黄陂区团委2017年部门预算公开

2017-02-09 16:22
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2017-02-09 16:22
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有效
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010898141/2020-883483
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其他

附件1

黄陂区团委2017年部门预算公开说明

 

     一、基本情况

    (一)部门主要职能

     1、贯彻执行党的路线、方针、政策,领导全区共青团组织的工作;在区青联中发挥核心作用;指导区学联工作;受党的委托领导全区少先队工作;承担黄陂区青少年权益保护工作委员会、区关心下一代工作委员会和区青少年教育领导小组等机构的日常工作,指导全区性青少年社团组织的工作。

2、团结、教育和引导全区广大团员青年高举邓小平理论伟大旗帜,坚持党在社会主义初级阶段的基本路线,按照江泽民同志“三个代表”重要思想,以胡锦涛同志科学发展观为指导,在黄陂“两个文明”建设中培养和造就一代有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业建设者和接班人。

3、调查研究全区青少年生存发展和青少年工作状况;参与制定并实施青少年工作和青少年事业发展规划;负责组织实施有关青年和青年工作的政策;配合政府处理、协调和督办与青少年权益相关的事务;积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

4、适应黄陂经济和社会发展的需要,围绕党的中心工作,组织开展形式多样、适应青少年特点、健康有益的活动,充分调动和发挥青少年在“两个文明”建设中的生力军和突击队作用。

5、协助区委、区政府做好在校学生的教育和引导工作,维护学校稳定和社会的安定团结。

6、负责全区团的组织建设,协助党组织管理、培训、选拔、使用团干部;指导少先队组织推荐优秀少先队员入团工作,做好推荐优秀团员青年入党和推荐优秀青年人才走上重要岗位工作。

7、负责对全区青少年教育、活动、服务阵地建设的业务指导或管理;组织、指导全区青少年开展宣传文化活动;负责全区团组织、团干部和团员的评先表彰、宣传工作;指导有关部门管理青少年报刊读物的出版发行工作。

8、开展全区青年统战工作。参与制定全区青年统战工作政策,做好青年统战对象的团结、教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结;组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动,负责青年统战的对外宣传工作。

9、指导、督促、检查各街乡镇场、区直单位团组织的工作。

10、承办上级交办的有关事项。

    (二)部门预算单位构成

     黄陂区团委由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1个、事业单位1个。

    (三)部门人员构成

     黄陂区团委总编制人数6人,其中:行政编制5人,事业编制1人。在职实有人数6人,其中:行政编制6人。

     二、收支预算情况

     2017年部门预算总收入180.80万元。其中:财政拨款收入180.80万元。

     2017年部门预算总支出180.80万元。

     按照支出功能分类科目,主要用于:一般公共服务支出168.22万元;医疗卫生和计划生育支出 6.79万元;住房保障支出5.79万元。

     按照支出经济分类科目,主要用于:

     工资福利支出55.69万元;商品和服务支出13.33万元;对个人和家庭补助支出5.79万元;项目支出105.99万元。

     三、财政拨款预算情况

     2017年财政拨款预算数180.80万元,安排情况如下:

    (一)基本支出74.80万元。其中:

     1.工资福利支出55.69万元,主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险等支出。

     2.商品服务支出13.33万元,主要用于在职人员日常公用经费等支出。

     3.对个人和家庭补助支出5.79万元,主要用于在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

(二)项目支出105.99万元。主要用于:

1 青教项目 0.72万元;

2 空间项目 20.00万元;

3 共青团和青年工作项目47.27万元;

4基层团组织工作经费项目38.00万元。

附件1        
黄陂区团委2017年部门收支总表   
      单位:万元(保留小数2位)    
                           
                 预算数  项目(按功能分类)  预算数  项目(按经济分类)  预算数    
 一、财政指标拨款收入 180.80 201一般公共服务 168.22 一、基本支出 74.81   
 二、纳入金库非税收入   204公共安全支出   工资福利支出  55.69   
 1.行政事业性收费收入   205教育支出   对个人和家庭的补助支出 5.79   
 2.国有资源(产)有偿使用(占用费)收入  206科学技术支出   商品和服务支出 13.33   
 三、事业单位经营收入   207文化体育与传媒支出   二、项目支出 105.99   
 四、上级补助收入   208社会保障和就业支出        1、经常性项目105.99   
 五、附属单位上缴收入   210医疗卫生与计划生育支出 6.79      2、一次性项目    
 六、其他收入   211节能环保支出        3、其他项目    
   212城乡社区支出   三、事业单位经营支出     
   213农林水支出   四、上缴上级支出     
   214交通运输支出   五、对附属单位补助支出     
   215资源勘探信息等支出       
   216商业服务业等事务   按经济科目类别划分     
   217金融支出   按经济科目划分合计 180.80   
   220国土海洋气象等支出   工资福利性支出 55.69   
   221住房保障支出 5.79 商品和服务支出 13.33   
   222粮油物资储备支出   对个人和家庭补助支出 5.79   
   227预备费   其他资本性支出     
   229其他支出   其他支出 105.99   
   230债务还本支出       
   232债务付息支出       
 本年收入合计 180.80 本年支出合计 180.80 本年支出合计 180.80   
         
         
        180.80 支出功能科目合计 180.80        180.80   
         
         
 
附件2            
黄陂区团委2017年部门收入总表  
           单位:万元(保留小数2位)   
单位编码单位名称总计财政指标拨款收入纳入金库非税收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入  
小计行政事业性收费收入国有资源(产)有偿使用(占用费)收入  
  
1234567891011  
 合计180.8180.8         
031共青团黄陂区委员会180.80180.80         
031001共青团黄陂区委员会机关180.80180.80         
             
附件3           
黄陂区团委2017年部门支出总表 
           单位:万元(保留小数2位)  
功能科目编码功能科目名称  基本支出项目支出事业单位
                                   经营支出
上缴上
                                   级支出
对附属单位补助支出 
小计工资福利支出对个人和家庭的补助支出商品和服务支出 
1234567891011 
 合计180.8074.8155.695.7913.33105.99    
201一般公共服务168.2262.2348.90 13.33105.99    
  20129  群众团体事务168.2262.2348.90 13.33105.99    
    2012902    一般行政管理事务(群众团体)105.99    105.99    
    2012901    行政运行(群众团体)62.2362.2348.90 13.33     
210医疗卫生与计划生育支出6.796.796.79       
  21005  医疗保障6.796.796.79       
    2100501    行政单位医疗6.796.796.79       
221住房保障支出5.795.79 5.79      
  22102  住房改革支出5.795.79 5.79      
    2210202    提租补贴1.001.00 1.00      
    2210201    住房公积金4.794.79 4.79      
            
附件4         
黄陂区团委2017年财政拨款收支总表
          单位:万元(保留小数2位) 
                        
                 预算数  项目(按功能分类)  合计  一般公共预算财政拨款  政府基金预算财政拨款  按经济分类  合计  一般公共预算财政拨款  政府基金预算财政拨款 
 一、财政指标拨款收入 180.80 201一般公共服务 168.22168.22  工资福利性支出 55.6955.69 
 二、纳入金库非税收入   204公共安全支出     商品和服务支出 13.3313.33 
 三、政府基金收入   205教育支出     对个人和家庭补助支出 5.795.79 
   206科学技术支出     其他资本性支出    
   207文化体育与传媒支出     其他支出 105.99105.99 
   208社会保障和就业支出        
   210医疗卫生与计划生育支出 6.796.79     
   211节能环保支出        
   212城乡社区支出        
   213农林水支出        
   214交通运输支出        
   215资源勘探信息等支出        
   216商业服务业等事务        
   217金融支出        
   220国土海洋气象等支出        
   221住房保障支出 5.795.79     
   222粮油物资储备支出        
   227预备费        
   229其他支出        
   230债务还本支出        
   232债务付息支出        
 本年收入合计 180.80 本年支出合计 180.80180.80  本年支出合计 180.80180.80 
          
          
        180.80 支出功能科目合计 180.80180.80         180.80180.80 
           
            
附件5       
黄陂区团委2017年一般公共预算支出表 
       单位:万元(保留小数2位)  
单位编码单位名称功能科目编码支出科目名称  基本支出项目支出 
 
1234567 
   合计180.8074.81105.99 
  201一般公共服务168.2262.23105.99 
    20129  群众团体事务168.2262.23105.99 
      2012901    行政运行(群众团体)62.2362.23  
      2012902    一般行政管理事务(群众团体)105.99 105.99 
  210医疗卫生与计划生育支出6.796.79  
    21005  医疗保障6.796.79  
      2100501    行政单位医疗6.796.79  
  221住房保障支出5.795.79  
    22102  住房改革支出5.795.79  
      2210201    住房公积金4.794.79  
      2210202    提租补贴1.001.00  
           
            
             
附件6          
黄陂区团委2017年一般公共预算基本支出表      
     单位:万元(保留小数2位)       
经济科目经济科目名称  人员支出公用支出      
      
 总计74.8161.4813.33      
301工资福利支出55.6955.69       
30101基本工资16.2316.23       
30102津贴补贴27.0027.00       
30103奖金1.351.35       
30104其他社会保障缴费6.796.79       
30107绩效工资         
30199其他工资福利支出4.324.32       
302商品和服务支出13.33 13.33      
30201办公费1.86 1.86      
30202印刷费         
30205水费         
30206电费         
30207邮电费         
30209物业管理费         
30211差旅费3.60 3.60      
30213维修(护)费         
30215会议费1.00 1.00      
30217公务接待费0.46 0.46      
30218专用材料费         
30228工会经费0.32 0.32      
30229福利费0.4 0.4      
30231公务用车运行维护费         
30239其他交通费用5.62 5.62      
30299其他商品和服务支出0.07 0.07      
303对个人和家庭的补助5.795.79       
30301离休费         
30302退休费         
30305生活补助         
30307医疗费         
30311住房公积金4.794.79       
30312提租补贴1.001.00       
30399其他对个人和家庭的补助         
           
            
             
附件7      
黄陂区团委2017年政府性基金预算支出表
       单位:万元(保留小数2位) 
单位编码单位名称功能科目编码支出科目名称  基本支出项目支出
1234567
       
附件8   
黄陂区团委2017年"三公"经费预算表
    
    单位:万元(保留小数2位) 
项目2017年预算2016年预算比2016年增减(+-)%
合计0.465.82-92.10
1.因公出国出境000
2.公务用车购置运行维护费02.62-100.00
  其中:(1)公务用车购置费000
       (2)公务用车运行维护费02.62-100.00
3.公务接待费0.463.20-85.63
      
       

附件5     

               黄陂区团委2017年“三公”经费

财政拨款情况地说明

 

     一、“三公”经费的单位范围

     黄陂区团委由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个。

     二、“三公”经费财政拨款预算情况

     2017年财政拨款资金安排三公经费预算0.46万元。其中:

    (一)因公出国()经费预算0万元,与2016年预算相同。

    (二)公务用车购置及运行维护费0万元,比2016年预算减少2.62。其中:公务用车运行维护费0万元。

     (三)公务接待费预算0.46万元,比2016年预算减少2.74

根据国家、省、市相关规定,今年我区将实施公务用车制度改革。改革方案实施后,将按照新的公务用车编制、公车配备等情况,调整公务用车购置及运行维护费。