资本性支出 |
261.75 |
261.75 |
| |||||||
|
|
|
207文化体育与传媒支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
| |||||||
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
41.43 |
41.43 |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
21.11 |
21.11 |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
211节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
213农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
214交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
216商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
217金融支出 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
220国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
221住房保障支出 |
16.45 |
16.45 |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
222粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
230债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
本年收入合计 |
583.83 |
本年支出合计 |
583.83 |
583.83 |
|
本年支出合计 |
583.83 |
583.83 |
| |||||||
|
收 入 总 计 |
583.83 |
支出功能科目合计 |
583.83 |
583.83 |
|
支 出 总 计 |
583.83 |
583.83 |
| |||||||
|
附件5 |
|||||||
|
黄陂区(部门)2017年一般公共预算支出表 |
|||||||
|
单位:万元(保留小数2位) |
|||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
功能科目编码 |
支出科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
03100 |
黄陂区统计局 |
|
合计 |
583.83 |
228.72 |
355.11 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务 |
504.83 |
149.72 |
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
504.83 |
149.72 |
|
|
|
|
|
2010501 |
行政运行(统计信息) |
106.48 |
106.48 |
|
|
|
|
|
2010502 |
一般行政管理事务(统计信息) |
347.11 |
0 |
347.11 |
|
|
|
|
2010550 |
事业运行(统计信息) |
51.24 |
43.24 |
8.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.44 |
41.44 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.44 |
41.44 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
35.74 |
35.74 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21.11 |
21.11 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
21.11 |
21.11 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
18.27 |
18.27 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.45 |
16.45 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.45 |
16.45 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.68 |
12.68 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.77 |
3.77 |
|
|
|
附件6 |
|||||
|
黄陂区(部门)2017年一般公共预算基本支出表 |
|||||
|
单位:万元(保留小数2位) |
|||||
|
经济科目 |
经济科目名称 |
合 计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
|
|
总计 |
228.72 |
206.92 |
21.80 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
142.31 |
142.31 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
46.63 |
46.63 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
59.75 |
59.75 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
3.54 |
3.54 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
14.59 |
14.59 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
6.28 |
6.28 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.52 |
11.52 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
21.80 |
|
21.80 |
|
|
30201 |
办公费 |
1.96 |
|
1.96 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.36 |
|
0.36 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.54 |
|
0.54 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
0.27 |
|
0.27 |
|
|
30211 |
差旅费 |
5.40 |
|
5.40 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.27 |
|
0.27 |
|
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.46 |
|
1.46 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
0.72 |
|
0.72 |
|
|
30228 |
工会经费 |
0.61 |
|
0.61 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.66 |
|
0.66 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
8.41 |
|
8.41 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.14 |
|
0.14 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
64.61 |
64.61 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
41.43 |
41.43 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
6.73 |
6.73 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
12.67 |
12.67 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
3.78 |
3.78 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件7 |
|||||||
|
黄陂区(部门)2017年政府性基金预算支出表 |
|||||||
|
单位:万元(保留小数2位) |
|||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
功能科目编码 |
支出科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
附件8 |
|||
|
黄陂区 (部门)2017年"三公"经费预算表 | |||
|
单位:万元(保留小数2位) | |||
|
项目 |
2017年预算 |
2016年预算 |
比2016年增减(+-)% |
|
合计 |
5.65 |
16.15 |
-65% |
|
1.因公出国出境 |
0 |
0 |
0 |
|
2.公务用车购置运行维护费 |
0 |
10 |
-100% |
|
其中:(1)公务用车购置费 |
0 |
|
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
0 |
|
|
|
3.公务接待费 |
5.65 |
6.15 |
-8.13% |