| 发文单位 |
区残疾人联合会
|
| 发文字号 |
无
|
| 发文日期 |
2017-02-13 10:07
|
| 效力状态 |
有效
|
| 索引号 |
010898141/2020-883377
|
| 主题分类 |
其他
|
第一部分、武汉市黄陂区残疾人联合会基本情况
一、部门主要职能
区残联是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,在区委、区政府领导下,接受中国残联、省、市残联指导,贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,依法履行代表、服务、管理残疾人智能,负责全区残疾人康复、就业、扶贫、托养、维权等方面的工作,开拓全区残疾人工作新局面。
二、部门单位构成
黄陂区 残联 由机关及下属 1 个二级单位组成,其中:行政单位1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。
三、部门人员构成
武汉市黄陂区残疾人联合会总编制人数19人,其中:行政编制19人,事业编制3人(其中:参照公务员法管理人)。在职实有人数13人,其中:行政10人,事业3人(其中:参照公务员法管理人)。
离退休人员10人,其中:退休10人。
第二部分收支预算情况
2017年部门预算总收入403.3万元。其中:财政拨款(补助)收入403.3万元,事业收入 万元,上级补助收入 万元,附属单位上缴收入 万元,事业单位经营收入 万元,其他收入 万元;上年结转 万元。
2017年部门预算总支出 403.3万元,
按照支出功能分类科目,主要用于:
社会保障和就业支出362.8万元;医疗卫生和计划生育支出24.9万元;住房保障支出15.6万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:
工资福利支出119.8万元;商品和服务支出24万元;对个人和家庭的补助88万元;其他支出171.5万元。
|
黄陂区残联2017年部门收支总表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元(保留小数2位) | ||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 | ||||
|
一、财政指标拨款收入 |
4,033,079.22 |
201一般公共服务 |
|
一、基本支出 |
2,318,079.22 | ||||
|
二、纳入金库非税收入 |
|
204公共安全支出 |
|
工资福利支出 |
1,197,925.56 | ||||
|
1.行政事业性收费收入 |
|
205教育支出 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
879,962.04 | ||||
|
2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入 |
|
206科学技术支出 |
|
商品和服务支出 |
240,191.62 | ||||
|
三、事业单位经营收入 |
|
207文化体育与传媒支出 |
|
二、项目支出 |
1,715,000.00 | ||||
|
四、上级补助收入 |
|
208社会保障和就业支出 |
3,628,133.72 |
1、经常性项目 |
| ||||
|
五、附属单位上缴收入 |
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
249,288.54 |
2、一次性项目 |
| ||||
|
六、其他收入 |
|
211节能环保支出 |
|
3、其他项目 |
1,715,000.00 | ||||
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
三、事业单位经营支出 |
| ||||
|
|
|
213农林水支出 |
|
四、上缴上级支出 |
| ||||
|
|
|
214交通运输支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
| ||||
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
|
|
| ||||
|
|
|
216商业服务业等事务 |
|
按经济科目类别划分 |
| ||||
|
|
|
217金融支出 |
|
按经济科目划分合计 |
4,033,079.22 | ||||
|
|
|
220国土海洋气象等支出 |
|
工资福利性支出 |
1,197,925.56 | ||||
|
|
|
221住房保障支出 |
155,656.96 |
商品和服务支出 |
240,191.62 | ||||
|
|
|
222粮油物资储备支出 |
|
对个人和家庭补助支出 |
879,962.04 | ||||
|
|
|
227预备费 |
|
其他资本性支出 |
| ||||
|
|
|
229其他支出 |
|
其他支出 |
1,715,000.00 | ||||
|
|
|
230债务还本支出 |
|
|
| ||||
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
| ||||
|
本年收入合计 |
4,033,079.22 |
本年支出合计 |
4,033,079.22 |
本年支出合计 |
4,033,079.22 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
收入总计 |
4,033,079.22 |
支出功能科目合计 |
4,033,079.22 |
支出总计 |
4,033,079.22 | ||||