武汉市黄陂区委老干部局2017年(汇总)数据表

2018-10-15 23:31
发文单位
区政府办
发文字号
发文日期
2018-10-15 23:21
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-764082
主题分类
财政
    2017年度收入支出决算总表(表1)      
          单位:万元
        
    行次 决算数     行次 决算数
栏次   1 栏次   1
一、财政拨款收入 1 1,083 一、一般公共服务支出 28 946
二、上级补助收入 2 0 二、外交支出 29 0
三、事业收入 3 0 三、国防支出 30 0
四、经营收入 4 0 四、公共安全支出 31 0
五、附属单位上缴收入 5 0 五、教育支出 32 0
六、其他收入 6 0 六、科学技术支出 33 0
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0
  8   八、社会保障和就业支出 35 101
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 20
  10   十、节能环保支出 37 0
  11   十一、城乡社区支出 38 0
  12   十二、农林水支出 39 0
  13   十三、交通运输支出 40 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0
  15   十五、商业服务业等支出 42 0
  16   十六、金融支出 43 0
  17   十七、援助其他地区支出 44 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0
  19   十九、住房保障支出 46 16
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0
  21   二十一、其他支出 48 0
  22   二十二、债务还本支出 49 0
  23   二十三、债务付息支出 50 0
本年收入合计 24 1,083 本年支出合计 51 1,083
   用事业基金弥补收支差额 25 0    结余分配 52 0
  年初结转和结余 26 0    年末结转和结余 53 0
合计 27 1,083 合计 54 1,083
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;
51行=(28+29+…+50)行; 54行=(51+52+53)行。
           
          2017年度收入决算表(表2)          
                    单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,083 1,083          
201 一般公共服务支出 946 946          
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 946 946          
2013101  行政运行 134 134          
2013102  一般行政管理事务 618 618          
2013150  事业运行 194 194 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 101 101          
20805 行政事业单位离退休 101 101          
2080501  归口管理的行政单位离退休 46 46          
2080502  事业单位离退休 55 55          
210 医疗卫生与计划生育支出 20 20          
21011 行政事业单位医疗 20 20          
2101101  行政单位医疗 13 13          
2101102  事业单位医疗 7 7          
221 住房保障支出 16 16          
22102 住房改革支出 16 16          
2210201  住房公积金 12 12 0 0 0 0 0
2210202  提租补贴 4 4          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。
        2017年度支出决算表(表3)          
                  单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,083 1,083        
201 一般公共服务支出 946 946        
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 946 946        
2013101  行政运行 134 134        
2013102  一般行政管理事务 618 618        
2013150  事业运行 194 194 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 101 101        
20805 行政事业单位离退休 101 101        
2080501  归口管理的行政单位离退休 46 46        
2080502  事业单位离退休 55 55        
210 医疗卫生与计划生育支出 20 20        
21011 行政事业单位医疗 20 20        
2101101  行政单位医疗 13 13        
2101102  事业单位医疗 7 7        
221 住房保障支出 16 16        
22102 住房改革支出 16 16        
2210201  住房公积金 12 12 0 0 0 0
2210202  提租补贴 4 4        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。
      2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4)        
              单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,083 一、一般公共服务支出 30 946 946 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 31 0 0 0
  3   三、国防支出 32 0 0 0
  4   四、公共安全支出 33 0 0 0
  5   五、教育支出 34 0 0 0
  6   六、科学技术支出 35 0 0 0
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0 0 0
  8   八、社会保障和就业支出 37 101 101 0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 20 20 0
  10   十、节能环保支出 39 0 0 0
  11   十一、城乡社区支出 40 0 0 0
  12   十二、农林水支出 41 0 0 0
  13   十三、交通运输支出 42 0 0 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0 0 0
  15   十五、商业服务业等支出 44 0 0 0
  16   十六、金融支出 45 0 0 0
  17   十七、援助其他地区支出 46 0 0 0
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0 0 0
  19   十九、住房保障支出 48 16 16 0
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0 0 0
  21   二十一、其他支出 50 0 0 0
  22   二十二、债务还本支出 51 0 0 0
  23   二十三、债务付息支出 52 0 0 0
本年收入合计 24 1,083 本年支出合计 53 1,083 1,083 0
年初财政拨款结转和结余 25 0 年末财政拨款结转和结余 54 0 0 0
一、一般公共预算财政拨款 26 0   55      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0   56      
  28     57      
总计 29 1,083 总计 58 1,083 1,083 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;
53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。
      2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)      
            单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,083 1,083  
201 一般公共服务支出 946 946  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 946 946  
2013101  行政运行 134 134  
2013102  一般行政管理事务 618 618  
2013150  事业运行 194 194 0
208 社会保障和就业支出 101 101  
20805 行政事业单位离退休 101 101  
2080501  归口管理的行政单位离退休 46 46  
2080502  事业单位离退休 55 55  
210 医疗卫生与计划生育支出 20 20  
21011 行政事业单位医疗 20 20  
2101101  行政单位医疗 13 13  
2101102  事业单位医疗 7 7  
221 住房保障支出 16 16  
22102 住房改革支出 16 16  
2210201  住房公积金 12 12 0
2210202  提租补贴 4 4  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行=(2+3)栏各行。
        2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)        
部门:武汉市黄陂区委老干部局(汇总)             单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 222 302 商品和服务支出 744 310 其他资本性支出 0
30101  基本工资 51 30201  办公费 4 31002  办公设备购置 0
30102  津贴补贴 61 30202  印刷费 5 31003  专用设备购置 0
30103  奖金 20 30203  咨询费 56 31007  信息网络及软件购置更新 0
30104  其他社会保障缴费 20 30204  手续费 0 31013  公务用车购置 0
30106  伙食补助费 20 30205  水费 0 31019  其他交通工具购置 0
30107  绩效工资 0 30206  电费 5 31099  其他资本性支出 0
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 16 30207  邮电费 1 304 对企事业单位的补贴 0
30109  职业年金缴费 34 30208  取暖费 0 30401  企业政策性补贴 0
30199  其他工资福利支出 0 30209  物业管理费 31 30402  事业单位补贴 0
303 对个人和家庭的补助 117 30211  差旅费 1 30499  其他对企事业单位的补贴 0
30301  离休费 0 30212  因公出国(境)费用 0      
30302  退休费 101 30213  维修(护)费 501      
30303  退职(役)费 0 30214  租赁费 17      
30304  抚恤金 0 30215  会议费 2      
30305  生活补助 0 30216  培训费 6      
30306  救济费 0 30217  公务接待费 0      
30307  医疗费 0 30218  专用材料费 0      
30308  助学金 0 30224  被装购置费 0      
30309  奖励金 0 30225  专用燃料费 0      
30310  生产补贴 0 30226  劳务费 13      
30311  住房公积金 12 30227  委托业务费 5      
30312  提租补贴 4 30228  工会经费 41      
30313  购房补贴 0 30229  福利费 4      
30315  物业服务补贴 0 30231  公务用车运行维护费 0      
30399  其他对个人和家庭的补助支出 0 30239  其他交通费用 0      
      30240  税金及附加费用 0      
      30299  其他商品和服务支出 52      
人员经费合计 339 公用经费合计 744
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
                 
          2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)            
                      单位:万元
2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29 0 18 0 18 11 23 0 18 0 18 5
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。
                       
        2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)            
                  单位:万元  
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 0 1,083 1,083 339 744 0  
                 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。