| 发文单位 |
区政府办
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| 发文字号 |
无
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| 发文日期 |
2017-02-24 02:03
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| 效力状态 |
有效
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| 索引号 |
010898141/2020-735607
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| 主题分类 |
财政
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黄陂区纪委监察局2017年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2、主管全区行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府和区委、区政府有关行政监察工作的决定,监督检查区政府各部门及其工作人员和街、乡(场)政府及其主要负责人执行国家法律政策和法律法规、国民经济和社会发展计划的情况。
3、负责检查处理区委和区政府各部门、各级党的组织和区委管理的党员领导干部违反 及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级街、乡(场)纪委和区直部门纪委(纪检组)管辖范围的重要或复杂案件。
4、负责调查处理区政府各部门及其工作人员和区政府及政府部门任命的企事业单位负责人、各街、乡(场)、盘龙城开发区及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情况,作出撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法规程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理人和单位对监察对象 行为的检查、控告。
5、负责作出关于维护党纪的决定,制定全区党风党纪教育规划,做好党的纪检工作方针、政策宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
6、负责全区治庸问责和优化发展环境工作的组织协调、情况综合、检查指导;负责领导干部问责工作调查督查和综合协调;办理治庸问责、优化发展环境工作领导小组交办的其他工作。
(二)部门预算单位构成
预算单位的构成为黄陂区纪委机关。
(三)部门人员构成
黄陂区纪委监察局总编制人数60人,其中:行政编制 60人。离退休人员19人,其中:退休19人。
二、收支预算情况
2017年部门预算总收入1050.1804万元。其中:财政拨款收入1050.1804万元。2017年部门预算总支出1050.1804万元。主要用于:工资福利支出 530.0158万元;商品和服务支出 206.6299万元;对个人和家庭补助支出204.5347万元;其他支出109 万元。
三、财政拨款预算情况
2017年财政拨款预算数1050.1804 万元,安排情况如下:
(一)基本支出 941.1804万元。其中:
1.工资福利支出530.0158 万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。
2.商品服务支出206.6299 万元,主要用于在职人员日常公用经费等支出。
3.对个人和家庭补助支出204.5347 万元,主要用于离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出。
(二)项目支出109万元。
黄陂区纪委监察局2017年“三公”经费
财政拨款情况地说明
一、“三公”经费的单位范围
“三公”经费单位范围为黄陂区纪委机关。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算42.85万元。其中:
(一)因公出国(境)经费预算0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费36万元,比2016年预算持平。
(三)公务接待费预算6.85万元,比2016年预算持平。
根据国家、省、市相关规定,今年我区将实施公务用车制度改革。改革方案实施后,将按照新的公务用车编制、公车配备等情况,调整公务用车购置及运行维护费。
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附件1 |
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黄陂区 (部门)2017年部门收支总表 | |||||
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单位:万元(保留小数2位) | |||||
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收 入 |
支 出 | ||||
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项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
|
一、财政指标拨款收入 |
1,050.19 |
201一般公共服务 |
776.47 |
一、基本支出 |
1,050.19 |
|
二、纳入金库非税收入 |
|
204公共安全支出 |
|
工资福利支出 |
530.02 |
|
1.行政事业性收费收入 |
|
205教育支出 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
204.54 |
|
2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入 |
|
206科学技术支出 |
|
商品和服务支出 |
206.63 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
207文化体育与传媒支出 |
|
二、项目支出 |
109.00 |
|
四、上级补助收入 |
|
208社会保障和就业支出 |
121.62 |
1、经常性项目 |
109.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
88.39 |
2、一次性项目 |
|
|
六、其他收入 |
|
211节能环保支出 |
|
3、其他项目 |
|
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|
212城乡社区支出 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
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|
213农林水支出 |
|
四、上缴上级支出 |
|
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|
214交通运输支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
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215资源勘探信息等支出 |
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216商业服务业等事务 |
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按经济科目类别划分 |
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217金融支出 |
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按经济科目划分合计 |
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220国土海洋气象等支出 |
|
工资福利性支出 |
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|
221住房保障支出 |
63.71 |
商品和服务支出 |
|
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|
222粮油物资储备支出 |
|
对个人和家庭补助支出 |
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|
227预备费 |
|
其他资本性支出 |
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229其他支出 |
|
其他支出 |
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230债务还本支出 |
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232债务付息支出 |
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本年收入合计 |
1,050.19 |
本年支出合计 |
1,050.19 |
本年支出合计 |
1,050.19 |
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附件2 |
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黄陂区(部门)2017年部门收入总表 |
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单位:万元(保留小数2位) |
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单位编码 |
单位名称 |
总计 |
财政指标拨款收入 |
纳入金库非税收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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小计 |
行政事业性收费收入 |
国有资源(产)有偿使用(占用费)收入 |
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1 |
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6 |
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8 |
9 |
10 |
11 |
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01700 |
区纪委 |
1,050.19 |
1,050.19 |
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附件3 |
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黄陂区(部门)2017年部门支出总表 |
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单位:万元(保留小数2位) |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 |
上缴上 |
对附属单位补助支出 |
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小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
商品和服务支出 |
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1 |
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3 |
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5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
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1,050.19 |
1,050.19 |
530.02 |
204.54 |
206.63 |
109.00 |
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附件4 |
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黄陂区(部门)2017年财政拨款收支总表 |
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单位:万元(保留小数2位) |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府基金预算财政拨款 |
按经济分类 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府基金预算财政拨款 |
| |||||||
|
一、财政指标拨款收入 |
1,050.19 |
201一般公共服务 |
776.47 |
776.47 |
|
工资福利性支出 |
530.02 |
530.02 |
|
| |||||||
|
二、纳入金库非税收入 |
|
204公共安全支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
206.63 |
206.63 |
|
| |||||||
|
三、政府基金收入 |
|
205教育支出 |
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
204.54 |
204.54 |
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|
206科学技术支出 |
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|
其他资本性支出 |
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207文化体育与传媒支出 |
|
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其他支出 |
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208社会保障和就业支出 |
121.62 |
121.62 |
|
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210医疗卫生与计划生育支出 |
88.39 |
88.39 |
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|
211节能环保支出 |
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212城乡社区支出 |
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213农林水支出 |
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214交通运输支出 |
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215资源勘探信息等支出 |
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|
216商业服务业等事务 |
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217金融支出 |
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220国土海洋气象等支出 |
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221住房保障支出 |
63.71 |
63.71 |
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|
222粮油物资储备支出 |
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|
227预备费 |
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|
229其他支出 |
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230债务还本支出 |
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232债务付息支出 |
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本年收入合计 |
1,050.19 |
本年支出合计 |
1,050.19 |
1,050.19 |
|
本年支出合计 |
1,050.19 |
1,050.19 |
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收 入 总 计 |
1,050.19 |
支出功能科目合计 |
1,050.19 |
1,050.19 |
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支 出 总 计 |
1,050.19 |
1,050.19 |
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附件5 |
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黄陂区(部门)2017年一般公共预算支出表 |
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单位:万元(保留小数2位) |
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|
单位编码 |
单位名称 |
功能科目编码 |
支出科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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01700 |
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1700 |
区纪委 |
301 |
工资福利支出 |
530.02 |
530.02 |
|
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|
|
302 |
商品和服务支出 |
206.63 |
206.63 |
|
|||||||||||
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|
303 |
对个和家庭的补助 |
204.54 |
204.54 |
|
|||||||||||
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|
|
经常性项目支出 |
|
|
109 |
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附件6 |
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|
黄陂区(部门)2017年一般公共预算基本支出表 |
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|
单位:万元(保留小数2位) |
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|
经济科目 |
经济科目名称 |
合 计 |
人员支出 |
公用支出 |
|
|
|
总计 |
1,050.19 |
843.56 |
206.63 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
530.02 |
530.02 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
182.94 |
182.94 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
277.91 |
277.91 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
69.17 |
69.17 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
206.63 |
|
206.63 |
|
|
30201 |
办公费 |
100.55 |
|
100.55 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
6.85 |
|
6.85 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
3.79 |
|
3.79 |
|
|
30229 |
福利费 |
4.30 |
|
4.30 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
36.00 |
|
36.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
55.14 |
|
55.14 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
204.54 |
204.54 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
121.14 |
121.14 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
19.21 |
19.21 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
50.01 |
50.01 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
13.70 |
13.70 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
附件7 |
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|
黄陂区(部门)2017年政府性基金预算支出表 |
|||||||
|
单位:万元(保留小数2位) |
|||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
功能科目编码 |
支出科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
附件8 |
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|
黄陂区 (部门)2017年"三公"经费预算表 | |||
|
单位:万元(保留小数2位) | |||
|
项目 |
2017年预算 |
2016年预算 |
比2016年增减(+-)% |
|
合计 |
42.85 |
42.85 |
|
|
1.因公出国出境 |
|
|
|
|
2.公务用车购置运行维护费 |
36 |
36 |
|
|
其中:(1)公务用车购置费 |
|
|
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
36 |
36 |
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3.公务接待费 |
6.85 |
6.85 |
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