

发文单位 |
区环境保护局
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发文字号 |
无
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发文日期 |
2017-02-09 10:03
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效力状态 |
有效
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索引号 |
010898141/2020-884000
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主题分类 |
其他
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黄陂区环保局2017年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
(一)贯彻执行党和国家关于环保工作的方针政策,依法统一监督本辖区内各部门、各单位以及个人执行国家和地方环境保护方针、政策、法律、法规、规章。协同有关部门制订本区与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业发展的实施办法,并监督执行。
(二)编制本区环境保护规划和计划,归口管理全区环境统计和环境信息工作,编制和发布本区环境状况公报。参与制订全区经济社会发展中、长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源综合利用规划,负责以上规划中的环境保护篇章,参与审核本区城镇建设总体规划以及开发区、旧城区改造和风景名胜区开发中的环境保护内容。
(三)监督本区环境质量标准、各类污染物排放标准和技术规范的实施。
监督管理本区自然环境保护工作,协调并监督全区自然保护区、生物多样性、野生动植物及珍稀濒危物种保护工作,会同有关部门搞好生态农业建设、监督对生态环境有影响的资源开发活动。
(四)负责本区排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”、限期治理等环境管理制度的组织实施。审批建设和技术改造项目的环境影响报告书。
(五)负责本区环境保护目标责任制和城市环境综合整治定量考核的组织协调工作。
(六)统一管理本区环境监测工作,监督检查环境监测制度、环境监测标准的实施,指导环境监测网络的建设,编报本区环境质量报告书,定期向上级提出环境质量报告。
(七)组织本区环境保护宣传教育工作,协同有关部门在本区各类学校中开展环境教育及社会环境宣传教育工作。
(八)负责管理直属单位。负责全区环境保护队伍的建设工作,组织人才交流和在岗人员岗位、业务培训工作。
(九)承担黄陂区环境保护委员会的日常工作,承办区委、区政府、市环境保护局交办的其他工作
(二)部门预算单位构成
黄陂区环保局由3 个单位组成,其中:行政单位 1 个、事业单位 2 个。
(三)部门人员构成
黄陂区环保局编制51 人,其中:行政编制 9人,事业编制 42 人。在职实有人数 72人,其中:行政编制 15人,事业编制 57 人。总编制人数
离退休人员 22 人,其中:退休 22 人。
二、收支预算情况
2017年部门预算总收入1574.28万元。其中:财政拨款收入 1472.44万元,事业收入101.84 万元。
2017年部门预算总支出 1574.28 万元。
按照支出功能分类科目,主要用于:
社会保障和就业支出 125.41 万元;医疗卫生和计划生育支出 64.11 万元;住房保障支出 69.35 万元;节能环保支出 1315.41万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:
工资福利支出 560.88 万元;商品和服务支出 500.27万元;对个人和家庭的补助 212.44万元;其它支出300.7万元。
三、财政拨款预算情况
2017年财政拨款预算数1574.28 万元,比2016年预算增加122.78万元,增长 8.5 %,安排情况如下:
(一)基本支出 804.27 万元,比2016年预算增加 119.27 万元,增长 17.4 %,主要原因是:工资增长。其中:
1.工资福利支出 541.06 万元。
2.商品服务支出 50.77万元。
3.对个人和家庭补助支出 212.44万元。
(二)项目支出 770.02 万元,比2016年预算增加3.52 万元,增长 0.01 %,主要原因是:加大环保投入及工作力度。其中:
1.部门项目770.02 万元。主要安排为:
(1)饮用水源地保护;
(2)辐射安全;
(3)农村生态文明建设;
(4)总量减排;
(5)大气污染防治等。
附件1 | |||||
黄陂区环保局2017年部门收支总表 | |||||
单位:元(保留小数2位) | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、财政指标拨款收入 | 14724459.30 | 201一般公共服务 | 一、基本支出 | 8042687.68 | |
二、纳入金库非税收入 | 1018384.38 | 204公共安全支出 | 工资福利支出 | 5410595.13 | |
1.行政事业性收费收入 | 1018384.38 | 205教育支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 2124368.74 | |
2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入 | 206科学技术支出 | 商品和服务支出 | 507723.81 | ||
三、事业单位经营收入 | 207文化体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 7700156.00 | ||
四、上级补助收入 | 208社会保障和就业支出 | 1254123.72 | 1、经常性项目 | 7700156.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 210医疗卫生与计划生育支出 | 641115.95 | 2、一次性项目 | ||
六、其他收入 | 211节能环保支出 | 13154107.48 | 3、其他项目 | ||
212城乡社区支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
213农林水支出 | 四、上缴上级支出 | ||||
214交通运输支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
215资源勘探信息等支出 | |||||
216商业服务业等事务 | 按经济科目类别划分 | ||||
217金融支出 | 按经济科目划分合计 | 15742843.68 | |||
220国土海洋气象等支出 | 工资福利性支出 | 5608795.13 | |||
221住房保障支出 | 693496.53 | 商品和服务支出 | 5002723.81 | ||
222粮油物资储备支出 | 对个人和家庭补助支出 | 2124368.74 | |||
227预备费 | 其他资本性支出 | ||||
229其他支出 | 其他支出 | 3006956.00 | |||
230债务还本支出 | |||||
232债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 15742843.68 | 本年支出合计 | 15742843.68 | 本年支出合计 | 15742843.68 |
收 入 总 计 | 15742843.68 | 支出功能科目合计 | 15742843.68 | 支 出 总 计 | 15742843.68 |
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