| 发文单位 |
区政府办
|
| 发文字号 |
无
|
| 发文日期 |
2019-02-06 05:25
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| 效力状态 |
有效
|
| 索引号 |
010898141/2020-737229
|
| 主题分类 |
财政
|
目 录
第一部分 区委组织部概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 区委组织部2019年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 区委组织部2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区委组织部概况
一、部门主要职能
中共武汉市黄陂区委组织部是区委主管干部工作、组织工作、人才工作的职能部门。部门承担的主要工作任务如下:
1、负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作重点方针政策的研究制定与整体部署,综合协调全区党的组织建设、干部管理、人才工作和综合考评工作的组织实施。
2、研究和指导全区党的组织制度建设和改革创新;负责全区党组织特别是党的基层组织建设,建立健全党的组织,探索非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式。
3、负责制定全区领导班子和干部队伍建设的政策、制度和中长期规划;负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理,组织实施培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部工作。
4、负责全区领导班子和干部队伍的思想政治建设和日常管理工作;负责综合、协调全区区管领导班子和区管干部的年度考核工作;负责指导全区《中华人民共和国公务员法》实施;负责综合、协调、指导全区国家公务员和参照管理单位年度考核;负责区管干部档案管理、材料审核及学历学位更改审批工作;负责全区区管干部、组工干部、公务员的统计分析工作和考试测评工作。
5、负责人才队伍建设宏观管理工作,对全区人才工作和人才队伍建设进行指导、检查、综合、协调;指导开展全区重大人才项目的实施,统筹推进人才发展规划确定的目标任务。
6、负责拟定并组织实施全区党政领导班子和领导干部综合考核评价的政策、办法和措施;负责全区绩效目标的分析研究、制定下达、日常监管、考核评价、结果运用等工作;负责组织协调相关部门,开展绩效管理和区管领导班子、领导干部年度考核工作;受理和调查处理对被考评责任单位绩效的投诉。
7、主管全区干部教育培训工作,对全区干部教育培训工作进行宏观指导、协调服务、督促检查;指导干部培训基地、师资队伍和教材建设。
8、负责全区干部监督工作的综合协调、督促检查和宏观指导;负责对领导班子和领导干部履职尽责、党政领导干部选拔任用工作进行监督;负责受理查处群众举报反映领导班子和领导干部以及干部选拔任用等有关问题;负责审理领导干部参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。
9、负责全区组工信息、网络宣传的综合协调、宏观指导;负责黄陂组工网的建设维护管理;负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作的新闻宣传工作。
10、负责指导和规划全区党员电化教育和现代远程教育工作;负责组织开展区党建研究会综合协调、课题调研、学习宣传等工作。
11、负责全区退(离)休干部工作的宏观管理,指导协调全区老干工作。
二、部门预算单位构成
纳入区委组织部2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括:黄陂区人才信息中心。
三、部门人员构成
区委组织部总编制人数31人,其中:行政编制21人,事业编制10人。在职实有人数26人,其中:行政编制20人,工勤人员1人,事业编制5人。
离退休人员4人,其中:退休4人。
第二部分 区委组织部2019年部门预算表
表1.区委组织部2019年财政拨款收支预算总表
表2.区委组织部2019年一般公共预算支出表
表3.区委组织部2019年一般公共预算基本支出表
表4.区委组织部2019年一般公共预算“三公”经费支出表
表5.区委组织部2019年政府性基金预算支出表
表6.区委组织部2019年部门收支总表
表7.区委组织部2019年部门收入总表
表8.区委组织部2019年部门支出总表
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部门收支预算总表 | |||||||||||
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部门公开表1 |
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单位:元 | ||
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收 入 |
|
支 出 | |||||||||
|
项 目 |
预 算 数 |
项目(按功能分类) |
合 计 |
一般公共预算 |
政府性基 金预算 |
项目(按经济分类) |
合 计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 | ||
|
一、一般公共预算拨款收入 |
9,309,867.86 |
201一般公共服务 |
8,016,283.39 |
8,016,283.39 |
|
一、基本支出 |
6,560,467.86 |
6,560,467.86 |
| ||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
204公共安全支出 |
|
|
|
工资福利支出 |
5,806,399.47 |
5,806,399.47 |
| ||
|
|
|
205教育支出 |
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
166,383.83 |
166,383.83 |
| ||
|
|
|
206科学技术支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
587,684.56 |
587,684.56 |
| ||
|
|
|
207文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
二、项目支出 |
2,749,400.00 |
2,749,400.00 |
| ||
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
624,816.80 |
624,816.80 |
|
1、经常性项目 |
2,749,400.00 |
2,749,400.00 |
| ||
|
|
|
210卫生健康支出 |
282,777.67 |
282,777.67 |
|
2、一次性项目 |
|
|
| ||
|
|
|
211节能环保支出 |
|
|
|
3、跨年度项目 |
|
|
| ||
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
| ||
|
|
|
213农林水支出 |
|
|
|
四、上缴上级支出 |
|
|
| ||
|
|
|
214交通运输支出 |
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
| ||
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
216商业服务业等事务 |
|
|
|
按经济科目类别划分 |
|
|
| ||
|
|
|
217金融支出 |
|
|
|
301工资福利支出 |
5,806,399.47 |
5,806,399.47 |
| ||
|
|
|
220自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
302商品和服务支出 |
3,237,084.56 |
3,237,084.56 |
| ||
|
|
|
221住房保障支出 |
385,990.00 |
385,990.00 |
|
303对个人和家庭补助支出 |
266,383.83 |
266,383.83 |
| ||
|
|
|
222粮油物资储备支出 |
|
|
|
310其他资本性支出 |
|
|
| ||
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
312对企业补助 |
|
|
| ||
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
399其他支出 |
|
|
| ||
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
231债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
本年收入合计 |
9,309,867.86 |
本年支出合计 |
9,309,867.86 |
9,309,867.86 |
|
本年支出合计 |
9,309,867.86 |
9,309,867.86 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
结转下年 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
收 入 总 计 |
9,309,867.86 |
支出功能科目合计 |
9,309,867.86 |
9,309,867.86 |
|
支 出 总 计 |
9,309,867.86 |
9,309,867.86 |
| ||
|
一般公共预算支出表 |
|||||||||||||||||||
|
部门公开表2 |
|
|
|
|
单位:元 |
||||||||||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
12 |
|||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
9,309,867.86 |
6,560,467.86 |
2,749,400.00 |
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
8,016,283.39 |
5,266,883.39 |
2,749,400.00 |
|||||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
|
|
8,016,283.39 |
5,266,883.39 |
2,749,400.00 |
|||||||||||||
|
2013201 |
行政运行 |
318001 |
区委组织部 |
5,266,883.39 |
5,266,883.39 |
|
|||||||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
318001 |
区委组织部 |
2,749,400.00 |
|
2,749,400.00 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
624,816.80 |
624,816.80 |
|
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
624,816.80 |
624,816.80 |
|
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
318001 |
区委组织部 |
624,816.80 |
624,816.80 |
|
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
|
|
282,777.67 |
282,777.67 |
|
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
282,777.67 |
282,777.67 |
|
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
318001 |
区委组织部 |
282,777.67 |
282,777.67 |
|
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
385,990.00 |
385,990.00 |
|
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
385,990.00 |
385,990.00 |
|
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
318001 |
区委组织部 |
319,440.00 |
319,440.00 |
|
|||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
318001 |
区委组织部 |
66,550.00 |
66,550.00 |
|
|||||||||||||
|
一般公共预算"三公"经费支出表 |
|||||||||||||||||||
|
部门公开表4 |
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
||||||||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
三公经费支出 |
|
|
|
||||||||||||
|
合计 |
公务用车购置及维护 |
因公出国出境 |
公务接待费 |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
110,000.00 |
75,000.00 |
|
35,000.00 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
110,000.00 |
75,000.00 |
|
35,000.00 |
||||||||||||
|
|
|
318001 |
区委组织部 |
110,000.00 |
75,000.00 |
|
35,000.00 |
||||||||||||
|
2013201 |
行政运行 |
318001 |
区委组织部 |
110,000.00 |
75,000.00 |
|
35,000.00 |
||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
部门公开表6 |
|
|
|
|
单位:元 |
|
收 入 |
|
支 出 | |||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
9,309,867.86 |
201一般公共服务 |
8,016,283.39 |
一、基本支出 |
6,560,467.86 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
204公共安全支出 |
|
工资福利支出 |
5,806,399.47 |
|
三、事业收入 |
|
205教育支出 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
166,383.83 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
206科学技术支出 |
|
商品和服务支出 |
587,684.56 |
|
四、上级补助收入 |
|
207文化旅游体育与传媒支出 |
|
二、项目支出 |
2,749,400.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
208社会保障和就业支出 |
624,816.80 |
1、经常性项目 |
2,749,400.00 |
|
六、其他收入 |
|
210卫生健康支出 |
282,777.67 |
2、一次性项目 |
|
|
|
|
211节能环保支出 |
|
3、跨年度项目 |
|
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
213农林水支出 |
|
四、上缴上级支出 |
|
|
|
|
214交通运输支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216商业服务业等事务 |
|
按经济科目类别划分 |
|
|
|
|
217金融支出 |
|
按经济科目划分合计 |
9,309,867.86 |
|
|
|
220自然资源海洋气象等支出 |
|
301工资福利性支出 |
5,806,399.47 |
|
|
|
221住房保障支出 |
385,990.00 |
302商品和服务支出 |
3,237,084.56 |
|
|
|
222粮油物资储备支出 |
|
303对个人和家庭补助支出 |
266,383.83 |
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
310其他资本性支出 |
|
|
|
|
227预备费 |
|
399其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
231债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
9,309,867.86 |
本年支出合计 |
9,309,867.86 |
本年支出合计 |
9,309,867.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
9,309,867.86 |
支出功能科目合计 |
9,309,867.86 |
支 出 总 计 |
9,309,867.86 |
|
部门收入总表 |
||||||||||||
|
部门公开表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
|
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
一般公共预算财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
合计 |
|
|
9,309,867.86 |
9,309,867.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
8,016,283.39 |
8,016,283.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
|
|
8,016,283.39 |
8,016,283.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
318001 |
区委组织部 |
5,266,883.39 |
5,266,883.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
318001 |
区委组织部 |
2,749,400.00 |
2,749,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
624,816.80 |
624,816.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
624,816.80 |
624,816.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
318001 |
区委组织部 |
624,816.80 |
624,816.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
|
|
282,777.67 |
282,777.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
282,777.67 |
282,777.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
318001 |
区委组织部 |
282,777.67 |
282,777.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
385,990.00 |
385,990.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
385,990.00 |
385,990.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
318001 |
区委组织部 |
319,440.00 |
319,440.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
318001 |
区委组织部 |
66,550.00 |
66,550.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
|
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营 |
上级补助收入 |
附属单位 上缴收入 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
合计 |
|
|
9,309,867.86 |
6,560,467.86 |
2,749,400.00 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
8,016,283.39 |
5,266,883.39 |
2,749,400.00 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
|
|
8,016,283.39 |
5,266,883.39 |
2,749,400.00 |
|
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
318001 |
区委组织部 |
5,266,883.39 |
5,266,883.39 |
|
|
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2013202 |
一般行政管理事务 |
318001 |
区委组织部 |
2,749,400.00 |
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2,749,400.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
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624,816.80 |
624,816.80 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
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624,816.80 |
624,816.80 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
318001 |
区委组织部 |
624,816.80 |
624,816.80 |
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210 |
卫生健康支出 |
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282,777.67 |
282,777.67 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
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282,777.67 |
282,777.67 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
318001 |
区委组织部 |
282,777.67 |
282,777.67 |
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221 |
住房保障支出 |
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385,990.00 |
385,990.00 |
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22102 |
住房改革支出 |
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385,990.00 |
385,990.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
318001 |
区委组织部 |
319,440.00 |
319,440.00 |
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2210202 |
提租补贴 |
318001 |
区委组织部 |
66,550.00 |
66,550.00 |
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第三部分 区委组织部2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
2019年财政拨款收支总预算930.99万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入930.99万元。支出包括:基本支出656.05万元,项目支出274.94万元。
二、一般公共预算支出安排情况
2019年一般公共预算支出预算930.99万元。其中:本年预算930.99万元,比2018年预算增加167.09万元,增长22%,主要是人员经费及公用经费增加。具体安排情况如下:
(一)基本支出656.05万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。
(二)项目支出274.94万元。其中:一般行政管理事务274.94万元,主要用于:大组工网维护费、干部档案管理费、农村党员干部现代远程教育工作经费及干部教育培训等相关费用。
三、一般公共预算基本支出安排情况
2019年一般公共预算基本支出656.05万元。其中:
(一)人员经费597.28万元。包括:
工资福利支出580.64万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)
对个人和家庭的补助16.64万元,主要用于:医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。
(二)公用经费58.77万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算11万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费7.5万元;(3)公务接待费3.5万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少0.55万元,主要是加强公务接待管理及减少公车使用维护。
五、政府性基金预算支出安排情况
2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。
六、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则,区委组织部所有收和支出均纳入部门预算管理。
收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。
支出包括:基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。
2019年部门收支总预算930.99万元。比2018年预算增加167.09万元,增长22%,主要是人员经、公用经费增加。
七、部门收入预算安排情况
2019年部门收入预算930.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入930.99万元。
八、部门支出预算安排情况
2019年部门支出预算930.99万元,其中:基本支出656.05万元,占70%;项目支出274.94万元,占30%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年部门本级机关及下属1家行政单位、1家公益一类事业单位的机关运行经费656.05万元。
(二)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,部门共有车辆2辆。其中:应急用车1辆,事业单位一般公务用车1辆。
(三)绩效目标设置情况
2019年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款930.99万元,政府性基金预算本年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
上述(一)至(八)项中无对应收入的,请删除。
(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)
2.……
参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。
(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
(十二)其他专用名词
根据本部门使用的其他专用名词补充解释。