2017年黄陂区 老干部局预算公开说明

2017-02-10 06:41
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2017-02-10 06:41
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-735582
主题分类
财政

附件1

2017年黄陂区 老干部局预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和省、市委以及省、市关于老干部工作的方针、政策和规定,并结合本区实际情况,研究制定具体实施办法、细则和意见,负责组织贯彻落实。

2、做好老干部的思想政治工作,协助组织部门抓好离退休干部党建工作。

3、督促检查老干部政治、生活待遇的落实,协同有关部门解决老干部的实际问题。

4、组织和指导老干部在社会主义两个文明建设中发挥作用。

5、加强调查研究,指导、督促和检查全区老干部工作,反映情况,交流经验,表彰先进。

6、负责部分老干部的异地安置工作;负责审核和办理老干部的荣誉证;协同有关部门做好老干部医疗保健的落实工作。

7、协助有关部门和单位做好离休老干部和副区级以及原副县级以上退休干部的丧葬和抚恤工作。

8、做好老干部的来信来访,及时处理和协调老干部信访的重大问题。

9、组织和指导全区老干部开展各类活动,丰富老干部的精神文化生活。

10、承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

黄陂区 老干部局   由 1 个机关及下属  2  个二级单位共计 3个单位组成,其中:行政单位 1 个、全额拨款事业单位2  个

(三)部门人员构成

黄陂区  老干部局  在职实有人数  13 人,其中:行政 5 人,事业  8 人。

离退休人员  11 人,其中:退休  11 人。

二、收支预算情况

2017年部门预算总收入 408.1万元。其中:财政拨款(补助)收入 408.1  万元,

2017年部门预算总支出 408.1万元,主要包括一般公共服务支出 306万元,社会保障和就业支出 66.5万元,医疗卫生支出20.1万元,住房保障支出 15.5 万元,

三、财政拨款(补助)预算情况

2017年财政拨款(补助)预算数 408.1万元,比2016年预算增加71.1万元,安排情况如下:

(一)基本支出 230.6万元,其中:

1、工资福利支出 114.2万元,

2、商品服务支出25.6万元,

3、对个人和家庭补助支出 90.7万元,

(二)项目支出 177.5万元,

附件四

2017年黄陂区老干部局“三公”经费

预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2017 “三公”经费预算安排29.35

万元,比2016预算减少(或增加)  0万元,其中:

(一)因公出国(境)经费预算   万元,比2016年预算减少(或增加)  万元,

(二)公务用车购置及运行维护费 18.40万元,比2016年预算减少(或增加)0 万元。其中:

1、公务用车购置费 0 万元,比2015年预算减少(或增加)万元,主要原因是严格控制车辆配置

2、公务用车运行维护费  18.40 万元,比2016年预算减少0 万元,主要是实行公务车辆管理,严禁公车私用,公务车辆实行定点加油,定点保险。

(三)公务接待费预算 10.95 万元,比2016年预算减少0万元,主要原因是坚持节约简朴的原则,严禁奢侈浪费


附件3            
2017年黄陂区   (部门)财政拨款(补助)支出预算表
          单位:万元)
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 对个人和家庭补助支出 商品和服务支出
  408.1 230.6 114.2 90.8 25.6 177.5
一般公共服务            
公共安全            
教育            
科学技术            
文化体育与传媒            
社会保障和就业            
医疗卫生            
节能环保            
城乡社区事务            
农林水事务            
交通运输            
资源勘探电力信息等事务            
商业服务业等事务            
国土资源气象等事务            
住房保障支出            
粮食安全物资储备事务            



附件2      
2017年黄陂区 收支预算总表 老干部局      
表一      单位:万元
                         
               预算数 项目(按功能分类) 预算数
一、财政指标拨款收入 408.1 201一般公共服务 306
二、事业收入   204公共安全  
四、事业单位经营收入   205教育  
五、上级补助收入   206科学技术  
六、附属单位上缴收入   207文化体育与传媒  
七、其他收入   208社会保障和就业 66.5
    210医疗卫生 20.1
    211节能环保  
    212城乡社区事务  
    213农林水事务  
    214交通运输  
    215资源勘探电力信息等事务  
    216商业服务业等事务  
    220国土资源气象等事务  
    221住房保障支出 15.5
    222粮食物资管理事务  
本年收入合计 408.1 本年支出合计  
       
上年结转    结转下年  
       
       408.1 支出功能科目合计 408.1



附件五        
2017年黄陂区   (部门)“三公”经费预算表  
   
       单位:万元(保留小数2位)   
         
     2017年预算 2016年预算 比2016年减少 占%
     29.35 29.35 0  
  1.因公出国(境)费用        
  2.公务用车购置及运行维护费 18.4 18.4 0  
  其中:(1)公务用车购置费        
        (2)公务用车运行维护费 18.4 18.4 0  
  3.公务接待费 10.95 10.95 0