2017年度武汉市黄陂区委办公室部门决算

2018-10-25 05:16
发文单位
区委办
发文字号
发文日期
2018-10-25 05:16
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-737021
主题分类
财政

 录

第一部分 武汉市黄陂区委办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区委办公室2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 第三部分 武汉市黄陂区委办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分  武汉市黄陂区委办公室概况

一、部门主要职能 

1、负责区委日常工作的处理,区委领导同志公务活动的安排,区委召开会议的会务安排和组织协调,承办区委领导同志交办的工作。

2、负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局、各街乡镇场呈报区委的请示、报告;负责区委有关文件、文稿、区委领导同导交办的有关材料的起草工作;负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3、对全区政治、经济、社会、文化等方面的发展战略等重大问题进行调查研究,及时反馈情况并提出意见和建议。

4、负责全区党政系统的信息工作,及时、准确、保密、全面地向中央、省委、市委和区委提供信息,反映动态情况;围绕区委的部工作部署和中心工作,开展调查研究,综合全区情况,为区委决策提出建议、提供依据;总结交流全区社会发展、精神文明建设方面的典型作法和经验。

5、负责收集、分析、整理其他地区和国外经济与社会发展方面的重要信息,及时上报区委和领导同志参考。

6、负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促工作;负责上报和领导同志批办事项办理的督促检查;负责全区党群工作目标管理;全区党群部门提案办理工作的督促检查。

7、依法履行全区保密管理职能,监督、检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其保密法规、规章的实施;制订和组织实施全区保密工作计划,提出改进和加强保密工作的全局性建议;指导、协调全区党政群机关和企事业单位的保密工作;组织开展保密检查、督促有关部门和单位对泄密事件进行查处;负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作;负责中央、省、市文件和区一级党政领导机关极其重要部门机密文电的传递;负责区党政信息保密网络及办公室办公自动化的开发和管理工作;负责全区商用密码管理工作。

8、负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究;统筹协调有关方面提出的改革方案和措施;协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求;研究处理重要改革事项及相关请示,向领导小组提出建议;负责办理重大改革决定和方案向市全面深化改革领导小组及其办公室报审和备案事项;收集汇总有关改革问题的信息资料;负责领导小组调查研究工作的部署和落实;联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询;负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作;负责完成区委领导小组交办的其他事项。

9、负责区委机关行政事务管理工作。

10、负责区委办公室机关和直属单位的干部人事管理。

11、负责区委办公室机关和直属单位的党务工作。

12、归口管理区委、区政府 办公室。

13、承办上级交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市黄陂区委办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区委办公室总编制人数43人,其中:行政编制42人,事业编制1人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数43人,其中:行政42人,事业1人。

离退休人员14人,其中:退休14人。

第二部分  2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表(表1)

单位:万元

收     入

支    出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏次


1

栏次


1

一、财政拨款收入

1

1,556

一、一般公共服务支出

28

1,309

二、上级补助收入

2

0

二、外交支出

29

0

三、事业收入

3

0

三、国防支出

30

0

四、经营收入

4

0

四、公共安全支出

31

0

五、附属单位上缴收入

5

0

五、教育支出

32

0

六、其他收入

6

0

六、科学技术支出

33

0


7


七、文化体育与传媒支出

34

0


8


八、社会保障和就业支出

35

142


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

59


10


十、节能环保支出

37

0


11


十一、城乡社区支出

38

0


12


十二、农林水支出

39

0


13


十三、交通运输支出

40

0


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0


15


十五、商业服务业等支出

42

0


16


十六、金融支出

43

0


17


十七、援助其他地区支出

44

0


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0


19


十九、住房保障支出

46

46


20


二十、粮油物资储备支出

47

0


21


二十一、其他支出

48

0


22


二十二、债务还本支出

49

0


23


二十三、债务付息支出

50

0

本年收入合计

24

1,556

本年支出合计

51

1,556

    用事业基金弥补收支差额

25

0

    结余分配

52

0

   年初结转和结余

26

0

    年末结转和结余

53

0

合计

27

1,556

合计

54

1,556

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。

2017年度收入决算表(表2)

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,556

1,556






201

一般公共服务支出

1,309

1,309






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1,309

1,309






2013101

行政运行

1,110

1,110






2013102

一般行政管理事务

194

194






2013150

事业运行

5

5






208

社会保障和就业支出

142

142






20805

行政事业单位离退休

130

130






2080501

归口管理的行政单位离退休

130

130






20808

抚恤

12

12






2080801

死亡抚恤

12

12






210

医疗卫生与计划生育支出

59

59






21011

行政事业单位医疗

59

59






2101101

行政单位医疗

59

59






221

住房保障支出

46

46






22102

住房改革支出

46

46






2210201

住房公积金

36

36






2210202

提租补贴

10

10






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(234567)栏各行。

2017年度支出决算表(表3)

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,556

1,426

130




201

一般公共服务支出

1,309

1,179

130




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1,309

1,179

130




2013101

行政运行

1,110

980

130




2013102

一般行政管理事务

194

194





2013150

事业运行

5

5





208

社会保障和就业支出

142

142





20805

行政事业单位离退休

130

130





2080501

归口管理的行政单位离退休

130

130





20808

抚恤

12

12





2080801

死亡抚恤

12

12





210

医疗卫生与计划生育支出

59

59





21011

行政事业单位医疗

59

59





2101101

行政单位医疗

59

59





221

住房保障支出

46

46





22102

住房改革支出

46

46





2210201

住房公积金

36

36





2210202

提租补贴

10

10





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(23456)栏各行。

2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,556

一、一般公共服务支出

30

1,309

1,309

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

31

0

0

0


3


三、国防支出

32

0

0

0


4


四、公共安全支出

33

0

0

0


5


五、教育支出

34

0

0

0


6


六、科学技术支出

35

0

0

0


7


七、文化体育与传媒支出

36

0

0

0


8


八、社会保障和就业支出

37

142

142

0


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

59

59

0


10


十、节能环保支出

39

0

0

0


11


十一、城乡社区支出

40

0

0

0


12


十二、农林水支出

41

0

0

0


13


十三、交通运输支出

42

0

0

0


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0

0

0


15


十五、商业服务业等支出

44

0

0

0


16


十六、金融支出

45

0

0

0


17


十七、援助其他地区支出

46

0

0

0


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0

0

0


19


十九、住房保障支出

48

46

46

0


20


二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0


21


二十一、其他支出

50

0

0

0


22


二十二、债务还本支出

51

0

0

0


23


二十三、债务付息支出

52

0

0

0

本年收入合计

24

1,556

本年支出合计

53

1,556

1,556

0

年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

54

0

0

0

一、一般公共预算财政拨款

26

0


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0


56





28



57




总计

29

1,556

总计

58

1,556

1,556

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,556

1,426

130

201

一般公共服务支出

1,309

1,179

130

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1,309

1,179

130

2013101

行政运行

1,110

980

130

2013102

一般行政管理事务

194

194


2013150

事业运行

5

5


208

社会保障和就业支出

142

142


20805

行政事业单位离退休

130

130


2080501

归口管理的行政单位离退休

130

130


20808

抚恤

12

12


2080801

死亡抚恤

12

12


210

医疗卫生与计划生育支出

59

59


21011

行政事业单位医疗

59

59


2101101

行政单位医疗

59

59


221

住房保障支出

46

46


22102

住房改革支出

46

46


2210201

住房公积金

36

36


2210202

提租补贴

10

10


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(23)栏各行。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门:武汉市黄陂区委办公室                                                                              单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,009

302

商品和服务支出

142

310

其他资本性支出

87

30101

  基本工资

300

30201

  办公费

17

31002

  办公设备购置

15

30102

  津贴补贴

445

30202

  印刷费

35

31003

  专用设备购置

40

30103

  奖金

15

30203

  咨询费

5

31007

  信息网络及软件购置更新

32

30104

  其他社会保障缴费

59

30204

  手续费

0

31013

  公务用车购置

0

30106

  伙食补助费

44

30205

  水费

0

31019

  其他交通工具购置

0

30107

  绩效工资

1

30206

  电费

0

31099

  其他资本性支出

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

145

30207

  邮电费

4

304

对企事业单位的补贴

0

30109

  职业年金缴费

0

30208

  取暖费

0

30401

  企业政策性补贴

0

30199

  其他工资福利支出

0

30209

  物业管理费

0

30402

  事业单位补贴

0

303

对个人和家庭的补助

188

30211

  差旅费

6

30499

  其他对企事业单位的补贴

0

30301

  离休费

0

30212

  因公出国(境)费用

0




30302

  退休费

130

30213

  维修()

16




30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

0




30304

  抚恤金

12

30215

  会议费

1




30305

  生活补助

0

30216

  培训费

3




30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

10




30307

  医疗费

0

30218

  专用材料费

0




30308

  助学金

0

30224

  被装购置费

0




30309

  奖励金

0

30225

  专用燃料费

0




30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

10




30311

  住房公积金

36

30227

  委托业务费

0




30312

  提租补贴

10

30228

  工会经费

14




30313

  购房补贴

0

30229

  福利费

10




30315

  物业服务补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

11




30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0

30239

  其他交通费用

0







30240

  税金及附加费用

0







30299

  其他商品和服务支出

0




人员经费合计

1,197

公用经费合计

229

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12







21


11


11

10

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(236)栏;3栏=(45)栏;7栏=(8912)栏;9=10+11)栏。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

说明:本单位2017年度无政府性基金收支。

第三部分  武汉市黄陂区委办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计1,556万元。与2016年相比,收、支总计各增加(减少)515万元,增长49.47%,主要原因是工资制度改革后人员工资调整、五奖纳入部门预算、养老保险的启动、退休人员分享金的发放等。

图1:收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计1,556万元。其中:财政拨款收入1,556万元,占本年收入100.00%;上级补助收入0万元,占本年收入0.00%;事业收入0万元,占本年收入0.00%;经营收入0万元,占本年收入0.00%;附属单位上缴收入0G万元,占本年收入0.00%;其他收入0万元,占本年收入0.00%。

图2:收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计1,556万元。其中:基本支出1,426万元,占本年支出91.65%;项目支出130万元,占本年支出8.35%;上缴上级支出0万元,占本年支出0.00%;经营支出0万元,占本年支出0.00%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0.00%。

图3:支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1,556万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)515万元,增长49.47%。主要原因是工资制度改革后人员工资调整、五奖纳入部门预算、养老保险的启动、退休人员分享金的发放等。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出1,556万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,财政拨款支出增加515万元,增长49.47%。主要原因是工资制度改革后人员工资调整、五奖纳入部门预算、养老保险的启动、退休人员分享金的发放等。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出1,556万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,309万元,占84.13%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出142万元,占9.13%;医疗卫生与计划生育支出59万元,占3.79%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出46万元,占2.96%;粮油物资储备支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,556万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为1,556万元,完成年度预算的99.94%。其中:基本支出1,426万元,项目支出130万元。项目支出主要用于以下方面。        

1、电子公文传输运维经费15万元、用于电子公文传输相关工作;

2、机要与保密专项经费15万元,主要用于区委机要局、区委保密办业务相关工作

3、密码专项管理与运维经费15万元、用于密码管理与运维经费

4、信息与督查经费13万元,主要用于信息与督查综合工作

5、办公文印费22万元,主要用于办公室各种文字的打印等。

6、年终项目处理经费50万元,主要用于办公室各项日常工作运行。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出()。年度预算为1,309万元,支出决算为1,309万元,完成年度预算的99.97%。

2.国防支出()。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

3.公共安全支出()。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

4.教育支出()。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

5.科学技术支出()。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

6.文化体育与传媒支出()。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

7.社会保障和就业支出()。年度预算为142万元,支出决算为142万元,完成年度预算的99.87%。

8.医疗卫生与计划生育支出()。年度预算为59万元,支出决算为59万元,完成年度预算的99.81%。

9.节能环保支出()。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

10.城乡社区支出()。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

11.农林水支出()。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

12.交通运输支出()。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

13.资源勘探信息等支出()。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

14.商业服务业等支出()。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

15.援助其他地区支出()。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

16.国土海洋气象等支出()。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

17.住房保障支出()。年度预算为46万元,支出决算为46万元,完成年度预算的99.52%。

18.粮油物资储备支出()。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

19.其他支出()。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

20.债务付息支出()。年度预算为0.00万元,支出决算为0万元,完成年度预算的0%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出1,426万元,其中,人员经费1,197万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费229万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公经费的单位范围

武汉市黄陂区委办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公经费的单位包括武汉市黄陂区委办公室本级及下属1个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2017年度三公经费财政拨款年度预算数为21万元,支出决算为21万元。

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,为预算的0%,比预算增加(减少)0.00万元

2017年区委办公室没有出国出境人员费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为11万元,完成预算的100%;

3. 2017年区委办公室没有购置和更新车辆,年末公务用车保有量8辆。

(2)公务用车运行维护费11万元,为预算的100%,比预算增加(减少)11万元,主要原因是年初部门预算中车辆购置维护费21.28万元,直接由区财政划拨到区直机关修理厂未列入2016年单位决算中。主要用于过桥过路费5万元;保险费 6万元;安全奖励费用0万元。

3.公务接待费支出决算为10万元,为预算的100%,比预算持平。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 10 万元。其中:大型活动3万元,主要用于招商引资推介黄陂招商等的接待工作10 批次200人次(其中:陪同30人次);外省市交流接待2万元,主要用于来陂参观考察黄陂三乡工程及考察黄陂旅游经济等接待工作10批次200人次(其中:陪同60人次);及省市及有关区等接待活动 2万元,主要用于省市有关部门来陂检查指导工作的接待工作20批次230人次(其中:陪同40人次);区内会议误餐费3万元。

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年增加(减少)3万元,增长(降低)16.67%,其中:因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)1万元,增长(降低)10.00%,公务接待支出决算增加(减少)2万元,增长(降低)25.00%。因公出国(境)费用支出增加(减少)的主要原因是2017年无公务出国出境,公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务用的保险费用有所提高,公务接待支出决算增加的主要原因是把会议的工作餐务餐费列入部门决算

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

() 文化体育与传媒支出 (类)。支出决算为0万元

() 社会保障和就业支出 (类)。支出决算为0万元。

() 城乡社区支出 (类)。支出决算为0万元。

() 农林水支出(类)。支出决算为0万元。

() 交通运输支出(类)。支出决算为0万元。

() 资源勘探信息等支出(类)。支出决算为0万元。

() 其他支出 (类)。支出决算为0万元。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,则需要在公开空白的2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)下作说明)

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况  

根据预算绩效管理要求,武汉市黄陂区委办公室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目6个,资金130万元。组织对个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金 130  万元。

武汉市黄陂区委办公室今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

6项目绩效自评综述:项目全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算的100 %。

十、2017年度其他重要事项的情况说明

()机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市黄陂区委办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出229万元,比2016年增加2 万元,增长0.87%。     

()政府采购支出情况。

2017年度武汉市黄陂区委办公室政府采购支出总额36万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出36万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的%。

()国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,武汉市黄陂区委办公室共有车辆8辆,其中,一般公务用车8辆,一般执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,其他用车0.00辆;单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套),单价100万元(含)以上专用设备0.00台(套)。

第四部分  2017年重点工作完成情况

   一、践行“五个坚持”,强化目标责任落实区委办公室全体党员干部把 “五个坚持”要求和开展“两学一做”学习教育作为日常工作行为标尺贯穿始终。扎实开展“两学一做”学习教育,组织全体党员干部认真学习 党规和系列讲话、党的十九大精神、省第十一次党代会精神、市第十三次党代会精神和区第五次党代会精神,全办党员干部集中学习10余次,强化了党性锤炼,筑牢了思想防线。将全年绩效目标进行量化细化,并以文件形式分解到各科室,责任到人,保证每项工作目标定岗、定人承担,确保今年推动发展专项考评工作目标顺利完成。

二、加强综合协调,不断提高服务效能。按照上级及区委的有关规定,在严格控制会议次数和规模的基础上,认真做好会务的筹备和服务工作,保证区委决策事项及政务工作的贯彻落实和正常开展。坚持严格依法办事,实事求是地做好协调工作,按照“保障有力,运转高效,领导和群众满意”的要求,加强管理,健全制度,强化服务意识,提高服务效能,推进后勤服务向优质高效的方向迈进,不断增强后勤服务能力和保障能力。

三、强化以文辅政 服务领导科学决策。牢固树立“身在兵位,胸为帅谋”的理念,站在全局高度,精准把握调研工作的科学定位和原则要求,高质量完成了区五届四次全会、两会等重要会议主题报告、领导讲话的起草工作;完成《中共黄陂区委常委会2017年工作要点》、《黄陂区全面深化改革领导小组2017年工作要点》等重要文件的起草工作;完成各类领导发言讲话稿30余篇,省委、市委主要领导来陂调研时的汇报材料5篇;完成区委常委会会议纪要24期,专题会议纪要11期,编发机关学习刊物6期,编发《决策参考》5期。同时,配合省、市委办公厅和省、市委政研室来我区进行专题调研活动6次,积极向省、市上报我区的工作作法和发展经验,全年被市级以上刊物采用文稿10余篇。

四、拓展广度深度,提升信息服务水平。紧紧围绕党委信息“第一手情况”、“第一道研判”、“第一时间报送”的工作目标,紧扣区委中心工作、重大决策,关注基层和部门的创新实践、特色做法,捕捉人民群众的所思所想所盼,不断在信息的广度和深度上下功夫,全面、及时、准确地为各级党委决策提供信息服务。全年组织编发《要情快讯》127期,刊发2017年特色工作概述特刊1期,上报信息被省委信息综合室、市委信息综合室采用近100条(篇),总积分在全市17个区(功能区)继续保持前列位次。《黄陂区采取四项举措打造“人才乐园”》《基层对长江新城规划建设提出五点建议》两篇信息得到市委主要领导肯定性批示。编写区委主要领导专题调研信息20余篇,配合向省委办公厅、市委办公厅组织、上报急情要事60余件,没有发生迟报、漏报、瞒报现象。

五、强化督查督办,推动决策取得实效。紧紧围绕区委中心工作,始终把督查的重点放在区委和区委领导最关心、最带全面性的重要决策和工作部署的有效落实上,使督查工作抓住要害,走对方向,收到成效。坚持群众利益无小事,在督查督办工作中,注重基层群众关注的热点、焦点问题,对这些事关群众利益的问题,及时组织督查,限期反馈情况,推进群众关注的热点、难点问题的解决,确保工作落到实处。今年共承办区委领导批交办126件,全部按时办结回告,做到了事事有着落、件件有回音。承办省、市领导批示件15件,向各类报刊、网站及新闻媒体回告49(件)篇;编发《督查通报》5期,《督查专报》9期。同时,积极创新督查手段,于今年8月18日上线运行黄陂智慧督查网络平台,将区委重点工作、政府重点工作、人大议案、政协提案、区重点工程、全面深化改革6大板块督查工作列入平台管理,构建大督查工作格局,其中区委督查共立项26个,目前已完成24个。

六、加强硬件设施建设,切实做好保密机要工作。进一步加强密码通信主渠道基础设施建设,按照省、市要求,完成密码通信屏蔽室建设,并对通信机房功能区进行了改造,使得密码通信机房安防水平进一步提高,基础布局更加合理规范,明密走线更加规范有序;大力推动专用通信红机网络和涉密视频会议室建设,并且顺利与省专用通信局联调;加强电子政务内网建设,指导开通区直单位电子政务内网网络,充分发挥电子政务内网在办文、办会、督查、信息等各方面的基础保障作用。在区直部门安装计算机保密检查终端375台,安装计算机涉密信息监控系统终端520个点位,使党政机关计算机保密检查和信息监控实现网络化;开展计算机检查830台次,其中涉密计算机32台次;对相关单位涉密计算机的不规范行为已督促整改达标;全区保密工作顺利通过市级年度综合检查。

七、坚持统筹兼顾,整体推进办公室系统工作。加强党风廉政建设,规范党内政治生活,坚持“三会一课”制度、党员民主生活会制度和民主评议党员制度。全面推行廉政风险防控制度,明确党建工作责任体系,各科室负责人为科室的党建第一责任人,梳理排查廉政风险点,形成了层层抓落实的责任体系,推动党风廉政建设落地生根,今年以来,区委办没有发生一例违法 案件。对开展调研、发文办会、公务接待、财务管理、公车管理等严格执行省委“六条意见”、市委“十一条禁令”和区委实施细则。同时,扎实推进精准扶贫和结对帮扶工作,组织全体机关党员干部深入蔡店街刘家山村开展精准扶贫对口帮扶工作。切实帮助解决一些与群众生产生活密切相关的难点问题。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机 关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。

    咨询电话:02761000002