| 发文单位 |
黄陂区住房和城乡建设局
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| 发文字号 |
无
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| 发文日期 |
2017-02-10 14:35
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| 效力状态 |
有效
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| 索引号 |
010898141/2020-884239
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| 主题分类 |
其他
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黄陂区住房和城乡建设局 2017 年部门预算公开说明
一、基本情况
( 一) 部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、工程建设管理、房屋
建筑和市政基础设施建设、房地产开发和市场监管、住房保障、住房 制度改革和房地产市场行业管理、建筑业和工程勘察设计咨询业管 理、防震减灾、人民防空的法律、法规、规章及方针、政策,研究拟 订规范性文件,经批准后负责指导实施,进行行业管理。
2、根据全区国民经济和社会发展总体规划及城市总体规划,负 责组织研究拟订城乡建设发展重大战略和中长期发展规划;组织研究 拟订城乡建设措施办法;组织研究城乡建设综合性、系统性、长远性 重大问题;参与起草有关城乡建设的规范性文件;参与城市建设总体 规划、土地利用规划编制。
3、负责统筹城乡建设工作。负责编制村镇建设的中长期规划和 年度计划;组织制定村镇建设相关措施;负责小城镇市政公用基础设 施建设、小城镇和村庄人居生态环境改善的统筹协调;参与编制城镇
体系规划;组织编制小城镇和村庄基础设施专项规划;负责区小城镇 建设与发展工作领导小组办公室日常工作。
4、组织开展城乡建设项目前期工作;组织编制城市道路、桥梁 隧道、轨道交通、地下管网等城市基础设施专项建设规划;组织制订 城乡建设重大工程项目前期工作计划,建立项目储备库,并据此拟订 城乡建设近期计划;参与制订保障性住房建设计划。
5、按规定权限,负责城市道路、桥梁隧道、轨道交通、园林绿 化、地下管网等市政公用基础设施建设项目的项目建议书、可行性研 究、初步设计的审查、上报;负责路灯行政管理工作,委托区供电部 门做好路灯具体管理工作,负责制定路灯建设计划,安排路灯建设维 护资金,并做好路灯维修事项的督办工作。
6、会同有关部门制订、审核、下达全区城乡建设年度投资计划 和资金计划,并监督实施;
7、负责城市管网建设统一管理和综合协调,负责市政道路范围 内各类管线建设监督管理;负责指导城市管网信息平台的建设和维护 工作;指导编制城市给排水、燃气、热力、电力、通信、消防、交通 信号设施等管网建设专项规划,编制综合管线年度建设计划并下达实 施。
8、负责建筑节能改造的监督管理。会同有关部门研究拟订城乡 建设节能减排的措施和发展规划,推进指导城乡重大建设节能项目; 负责新型墙体材料、建筑节能产品、散装水泥、商品混凝土和预拌砂 浆的推广使用。
9、负责建筑工程和城市道路、桥梁隧道、轨道交通等市政基础 设施工程质量、安全生产、文明施工的行政管理;负责给排水、燃气、 热力、园林绿化、电力、固体废弃物处理设施以及其他市政基础设施 工程和路灯建设工程的文明施工监督管理;负责为各类工程建设项目 勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购, 专业分包、劳务分包的招投标交易提供服务平台。
10、负责监督执行工程建设强制性技术标准,组织制定建设项目 地方经济评价办法、经济参数,组织编制或补充地方工程造价定额, 监督指导各类监督标准定额的实施。
11、负责建筑业的行业管理,培育、规范建筑市场,指导促进行 业发展;负责建筑施工企业、市政施工企业、装饰装修企业、建筑制 品企业、建设监理单位、勘察设计咨询单位、招标代理机构、工程造 价咨询机构、设计审查机构等的资质和从业人员的资格管理。负责建 设工程招标投标、工程监理、市场准入、工程合同、工程造价、施工 许可、质量监督、安全生产、文明施工和工程竣工验收备案管理。
12、负责工程勘察设计咨询业行业管理和市场规范;负责勘察设 计招标投标、勘察设计合同、初步设计审查、施工图设计审查、工程 勘察设计质量的管理;负责房屋建筑和市政基础设施建设项目的抗震 设防管理。
13、研究制订城乡建设科技发展措施、中长期规划和年度计划, 促进建设行业信息化发展;组织建设行业重大技术引进、重大科技项
目攻关;负责行业科技成果的管理,组织推广新产品、新材料、新工 艺、新设备,促进建设行业科技进步。
14、负责城乡建设和管理综合资料的收集、统计和分析;负责城 市建设、城市管网档案、信息、情报资料的收集、整理、归档、管理 和利用。
15、负责全区住房保障、住房制度改革、房地产开发、房地产市 场监管以及房地产行业管理工作。
16、负责全区的民防、人民防空和防震减灾工作。
17、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
18、负责局系统绩效目标、机构编制、组织人事、宣传教育、财
务审计、综合统计、档案管理等工作,管理直属事业单位。指导相关 行业学会、协会。
19、承办上级交办的其他事项。
(二) 部门预算单位构成
黄陂区住房和城乡建设局 由机关及下属 12 个二级 单位组成,其中:行政单位 1 个、事业单位 12 个 (含原参照 公务员法管理事业单位 1 个) 。
(三) 部门人员构成
黄陂区住房和城乡建设局总编制人数 100 人,其中:行政编 制 12 人,事业编制 88 人 (其中:参照公务 员法管理 3 人) 。在职实有人数 131 人,其中:行政编 制 16 人,事业编制 115 人(其中:参照公务员法管理 6 人)。
离退休人员 60 人,其中:离休 1 人,退 休 59 人。
二、收支预算情况
2017 年部门预算总收入 500.70 万元。其中:财政拨款收 入 500.70 万元。
2017 年部门预算总支出 500.70 万元。
按照支出功能分类科目,主要用于:
社会保障和就业支出 172.50 万元;医疗卫生和计划生育支 出 45.20 万元;住房保障支出 19.30 万元;城乡社区支出 263.70 万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:
工资福利支出 128.16 万元;商品和服务支出 29.62 万元; 对个人和家庭的补助 219.92 万元;其他支出 123.00 万元。
三、财政拨款预算情况
2017 年财政拨款预算数 500.70 万元,比 2016 年预算减 少 804.53 万元,安排情况如下:
(一) 基本支出 377.70 万元,比 2015 年预算增
加 9.47 万元,主要原因是:薪级工资调整等。其中:
1.工资福利支出 128.16 万元,主要用于基本工资、津贴补 贴、奖金、医疗保险等;
2.商品服务支出 29.62 万元,主要用于公务费、会议费、交 通费、培训费及其他商品服务支出;
3.对个人和家庭补助支出 219.92 万元,主要用于离退休经费 和住房改革、优抚等支出。
(二) 项目支出 123 万元,比 2016 年预算减少 814 万
元,主要原因是: (1) 前川城区绿化养职能划入林业局; (2) 管网
项目经费未列入预算,其中:
1、小城镇建设工作经费 15 万元,用于城镇工作日常经费;
2、城建档案馆工作经费 100 万元,用于城建档案日常整理及维护;
3、建筑企业协调工作经费 8 万元,用于建筑企业工作协调、
上访等;
黄陂区住房和城乡建设局2017 年“三公”经费 财政拨款情况的说明
一、“三公”经费的单位范围:行政单位 1 个。
二、“三公”经费财政拨款预算情况:
2017 年财政拨款资金安排“三公”经费预算 5.2 万元。其中:
(一) 因公出国(境)经费预算 0 万元。
(二) 公务用车购置及运行维护费 0 万元,比 2016 年预算减
少 100%。
(三) 公务接待费预算 5.2 万元,与 2016 年预算相同。
根据国家、省、市相关规定,今年我区将实施公务用车制度 改革。改革方案实施后,将按照新的公务用车编制、公车配备等
情况,调整了公务用车购置及运行维护费。
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附件1 | |||||
|
黄陂区住房和城乡建设局 2017 年收支总表 | |||||
|
单位:万元 (保留小数 2位) | |||||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
预算 数 |
项目(按 功能分 类) |
预算 数 |
项目(按经济分 类) |
预算数 |
|
一、财政指标拨款收入 |
500. 70 |
201一般 公共服 务 |
一、基本支出 |
377.70 | |
|
二、纳入金库非税收入 |
204公共 安全支 出 |
工资福利支出 |
128.16 | ||
|
1.行政事业性收费收入 |
205教育 支出 |
对个人和家庭 的补助支出 |
219.92 | ||
|
2.国有资源(产)有偿使 |
206科学 |
商品和服务支 |
29.62 | ||
|
用( 占用费 ) 收入 |
技术支 出 |
出 |
|||
|
三、事业单位经营收入 |
207文化 体育与 传媒支 出 |
二、项目支出 |
123.00 | ||
|
四、上级补助收入 |
208社会 保障和 就业支 出 |
172. 50 |
1、经常性项目 |
123.00 | |
|
五、 附属单位上缴收入 |
210医疗 卫生与 计划生 育支出 |
45.2 0 |
2、一次性项目 |
||
|
六、其他收入 |
211节能 环保支 出 |
3、其他项目 |
|||
|
212城乡 社区支 出 |
263. 70 |
三、事业单位经 营支出 |
|||
|
213农林 水支出 |
四、上缴上级支 出 |
|
214交通 运输支 出 |
五、对附属单位 补助支出 |
||||
|
215资源 勘探信 息等支 出 |
|||||
|
216商业 服务业 等事务 |
按经济科目类 别划分 |
||||
|
217金融 支出 |
按经济科目划 分合计 |
500.70 | |||
|
220国土 海洋气 象等支 出 |
工资福利性支 出 |
128.16 | |||
|
221住房 保障支 出 |
19.3 0 |
商品和服务支 出 |
152.62 | ||
|
222粮油 物资储 备支出 |
对个人和家庭 补助支出 |
219.92 |
|
227预备 费 |
其他资本性支 出 |
||||
|
229其他 支出 |
其他支出 |
||||
|
230债务 还本支 出 |
|||||
|
232债务 付息支 出 |
|||||
|
本年收入合计 |
500. 70 |
本年支 出合计 |
500. 70 |
本年支出合计 |
500.70 |
|
收 入 总 计 |
500. 70 |
支出功 能科目 合计 |
500. 70 |
支 出 总 计 |
500.70 |
|
附件2 | ||||||||||
|
黄陂区住房和城乡建设局2017 年收入总表 | ||||||||||
|
单位:万元 (保留小数2 | ||||||||||
|
位) | ||||||||||
|
单位 编码 |
单 位 名 称 |
总计 |
财政 指标 拨款 收入 |
纳入金库非税收 入 |
事 业 单 位 经 营 收 入 |
上 级 补 助 收 入 |
附 属 单 位 上 缴 收 入 |
其他收入 | ||
|
小 计 |
行 政 事 业 性 收 费 收 入 |
国有 资源 (产 )有 偿使 用 (占 用 费 ) 收入 | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
0500 01 |
建 设 局 机 关 |
500. 70 |
500. 70 |
|||||||
|
附件3 |
||||||||||
|
黄陂区住房和城乡建设局 2017 年支出总表 | ||||||||||
单位:万元(保留小数 2 位)
|
功能科目 编码 |
功能科目 名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目 支出 |
事业单 位 经营支 出 |
上缴上 级支出 |
对附属单 位补助支 出 | |||
|
小计 |
工资福 利支出 |
对个人 和家庭 的补助 支出 |
商品 和服 务支 出 | |||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
500.70 |
377.70 |
128.16 |
219.92 |
29.62 |
123.00 |
|||||
|
20080501 |
归口管理 的行政单 位离退休 |
170.72 |
170.72 |
170.72 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
||||||
|
2100501 |
行政单位 医疗 |
45.12 |
45.12 |
17.12 |
28.00 |
|||||
|
2120101 |
行政运行 (城乡社 区) |
140.66 |
140.66 |
111.04 |
29.62 |
|||||
|
2120199 |
其他城乡 社区管理 事务支出 |
123.00 |
123.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积 金 |
12.10 |
12.10 |
12.10 |
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.30 |
7.30 |
7.30 |
||||||
|
附件4 | |||||||||
|
黄陂区住房和城乡建设局2017 年财政拨款收支总表 | |||||||||
|
单位:万元(保留小数2位) | |||||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||||
|
项 目 |
预 算 数 |
项 目 ( 按 功 能 分 类 ) |
合 计 |
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 |
政 府 基 金 预 算 财 政 拨 款 |
按经济分类 |
合 计 |
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 |
政 府 基 金 预 算 财 政 拨 款 |
|
一、财政指标拨款收 入 |
500 .70 |
20 1
一
般 公 |
工资福利性 支出 |
128 .16 |
128 .16 |
||||
|
共 服 务 |
|||||||||
|
二、纳入金库非税收 入 |
20 4 公 共 安 全 支 出 |
商品和服务 支出 |
29. 62 |
29. 62 |
|||||
|
三、政府基金收入 |
20 5 教 育 支 出 |
对个人和家 庭补助支出 |
219 .92 |
219 .92 |
|||||
|
20 6 科 学 技 术 支 出 |
其他资本性 支出 |
123 .00 |
123 .00 |
|
20 7 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 |
其他支出 |
||||||||
|
20 8 社 会 保 障 和 就 业 支 出 |
172 .50 |
172 .50 |
|||||||
|
21 0 医 |
45. 20 |
45. 20 |
|
疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 |
|||||||||
|
21 1 节 能 环 保 支 出 |
|||||||||
|
21 2 城 乡 社 区 |
263 .70 |
263 .70 |
|
支 出 |
|||||||||
|
21 3 农 林 水 支 出 |
|||||||||
|
21 4 交 通 运 输 支 出 |
|||||||||
|
21 5 资 源 勘 探 信 息 |
|
等 支 出 |
|||||||||
|
21 6 商 业 服 务 业 等 事 务 |
|||||||||
|
21 7 金 融 支 出 |
|||||||||
|
22 0 国 土 海 洋 |
|
气 象 等 支 出 |
|||||||||
|
22 1 住 房 保 障 支 出 |
19. 30 |
19. 30 |
|||||||
|
22 2 粮 油 物 资 储 备 支 出 |
|||||||||
|
22 7 |
|
预 备 费 |
|||||||||
|
22 9 其 他 支 出 |
|||||||||
|
23 0 债 务 还 本 支 出 |
|||||||||
|
23 2 债 务 付 息 支 出 |
|
本年收入合计 |
500 .70 |
本 年 支 出 合 计 |
500 .70 |
500 .70 |
本年支出合 计 |
500 .70 |
500 .70 |
||
|
收 入 总 计 |
500 .70 |
支 出 功 能 科 目 合 计 |
500 .70 |
500 .70 |
支 出 总 计 |
500 .70 |
500 .70 |
|
附件5 |
||||||
|
区住房和城乡建设局 2017 年一般公共预算支出表 | ||||||
|
单位:万元(保留小 数 2 位) | ||||||
|
单位编 码 |
单位名称 |
功能科目编 码 |
支出科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
500.70 |
377.70 |
123.00 | ||||
|
50001 |
区建设局 机关 |
2080501 |
归口管理的行 政单位离退休 |
170.72 |
170.72 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.80 |
1.80 |
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
45.12 |
45.12 |
|||
|
2120101 |
行政运行(城乡 社区) |
140.66 |
140.66 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区 管理事务支出 |
123.00 |
123.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
12.10 |
12.10 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
7.30 |
7.30 |
|||
|
附件6 | |||||
|
黄陂区住房和城乡建设局 2017 年一般公共预算 基本支出表 |
|||||
|
单位:万元(保留小 数2位) |
|||||
|
经济科目 |
经济科目名称 |
合 计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
|
总计 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
128.16 |
128.16 |
||
|
30101 |
基本工资 |
48.57 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
58.42 |
|||
|
30103 |
奖金 |
4.05 |
|||
|
30104 |
其他社会保障 缴费 |
17.12 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
||||
|
30199 |
其他工资福利 支出 |
||||
|
302 |
商品和服务支 出 |
29.60 |
29.62 |
||
|
30201 |
办公费 |
0.60 |
|||
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|||
|
30205 |
水费 |
||||
|
30206 |
电费 |
1.50 |
|||
|
30207 |
邮电费 |
0.50 |
|||
|
30209 |
物业管理费 |
0.50 |
|||
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|||
|
30213 |
维修(护 ) 费 |
0.99 |
|||
|
30215 |
会议费 |
||||
|
30217 |
公务接待费 |
5.20 |
|||
|
30218 |
专用材料费 |
||||
|
30228 |
工会经费 |
0.97 |
|
30229 |
福利费 |
1.01 |
|||
|
30231 |
公务用车运行 维护费 |
||||
|
30239 |
其他交通费用 |
13.33 |
|||
|
30299 |
其他商品和服 务支出 |
0.02 |
|||
|
303 |
对个人和家庭 的补助 |
219.92 |
219.92 |
||
|
30301 |
离休费 |
8.39 |
|||
|
30302 |
退休费 |
162.33 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
1.81 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
28.04 |
|||
|
30311 |
住房公积金 |
12.08 |
|||
|
30312 |
提租补贴 |
7.27 |
|||
|
30399 |
其他对个人和 家庭的补助 |
||||
|
附件7 | ||||||
|
黄陂区(部门)2017 年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
单位:万元(保留 小数2位) | ||||||
|
单位编 码 |
单位名称 |
功能科 目编码 |
支出 科目 名称 |
合 计 |
基本支 出 |
项目支出 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
\ |
\ |
\ |
\ |
\ |
\ |
\ |
|
附件8 |
|||
|
区住房和城乡建设局 2017 年"三公"经费预算表 | |||
|
单位:万元(保留小数 2 位) | |||
|
项目 |
2017 年预算 |
2016 年预算 |
比2016 年增减(+-)% |
|
合计 |
5.20 |
14.50 |
-64% |
|
1.因公出国出境 |
|||
|
2.公务用车购置运行维护费 |
|||
|
其中: (1) 公务用车购置费 |
|||
|
(2) 公务用车运行维护费 |
9.30 |
-100% | |
|
3.公务接待费 |
5.20 |
5.20 |