中共黄陂区委巡察办2020年部门预算

2020-02-03 14:10
发文单位
区委巡察办
发文字号
发文日期
2020-02-03 14:10
效力状态
有效
索引号
010898141/2020-810586
主题分类
社会保障

中共黄陂区委巡察办 2020年部门预算

 

目  录

 

第一部分  区委巡察办概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  区委巡察办2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  区委巡察办2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 区委巡察办概况

一、部门主要职能

向区委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署;统筹、协调、指导区委巡察组开展工作;承担全区巡察相关的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作;对派出区委巡察组的党组织、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办;配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;办理区委和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入中共黄陂区委巡察办2020年部门预算编制范围的预算单位包括区委巡察办机关。

三、部门人员构成

中共黄陂区委巡察办总编制人数11人,其中:行政编制 11人,事业编制 0人。在职实有人数 10 人,其中:行政编制 10 人,事业编制 0 人。

离退休人员 0 人,其中:离休 0 人,退休 0 人。

 

第二部分  区委巡察办2020年部门预算表

 

第三部分 区委巡察办 2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020年财政拨款收支总预算346.62万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入346.62万元。支出包括:基本支出346.62万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020年一般公共预算支出预算346.62万元。其中:本年预算346.62万元。具体安排情况如下:

基本支出346.62万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出346.62万元。其中:

(一)人员经费320.33万元。包括:

工资福利支出320.33万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二)公用经费26.29万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算10.64万元。其中:(1)因公出国(境)经费 0万元;(2)公务用车购置及运行维护费10.64 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费10.64 万元)。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,黄陂区委巡察办所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020年部门收支总预算346.62万元。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算346.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入346.62万元,占100%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算346.625万元,其中:基本支出346.62万元,占100%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门本级机关的机关运行经费248.45万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,部门共有车辆4辆。其中:本级机关保留公务用车4辆。

(三)绩效目标设置情况

2020年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款346.62万元。

 

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。